Ауданда 2010 жыл ішінде 3 өңірлік бағдарламалар жүзеге асырылды, оның ішінде 1-уінің іске асыруы ағымдағы жылдың соңында аяқталады, 2 бағдарламаның аяқталу мерзімі 2011 жылға көзделген.
2010 жылға аудандағы аймақтық бағдарламалардың іске асу дәрежесі
№
|
Бағдарлама атаулары
|
Жоспарланған шаралар,бірл.
|
Орындалған
шаралар,%
|
Қаржыландыру көлемі,млн.теңге
|
Ескерту
|
2010 жылдың жоспары
|
01.10. 2010 жыл нақты бөлінгені
|
Қамтылды, %
|
3
|
2006-2010 жылдар аралығындағы ауданның агроөнекәсіптік кешенінің тұрақты даму Бағдарламасы
|
20
|
60,0
|
92,0
|
40,0
|
43,5
|
Ел басының қойған жоғарғы талаптарына сәйкес агроөнекәсіп
кешенінде еңбек өнімділігін арттыру бойынша, азық-түлік қауыпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бұл мақсаттарды міндетті түрде Бағдарламаға енгізу қажет.
|
2
|
2007-2011 жылдарға арналған Қасбет Бағдарламасы
|
7
|
100,0
|
149,0
|
149,2
|
100,0
|
Іс шаралар толық орындалды
|
3
|
2009-2011 ж.ж. мүгедектерді оңалту Бағдарламасы
|
30
|
100,0
|
2,3
|
2,3
|
100,0
|
Іс-шаралар орындалды.
|
3. АЙМАҚ ДАМУЫНЫҢ КӨРІНІСІ
Ырғыз ауданы келешекте аумақта дамыған инфрақұрлымымен және тұрақты өмір сүру қаблетінің өсуі бойынша ең ірі ауылшаруашылық тауарын өндіретін, оны өңдейтін өңірге айналады.
Жалпы көріністі жүзеге асыру келесіде бағытталған:
азық-түлік қауіпсіздігі және саланы қарқынды даму кепілі бола алатын агроөндірістік кешенді дамыту:
қазақтың қатты жүнді қойларын дамыту;
инфрақұрылымның барлық түрлерін, соның ішінде инновациялық, жетілдіру;
аймақтық экологиялық жағдайды жақсарту. Экономикалық істің экологизациялау есебінен аймақтың қоршаған ортасын түбегейлі түрде жақсарту.
Бағдарламаны жүзеге асырудағы орындалудың әр түрлі кезеңдердегі құралдары мыналар болып есептеледі: 2011-2015 ж.ж. аралығындағы Ырғыз ауданының аумақты дамыту Бағдарламасының шаралар Жоспары, сәйкес мемлекеттік құрылымдарының жоспарлары, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың бизнес-жоспарлары мен жобалары.
Ырғыз ауданының негізгі болашағы зор салалары:
ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу;
шағын және орта кәсіпкерлік.
Басты индикаторлар:
Аграрлық сектордағы еңбек өнімділігі көлемінің 2015 жылға қарай 1,5 есе өсіру;
2015 жылы жұмыссыздық деңгейін 5,0%-ке дейін (2009ж. – 6,0%) төмендету;
2015 жылға дейін 2 селолық округтердің бас жоспарларын әзірлеу;
Тұрғындардың орташа өмір сүру ұзақтығы 2015 жылы 70,1 жас (2009ж. – 68,2 жас);
1000 адамға шаққанда жалпы өлім көрсеткішін 2015ж. – 7,62% дейін төмендету (2009ж. – 8,49%);
Жалпы білім беретін мектептердің ішінде арнайы білім беруге жағдай жасалған мекемелердің үлесі, олардың жалпы саны 2015ж. - 10% (2009ж. – 5,0%);
2015 жылы мектепке дейінгі тәрбиемен 100,0% қамту (2009ж-91,6%) жеткізу;
Ауылдық елді мекендердің жалпы санының 40 пайызын орталықтандырылған сумен қамтуға жету;
2015 жылға село, ауыл тұрғындарының 41,3 % табиғи газбен қамту.
Қосымша
4. НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР, ТАПСЫРМАЛАР, НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАР, КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖОЛДАРЫ
|
|
БАҒЫТ: Экономика
|
|
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтижелердің көрсеткіштері
|
Өлш. бірлік
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Жауапты орындаушы
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Мақсат 1. Өнеркәсіпті дамыту
|
1
|
НИ. Өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
106,7
|
105,0
|
105,5
|
106,0
|
106,0
|
ЭБЖжКБ
|
|
Талап 1. Жоғары қосылған құнмен жаңа өндірістерді құру
|
|
1.1.
|
Өнеркәсіп өнімінің көлемі*
|
млн. теңге
|
695,9
|
1300,0
|
1375,0
|
1460,0
|
1550,0
|
ЭБЖжКБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Шаруашылықтардағы мал басының, ет өндірісі көлемін ұлғайту бизнес жобалары есебінен өсім күтіледі.
Мал бордақылау алаңының құрылысы («АгроОдақЫрғыз» АӨК)
|
|
Талап 2. Өңдеу өнеркәсібін дамыту
|
|
1.2.
|
Өңдеу өнеркәсібінің өнімін шығару көлемі*
|
млн. теңге
|
686,9
|
1284,4
|
1360,0
|
1445,4
|
1535,0
|
ЭБЖжКБ
|
|
13.
|
Өңдеу өнеркәсібінің жалпы өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі үлесі*
|
%
|
98,7
|
98,8
|
98,9
|
99,0
|
99,0
|
ЭБЖжКБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Шаруашылықтағы мал басының, ет өндірісі көлемін ұлғайту бизнес жобалары есебінен өсім күтіледі.
Мал бордақылау алаңының құрылысы («АгроОдақЫрғыз» АӨК)
|
|
Мақсат 2. Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекелесу қабілетін арттыру
|
2
|
НИ. Ауыл шаруашылық өнімі өндірісінің нақты көлемінің индексі
|
%
|
101,0
|
103,4
|
106,6
|
106,1
|
103,8
|
АШжВБ
|
|
Талап 1. АӨК өнімдерін өндірудің тұрақты өсуі есебінен азық-түлік қауіпсіздігімен қамтамасыз ету
|
|
2.1.
|
Жалпы өсімдік шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
98,9
|
102,0
|
101,1
|
103,2
|
103,3
|
АШжВБ
|
|
2.2.
|
Жалпы мал шаруашылығы өнімінің (қызметінің) нақты көлемінің индексі
|
%
|
102,5
|
104,5
|
110,8
|
108,1
|
104,1
|
АШжВБ
|
|
2.3.
|
Жемшөп дақылдарының үлесін ұлғайту*
|
%
|
|
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
АШжВБ
|
|
2.4.
|
Ет өндірісінің көлемін арттыру*
|
%
|
2,2
|
2,5
|
3,1
|
4,4
|
5,7
|
АШжВБ
|
|
2.5.
|
Сүт өндірісінің көлемін арттыру*
|
%
|
5,9
|
5,9
|
6,0
|
6,2
|
6,5
|
АШжВБ
|
|
2.6.
|
Тұқымдық мал үлесін арттыру*
-мүйізді ірі қара
-қой
-жылқы
|
%
%
%
%
|
0,09
9,8
0,2
|
0,3
9,8
0,2
|
0,3
10,0
0,4
|
0,3
12,0
0,4
|
0,3
12,0
0,4
|
АШжВБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Ауылшаруашылық өнімі өндірісін ұлғайтуды ұйымдастыру.
Мал азығын дайындауда шабындық жерлерді тиімді пайдалану.
Ет өнімдерін ұлғайту үшін мал бордақылау алаңдарын ашып, сапалы ет өнімдерін өндіру.
Тұқымдық мал үлесін арттыру үшін «Сыбаға», «Шалғайдағы жайылымдағы қой шаруашылығының пилоттық жобасын дамыту» бағдарламалары бойынша асыл тұқымды бұқа, қошқар малын сатып алу арқылы тұқымдылығы жоқ және өнімділігі төмен малдарды ығыстыру.
|
|
Мақсат 3. Шағын және орта кәсіпкерліктің тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ететін нарықтық инфрақұрылымды дамыту, бәсекелестікті дамыту
|
3
|
НИ. Белсенді шағын кәсіпорындар санының өсімі
|
%
|
102,4
|
104,8
|
102,3
|
102,2
|
102,2
|
ЭБЖжКБ
|
|
Талап 1. Кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдайлар жасау
|
|
3.1.
|
Белсенді шағын кәсіпорындарының саны
|
Бірл.
|
42
|
44
|
45
|
46
|
47
|
ЭБЖжКБ
|
|
3.2.
|
1000 тұрғынға шаққанда шағын және орта кәсіпкерліктің белсенді субъектілер санының өсуі
|
бірл.
|
2,8
|
2,9
|
3,0
|
3,0
|
3,1
|
ЭБЖжКБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Ауданда кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасау.
«Бизнес жол картасы 2020», «Бизнес кеңесші» бағдарламаларын жүзеге асыру;
Кәсіпкерлік саласын дамытуға байланысты дөңгелек үстел, семинар кеңес, тренинг-семинар өткізу.
|
4
|
Бөлшек сауданың нақты көлемінің индексі
|
%
|
106,3
|
101,0
|
101,5
|
102,0
|
102,0
|
ЭБЖжКБ
|
Ішкі сауда тиімділігін арттыру.
|
|
4.1. Сауда орнымен қамтылуы, 1000 тұрғынға шаққанда
|
Шаршы метр
|
90
|
97
|
97
|
97
|
98
|
ЭБЖжКБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Аудан халқына қызмет көрсету сапасын арттыру. Халық тұтынатын тауарлар түрін көбейтіп, тұтыну сұраныстарын қанағаттандыру. Сауда жасайтын орындар базасын жақсартып,халыққа жаңа заман талабына сай сауда қызметін ұсыну.
|
|
Мақсат4. Инновациялар мен инвестицияларды дамыту
|
5
|
НИ. Негізгі капиталға салынатын инвестициялардың нақты көлемінің индексі, %
|
%
|
11,8
|
90,7
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
ЭБЖжКБ
|
|
Талап 1. Қолайлы инвестициялық жағдайлар жасау
|
|
5.1.
|
Өңдеу өнеркәсібінде негізгі капиталдағы инвестицияның нақты көлем индексі, %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ЭБЖжКБ
|
|
5.2.
|
Адам басына шаққанда негізгі капиталға салынатын инвестициялар
|
мың теңге
|
123,8
|
110,9
|
111,6
|
112,4
|
113,2
|
ЭБЖжКБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Аймақтық инвестициялық жобаларды іске асу қалпын басқару мен ұсыныстарды жасау. Өткен жылмен салыстырғанда инвестиция көлемі төмендеу себебі 2011 жылы аудан көлемінде жүргізілген «Батыс Европа-Батыс Қытай» жол құрылысының 2012 жылы аяқталуынан болып отыр.
Әлеуметтік сала обьектілерінің салынуы мен күрделі жөндеуден өткізілуіне, арендалық коммуналдық тұрғын үй құрылысына, газ құбыры құрылысы жүргізілуіне байланысты аудан экономикасына соңғы 3 жыл ішінде тартылатын инвестиция көлемі ұлғаяды деп күтілуде.
|
6
|
НИ. Тауарларды көтере сатып алудың, жұмыс пен қызметтің жалпы көлемінде қазақстандық мөлшер үлесін ұлғайту
|
%
|
66,5
|
70
|
73
|
75
|
75
|
ҚБ
|
|
|
Талап 2.Тауар мен қызметтіңжаңа түрлерінің инновациялық өндірісін тез игеру үшін және технологиялық модернизацияға көмектесу үшін жағдайлар жасау
|
|
6.1.
|
Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың сатып алуында қазақстандық мөлшерлеменің үлесін ұлғайту - тауарларды60% дейін*
|
%
|
53
|
55
|
58
|
60
|
60
|
ҚБ
|
|
6.2.
|
Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың сатып алуында қазақстандық мөлшерлеменің үлесін ұлғайту – жұмыс пен қызметті 90% дейін*
|
%
|
80
|
85
|
88
|
90
|
90
|
ҚБ
|
БАҒЫТ: Әлеуметтік сала
|
|
Мақст5: Білім сапасы мен оның қолжетімділігін жақсарту және балалардың заңды мүдделерін қорғау және олардың құқықтарын қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру
|
7
|
НИ. Халықтың білім сапасы мен оның қолжетімділігімен қанағаттанушылық үлесі
|
%
|
2013 жылдан
|
БДШжСБ
|
|
Талап 1. Педагогикалық кадрлар біліктілігі мен мұғалім кәсібінің беделін арттыру
|
|
7.1.
|
Жалпы мұғалімдер санынан жоғары және бірінші санаты бар жоғары білікті педагогика мамандарының үлесі
|
%
|
32,1
|
32,1
|
33,8
|
36,0
|
38,4
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Педагогтардың біліктілігін арттыруда ваучерлік жүйені енгізу.
Жас мамандар үшін көтерме жәрдемақы төлеу, үй сатып алуға жеңілдетілген несиелер беру, оның ішінде ауылдық жерлерде.;
Мұғалімдер мен педагогикалық мамандар арасындағы кәсіпқойлық сайыстарды өткізуді жалғастыру;
Академиялық және ғылыми дәрежелері бар мамандарды дәрежені көтеру жүйесінде жұмыс істеуге қызықтыру;
«Мектептердегі интернетке шығу», «Білім беру жүйесінің сапасы» сияқты Глобальды бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерді жақсартуға қол жеткізу. Педагогтардың біліктілігін арттыруда ваучерлік жүйені енгізу.
Жас мамандар үшін көтерме жәрдемақы төлеу, үй сатып алуға жеңілдетілген несиелер беру, оның ішінде ауылдық жерлерде.;
Мұғалімдер мен педагогикалық мамандар арасындағы кәсіпқойлық сайыстарды өткізуді жалғастыру;
Академиялық және ғылыми дәрежелері бар мамандарды дәрежені көтеру жүйесінде жұмыс істеуге қызықтыру;
«Мектептердегі интернетке шығу», «Білім беру жүйесінің сапасы» сияқты Глобальды бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерді жақсартуға қол жеткізу.
|
|
Талап 2. Мектеп білімі қызметінің сапасын арттыру
|
|
7.2.
|
Табиғи-математикалық пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жақсы (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылар үлесі
|
%
|
55,5
|
55,8
|
56,5
|
57,5
|
58,5
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу және оқытудың жаңа түрлерін, сонымен қатар қашықтық білім беруді, дамыту
Тірек (қорлық) мектептерін ашу.
Профильдік мектептер мен мектеп маңындағы интернаттар құрылысы
Білім беруге лайықталған ғимараттардағы орналсақан мектептер санын азайту мақсатымен заман талабына сай орта білім беру объектілерін салудағы мемлекеттік-жеке-меншіктік серіктестікті дамыту;
Компьютерлері жаңартылған, соның ішінде арнайы жетілдірілген кабинеттері бар, жалпы білім беретін мектептердің материалды-техникалық базасын бекіту.
Жалпы білім беретін мектептер үшін пәндік кабинеттерге жаңа модификацияларды сатып алып беру және орнату. Оқушыларды тасымалдау үшін мектептерге автобустар сатып алып беру.
Жалпы білім беретін мектептердің спорт залдары мен медицина кабинеттері үшін жабдықтар сатып алып беру.
Жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың бойы мен жасы ескерілген мебелдерді сатып алып беру және алмастыру.
Жалпы білім беретін мектептердің оқушылары үшін оқулықтар және оқу-әдістемелік кітаптарды сатып алып беру.
Көрсеткіштер мен индикаторларға қол жеткізу «Мектептердегі интернетке шығу», «Білім беру жүйесінің сапасы» сияқты Глобальды бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерді жақсартуды қалыптастыратын болады.
|
|
Талап 3. Жетілу мүмкіндігі шектеулі балаларды білім алу мүмкіндігімен қамтамасыз ету Обеспечение доступности образования детям с ограниченныНИ возможностяНИ в развитии
|
|
7.3.
|
Білім беру ұйымдарының жалпы санынан инклюзивті білім алуға мүмкіндік беретін білім беру ұйымдарының үлесі
|
%
|
11,1
|
11,1
|
11,1
|
19,4
|
25,0
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Міндетті түрде жобалық-сметалық құжаттарын кіргізе отырып, мүгедек балалардың мектепке қол жеткізуге арналған пандустары мен көтерушілері бар жаңа мектептердің құрылысы.
№1 қазақ орта мектебінде оқитын мектеп жасындағы мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін арнаулы жабдықтар сатып алып беру.
Компьютерлік техникалар комплектілері мен бағдарламалы қамтамасыз етуді үйде оқитын мүгедеке балалардың жұмыс орындарын құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
|
|
|
Талап 4. Ыстық тамақпен қамту
|
|
7.4.
|
Аз қамтылған жанұялардан шыққан оқушылардың жалпы санынан сапалы және үйлестірілген ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған жанұялардан шыққан оқушылар үлесі
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Аз қамтылған жанұялардан шыққан оқушыларды жыл сайын тегін ыстық тамақпен қамту.
Жалпы білім беретін мектептерге заман талабына сай асханалық жабдықтар сатып алып беру және орнату.
|
8
|
НИ. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқумен қамту
|
%
|
96,7
|
96,7
|
100
|
100
|
100
|
БДШжСБ
|
|
Талап 5. Мектепке дейінгі ұйымдар желісін арттыру және мектепке дейінгі білім беру қызметінің сапасын жақсарту
|
|
8.1.
|
Жалпы мектепке дейінгі ұйымдар санынан енгізілген мектепке дейінгі ұйымдар санының үлесі, %
|
%
|
6,8
|
-
|
3,3
|
-
|
-
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Мектепке дейінгі балалар ұйымдарының санын арттыру. Балалар бақшаларын салу және жөндеу.
Мектепке дейінгі жастағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен 100%-ға дейін қамтамасыз ететін заман талабына сай мектепке дейінгі мекемелерді салудағы бюджеттік және жеке қаржыландыруды ұлғайту.
Мектепке дейінгі мекемелердің материалды-техникалық базасын бекіту тұрғысынан мемлекеттік-жеке меншіктік серіктістігін дамыту (Ғимараты түбегейлі жөндеу, оқыту бөлмелерді арнайы жабдықтар мен құралдармен қамтамасыз ету).
Мектепке дейінгі мекемелер көрсететін қызмет түрлерін сараптау тұрғысынан мектепке дейінгі білім беруді басқару жүйесін жетілдіру және оқыту процессін педагогикалық мамандар мен материалдық-техникалық қамтамасыз ету нормативтерін жетілдіру.
Шағын орталықтар ашу.
Мектепке дейінгі білім беру саласына, әсіресе ауылдық жерлердегі, жас мамандарды тарту және оларды лайықты жұмыс пен тұрмыс жағдаймен қамтамасыз ету.
Көрсеткіштер мен индикаторларға қол жеткізу «Мектептердегі интернетке шығу», «Білім беру жүйесінің сапасы» сияқты Глобальды бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерді жақсартуды қалыптастыратын болады.
|
9
|
НИ. Типтес жас шамасындағы (14-24 жас) жасөспірімдерді техникалық және кәсіби біліммен қамту үлесі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
БДШжСБ
|
|
Талап 6. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы түрде дайындау үшін қолайлы жағдайлар жасау
|
|
9.1.
|
Жұмысқа орналасқан түлектер саны
|
адам
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
|
Мақсат6: Халықтың денсаулығын жақсарту
|
10
|
НИ. Халықтың медициналық қызмет көрсету сапасымен қанағаттану деңгейі
|
%
|
84,6
|
87,7
|
89,1
|
90,1
|
91,8
|
АОА
|
|
Талап 1. Көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсарту
|
|
10.1.
|
Алғашқы медициналық-санитарлық көмекке кететін шығындар деңгейінің өсуі, жалпы көлемнен %-бен
|
%
|
50,3
|
55,6
|
61,7
|
68,6
|
76,3
|
АОА
|
|
10.2.
|
Дәрігерлік кадрларда дефициттің кемуі
|
адам
|
6
|
4
|
2
|
2
|
1
|
АОА
|
|
10.3.
|
Біліктілік санаты: дәрігер, медициналық жұмысшылардың үлес салмағы
|
%
|
15,5
|
18,6
|
27,8
|
36,9
|
46,5
|
АОА
|
|
дәрігерлердің
|
%
|
8
|
16,0
|
35,0
|
50,0
|
61,1
|
АОА
|
|
біліктілік санаты – орта медициналық жұмысшы
|
%
|
17,8
|
19,5
|
25,9
|
33,3
|
42,8
|
АОА
|
|
10.4.
|
Жалпы халық санының 30%-нан кем емес бөлігін скринингтік қаралу түрімен қамтамасыз ету
|
%
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
АОА
|
|
10.5.
|
Әлеуметтік мәндегі ауруларға шалдыққан, ақысыз емделу препараттарымен қамтылған аурулардың үлес салмағын арттыру
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
АОА
|
|
Қол жеткізу жолдары:
1.Медициналық ұйымдарды қазіргі заманғы медициналық аппараттармен және медициналық құрал – жабдықтармен , санитарлық автокөліктермен қамтамасыз ету.
2..Барлық медициналық ұйымдарда медициналық көмектің сапасын жақсарту мақсатында – медициналық мекемелердің материалдық –техникалық базаларын көтеру, мамандардың біліктілігін арттыру.
3. Балаларды және науқастарды үйден қарауды әрі қарай дамыту.
4.Медициналық мекемелерде стационарлық көмекті төмендету мақсатында бос орындады азайып, стационар алмастырушы қызметтерді күшейту.
5.Диагностикалық және емдеу хаттамаларына сәйкес келу мақсатында медициналық мекемелерде жұмыстың сапалы болуын қамтамасыз ету.
6.Науқастың таңдауына сәйкес және медициналық ұйымдарға порталды сақтау жолымен науқастардың ауруханаға жатқызылуын қамтамасыз ету.
7.Алғашқы медико-санитарлық көмекті дамыту және берілген ақшаны толық игеру мақсатында соңғы көрсеткіштерге сәйкес салыстырмалы еңбек ақы төлеуді енгізу.
8Медициналық мекемелерде емделген науқастар арасында сапалы медициналық көмек алғаны жөнінде анкета жүргізу.
|
11
|
НИ. Халықтың күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жыл
|
жыл
|
70,1
|
70,6
|
71,0
|
71,5
|
72,0
|
АОА
|
12
|
НИ. 1000 адамға шаққанда халықтың жалпы өлім деңгейі
|
1000 ад. шаққанда
|
7,6
|
6,8
|
6,4
|
6,0
|
5,8
|
АОА
|
|
Талап 2. Халықтың өлім мен ауру деңгейін төмендету
|
|
12.1.
|
Ана өлімін төмендету (тірі туған 100 мың балаға шаққанда жағдайлар саны)
|
тірі туған 100 мың балаға шаққанда
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
АОА
|
|
12.2.
|
Нәресте өлімін төмендету (тірі туған 1000 балаға шаққанда жағдайлар саны)
|
тірі туған 1000 балаға шаққанда
|
17,6
|
13,1
|
13,0
|
12,6
|
12,3
|
АОА
|
|
12.3.
|
Бала өлімін тұрақтандыру және төмендету (тірі туған 0-ден 5 жасқа дейінгі 1000 балаға шыққанда)
|
Тірі туған 1000 балаға шаққанда
|
19,4
|
19,2
|
18,9
|
18,7
|
18,4
|
АОА
|
|
12.4.
|
100 мың халыққа шаққанда қан тамырлары жүйесінің ауруларынан өлім деңгейін төмендету
|
100 мың халыққы шақ.
|
107,8
|
101,5
|
95,5
|
95,2
|
94,5
|
АОА
|
|
12.5.
|
100 мың халыққа шаққанда онкологиялық аурулардан өлім деңгейін төмендету
|
100 мың халыққа шақ.
|
114,5
|
108,1
|
106,5
|
101,2
|
95,2
|
АОА
|
|
12.6.
|
100 мың халыққа шаққанда туберкулез ауруынан өлім деңгейін төмендету
|
100 мың халыққа шақ.
|
0
|
6,7
|
6,5
|
6,3
|
6,1
|
АОА
|
|
|
100 мың халыққа шаққанда туберкулез ауруы
|
100 мың халыққа шақ.
|
76,8
|
74,0
|
72,2
|
70,4
|
68,6
|
АОА
|
|
12.7.
|
Адамның иммундық тапшылық вирусының (15-49 жасаралығындағы инфекциялар) таралуын 0,2-0,6 % аралығында ұстап тұру, %
|
%
|
0
|
0,1
|
0,15
|
0,2
|
0,25
|
АОА
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Сүт безі және жатыр мойнының қатерлі ісігін анықтау мақсатында скрининг тексеруді жылына 1 рет жүргізу
Балалар жасының ауруларын ықпалдастырып жүргізу және қауіпсіз жүктілікті қамтамасыз ету мақсатында жақа технологияларды енгізу
Балалар бөлімінің материальдық - техникалық базасын жабдықтау
Балалар жасының ауруларын ықпалдастырып жүргізуге медицина қызметкерлерін оқыту орталығын ашу
Ота жасалған және қан ауырған балаларға гепатит «В» және «С» анықтау үшін жылына 1 рет скрининг жүргізу
Есту ағзаларының ауруларының скрининг тексеруден өткізу ушін жаңа туған нәресте қажеттілігіне байланысты жылына 1 рет жургізу
Пневмококты жұқпалы ауруға қарсы 2 жасқа дейінгі балаларды егу- профилактикалық жүргізу
Аз қамтылған отбасындағы балалардың иммунитетін көтеру ушін балаларын тамағымен қамту
Жүкті әйелдерге және балаларға тегін және жеңілдікпен берілетін дәрі-дәрмектердің таратылуын қамтамасыз ету
Жүкті әйелдерге «қауіпсіздік жүктілікті» оқытуды қамтамасыз ету
Аудандық орталық аурухананың базасынан «Дені сау бала» кабинетін ашу
Жүкті әйелдерді темір және иоды бар дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету
Әйелдерді жүктілікке жібермеу мақсатында дәрілермен қамтамасыз ету
Отбасын жоспарлау мақсатында ақпараттық үгіттеу жұмыстарын күшейту
Бала хирургі және УДЗ дәрігерлерін біліктілігін арттыру
Жүкті және емшек емізетін әйелдерге ана сүтінің маңызын түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
|
Мақсат 7: Азаматтардың жұмыспен және тиімді әлеуметтік қорғау жүйесімен қамтылуын қамтамасыз ету
|
13
|
НИ. Жалпы жұмыссыздық деңгейі
|
%
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,3
|
ЖҚжӘББ
|
|
Талап 1. Тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету
|
|
13.1.
|
Жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша өтінгендердің санынан жұмыспен қамтамасыз етілгендердің үлесі
|
%
|
66,1
|
47,4
|
49,0
|
50,9
|
53,6
|
ЖҚжӘББ
|
|
13.2.
|
Құрылған жұмыс орындарының саны
|
%
|
275
|
250
|
240
|
240
|
240
|
ЖҚжӘББ
|
|
13.3.
|
Жұмыс істейтін адамдардың жалпы санынан өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың үлесі
|
%
|
51,4
|
52,5
|
52,4
|
49,2
|
47,1
|
ЖҚжӘББ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Еңбек нарығындағыжағдайды болжау және талдау;
Ауданда еңбек нарығына қажетті мамандықтарға талдау жүргізу;
Еңбек нарығын талдауды қамтамасыз ететін, бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйені енгізу;
Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізу;
Этникалық оралмандарды жұмысқа орналастыруға ықпал ету;
Кәсіптік оқытуға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға мақсатты топтағы тұрғындарды басымдылықпен жолдау;
Жұмыс берушілерге, мақсатты топқа жататын тұрғындар үшін әлеуметтік жұмыс орныдарын ұйымдастыру жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізу;
Жергілікті атқарушы органдар мен бизнес құрылымдары арасында әлеуметтік жобаны жүзеге асыруда корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік меморандумдарын жасау жұмыстарын жүргізу.
Азаматтарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау;
Ақылы қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру;
Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және Жастар тәжірибесін ұйымдастыру;
Ауданда еңбек нарығына қажетті мамандықтарға талдау жүргізу және осы мамандықтарға тіркелген жұмыссыздарды жұмысқа жолдау;
Ырғыз ауданы әкімдігі, облыстық кәсіподақ ұйымы және жұмыс беруші бірлестіктері арасында әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін келісім жасау.
|
Мақсат8: Кедейлік деңгейін төмендету
|
14
|
НИ. МАӘК алушылар қатарындағы жұмысқа қабілетті азаматтардың үлесі
|
%
|
40,2
|
34,2
|
33,3
|
32,8
|
32,8
|
ЖҚжӘББ
|
|
Талап 2. Халықтың аз қамтылған топтарына атаулы көмекті және нәтижелілік әлеуметтік көмекті нығайту
|
|
14.1.
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны
|
адам
|
77
|
140
|
53
|
39
|
46
|
ЖҚжӘББ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Кедейлік мониторингін жүргізу.
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмектің уақытылы төленуі.
Аз қамтылған отбасыларының 18 жасқа дейінгі балаларына балалар жәрдемақысының уақытылы төленуі.
Аз қамтылған отбасыларға кәсіпорын, мекемелердің, қайырымдылық қоры мен діни ұйымдар есебінен материалдық көмек көрсететін мекемелерді ынталандыру және қолдау мәселесін жетілдіру.
|
15
|
НИ. Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес көрсетілетін әлеуметтік қызметтер
|
адам
|
46
|
73
|
77
|
78
|
81
|
ЖҚжӘББ
|
|
Талап 3. Өмірдің қиын жағдайындағы адамдарға әлеуметтік қызметтердің қолжетерлік болуын қамтамасыз ету
|
|
15.1.
|
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес протездік-ортопедиялық құралдарға мұқтаж мүгедектер жалпы қамтамасыз етілген
|
адам
|
4
|
0
|
4
|
4
|
5
|
ЖҚжӘББ
|
|
15.2.
|
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емделуге мұқтаж мүгедектер жалпы садық қамтамасыз етілген
|
адам
|
8
|
6
|
6
|
7
|
8
|
ЖҚжӘББ
|
|
15.3.
|
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес тифлотехникалық құралдарға, кресло-арбаларға, міндетті гигиеналық мұқтаж, сурдотехникалық құралдарға мұқтаж мүгедектер жалпы садық үлесі %-бен қамтамасыз етілген
|
адам
|
34
|
67
|
67
|
67
|
68
|
ЖҚжӘББ
|
|
15.4
|
Жасы ұлғайған, мүгедек және 18 жасқа дейінгі мүгедек балалардың үй жағдайында қызмет көрсетілген азаматтардың саны
|
адам
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
ЖҚжӘББ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Мүгедек балаларға арналған арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін жартылай стационар ашу.
Мүгедектер қоғамы арқылы 18-ден жоғары мүгедек балаларға арналған арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін жартылай стационар ашу.
Арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін күндізгі бөліміне арнайы жағдай жасау.
Мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерді техникалық және басқада құралдармен қамтамасыз ету.
Мемлекеттік емес мекемелерді арнайы әлеуметтік қызмет көрсетуге тарту.
|
Мақсат 9. Өңірдің тарихи-мәдени мұрасын сақтау, тілдерді дамыту
|
16
|
НИ. Халықтың мәдениет саласындағы қызмет көрсету сапасымен қанағат болу деңгейі
|
%
|
58,8
|
60,0
|
63,0
|
65,0
|
67,0
|
МжТДБ
|
Талап 1. Мәдениет саласындағы қызмет көрсетуге сұранысты арттыру және сала инфрақұрылымын дамыту
|
|
16.1.
|
Мәдениет пен өнер мекемелерге келетін адамдардың саны (оның ішінде бұқаралық шараларға келушілер)*
|
мың адам
|
293,4
|
293,9
|
294,5
|
294,9
|
296,0
|
МжТДБ
|
|
16.2.
|
Сандық форматтағы мәдениет саласы қызметін пайдаланушылар саны
|
мың адам
|
0,12
|
0,15
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
МжТДБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Азаматтарды және ҮЕҰ тарта отырып, әлеуметтік-маңызы бар мәдени-бұқаралық іс-шаралар, фестивальдер, байқаулар өткізу.
Шығармашыл ұжымдардың, орындаушы –жас дарындардың облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі байқауларға, фестивальдерге қатысуы, «аудан күнін» ұйымдастыру.
Ауылдық кітапханаларды модернизациялау, кітапханалардың кітап қорын жаңа әдебиеттермен толықтыру, сандық форматқа аудару.
Мәдениет мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайту (мәдениет нысандарын күрделі жөндеу, жабдықтау).
Аудан мұражайын экспонаттармен толықтыру.
|
17
|
НИ Мемлекеттік басқару органдарының жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тіліндегі құжат айналымның үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
МжТДБ
|
Талап 1. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік және шоғырландырушы функцияларын кеңейту
|
|
17.1
|
Құжат айналымын мемлекеттік тілде жүргізетін мемлекеттік қызметкерлердің үлесі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
МжТДБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Мемлекеттік тілді дамыту мақсатында семинар және конкурстар өткізу.
Тілді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында іс-шаралар ұйымдастыру.
|
|
Мақсат 10. Бұқаралық спортты дамыту
|
18
|
ЦИ. Дене шынықтыру мен спортпен айналысатын барлық жастағы тұрғындардың үлесі
|
%
|
19,5
|
23,0
|
24,5
|
25,0
|
26,0
|
БДШжСБ
|
|
Талап 1. Дене шынықтыру мен спортқа үгіттеу мен республикалық және халықаралық сайыстарға спортшылардың қатысуын қамтамасыз ету
|
|
18.1.
|
Дене шынықтыру мен спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдердің үлесі
|
%
|
10
|
11
|
12
|
13,5
|
15
|
БДШжСБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Халықтың барлық жастағы топтары үшін спорт түрлері бойынша жаппай спорттық және дене тәрбиесі-сауықтандыру шараларының жүргізілуін ұйымдастыру.
Облыстық жарыстарға аудан спортшыларының қатысуын қамтамасыз ету;
Жалпы білім беретін мектептер оқушыларымен сыныптан тыс және мектептен тыс секциялық жұмыстарды жұмылдыру жұмыстарын өткізу;
Еңбек ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы ұжымдық шарт арқылы еңбек пен демалысты ұйымдастыру жүйесіне дене тәрбиесі мен спортты енгізуді қалыптастыру;
Салауатты өмір салтының жүргізілуін, дене тәрбиесі мен спорт сабақтарының маңыздылығын дұрыс түсінуді ұжым қызметкерлерінің арасында қалыптастыру;
|
|
Мақсат 11. Құқықтық тәртіпті және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
|
19
|
НИ. Ішкі істер органдарына халықтың сенім деңгейі
|
%
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
ІІБ
|
|
Талап 1. Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
|
19.1.
|
Жол-көлік оқиғалардың санын(деңгейін) төмендету (10 мың автокөлік бірлігіне)
|
бір.
|
2,7
|
3,8
|
3,6
|
3,5
|
3,2
|
ІІБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Жол үстіне «жасанды жол кедергілерін» орнату 60 м.
Арнайы жабдықталған автокөлікпен қамтамасыз ету.
Автокөліктерді тексеруге арналған техникалық бақылау пунктін ашу.
Жол белгілерін орнату 120 дана.
Қолға алып жүретін «Моторола 240, 280» радиостанцияларымен қамтамасыз ету.
|
|
Талап 2. Қоғамдық тәртіпті күшейту және өмір, денсаулық, атазаңдық құқықтар мен еркіндіктердің қажетті деңгейін қолдау
|
|
19.2.
|
Өндірістегі қылмыстық істердің санынанауыр және аса ауыр қылмыстарды ашу үлесінің арттыруы
|
%
|
82
|
83
|
85
|
90
|
95
|
ІІБ
|
|
19.3.
|
Ұсталған есірткі мөлшері, оның ішінде героин, кг
|
кг.
|
-
|
1/0,001
|
2/0,002
|
3/0,003
|
5/0,005
|
ІІБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Қамауға алынған тұлғаларды құжаттандыру.
Криминалдық полиция саласын материалдық-техникалық жабдықтау.
Халық арасында есірткі заттардың кері әсерін насихаттау.
Мектеп, кәсіпорындарда, тұрғындар арасында дәріс оқу.
Есірткі заттардың зиянын айқындайтын баннер жасату, футболкалар жасату.
|
20
|
НИ. Төтенше жағжайлардан адамдық және материалдық шығындарды азайту
|
%
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
АӘА
|
|
Талап 3 Дағдарысты жағдайларда басқарудың дайындық, шапшандық және тұрақтылық деңгеін көтеру
|
|
20.1
|
Су тасқындар мен су басулар, селдер, жылжымалар, жер қозғалу мен өрттерге қарсы инфрақұрылымның қамтылу деңгейі
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
АӘА
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Төтенше жағдайлардан адамдық және материалдық шығындарды азайту.
Су тасқындар мен су басулар, селдер, жылжымалар, жер қозғалу мен өрттерге қарсы инфрақұрылымдардың қамтылуы.
|
БАҒЫТ: Инфрақұрылым
|
|
Мақсат 12. Тұрғын үйге қол жетерлікті қамтамасыз ету және әлеуметтік саладағы құрылысты дамыту
|
21
|
НИ. Құрылыс жұмыстарының нақты көлемінің индексі
|
%
|
76,3
|
110
|
108
|
106,3
|
105,3
|
СҚҚжҚБ
|
22
|
НИ. Тұрғын үйлерді пайдаланысқа беру, жалпы көлемінің ш.м.
|
ш.м
|
6,291
|
3,910
|
5,210
|
5,210
|
5,210
|
СҚҚжҚБ
|
|
Міндет 1. Тұрғын үй салу
|
|
22.1.Республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары есебінен жалға пайдалануға берілетін үйлердің мөлшері, мың шаршы метр
|
мың ш/м
|
0,790
|
0,210
|
0,210
|
0,21
|
0,210
|
СҚҚжҚБ
|
|
22.2.Тұрғындар қаражаты есебінен тұрғын үйле құрылысын салу,мың шаршы метр
|
мың ш/м
|
5,501
|
3,7
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
СҚҚжҚБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Республикалық бюджет қаражаттары есебінен жалға берілетін үйлерді тұрғызу
Жеке үйлерді салу.
Тұрғын құрылыс аймақтардағы инженерлік-байланыстық инфрақұрылымын дамыту, жабдықтау және (немесе) сатып алу
|
|
Жол және көлік
|
|
Мақсат 13. Көліктік инфрақұрылымды жетілдіру және жолаушылар көлігін дамыту
|
23
|
Жергілікті автокөлік жолдардың жақсы және қанағаттарлық жағдайдағы үлсі
|
%
|
47
|
47
|
57
|
66
|
74
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 1. Жергілікті автокөлік жолдарын дамыту
|
|
23.1.
|
Жергілікті автокөлік жолдарының құрылысы және қалпына келтіру
|
км.
|
-
|
-
|
16
|
18
|
20
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
23.2.
|
Жергілікті автокөлік жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
км.
|
-
|
-
|
11,3
|
2,8
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Жергілікті автокөлік жолдарына күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
|
|
Талап 2. Жолаушылар көлігін дамыту
|
|
23.3.
|
Жолаушылар автокөліктік қатынасымен қамтылмаған елді мекендердің үлесі
|
%
|
30
|
14
|
10
|
8
|
5
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Автокөлік маршруттарын ұйымдастыру.
|
|
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық
|
|
Мақсат 14. Өмірді қамтамасыз етуші инфрақұрылымды дамыту
|
24
|
НИ. Тұтынушылардың коммуналды қызметтердің сапасымен қанағаттандырылу деңгейі
|
%
|
60
|
65
|
70
|
80
|
85
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 1.ТҮКШ қызметі тиімділігін арттыру
|
|
24.1.
|
Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум нысандарының үлесі, %;
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
|
25
|
НИ. Халықтың орталықты сумен қамтуға мүмкіндік деңгейін арттыру
|
%
|
60
|
60
|
60
|
74
|
80
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 2. Су желілері апаттылығын төмендету
|
|
25.1.
|
Су желілерде апаттар саны, бірлік
|
бір.
|
5
|
3
|
2
|
1
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Сумен қамту жүйелерінің құрылысын салу.
|
26
|
НИ. Жылумен қамту деңгейін арттыру
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 3. Жылумен қамту желілері апаттылығын төмендету
|
|
26.1.
|
Алмастырылған жылумен қамту желілерінің ұзындылығы, км
|
км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
26.2.
|
Бу мен жылумен қамту желілерінде апаттар саны, бірлік
|
бір.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
|
27
|
НИ. Халықты су бұру қызметтерімен қамту деңгейі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 4. Кәріз желілері апаттылығын төмендету
|
|
27.1.
|
Кәріз желілерінде апаттар саны, бірлік
|
бір.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
27.2.
|
Толық биологиялық тазалаудан өткізілген сарқынды су, мыңт. м.
|
мыңт. м.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
|
28
|
НИ. Халықты газбен қамту*
|
%
|
|
|
|
|
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Талап 5. Жаңа газ құбырларының құрылысы
|
|
28.1.
|
2015 жылға дейін ____ км газ құбырларын өткізу*
|
км
|
-
|
38,34
|
10
|
40
|
76,65
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
28.2.
|
2015 жылға дейін пайдалануға берілген газ құбырларының саны ____ құрайды*
|
бір.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
ТКШЖКжАЖБ
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Елді мекендерді көгілдір отынмен қамтамасыз ету.
|
БАҒЫТ: Мемлекеттік қызметтер
|
|
Мақсат 15. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің тиімділігі, оларға ашықтылық пен қол жетерлікті қамтамасыз ету
|
29
|
Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтің сапасына тұтынушылардың қанағаттану дәрежесі
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Әкім аппараты
|
|
Талап 1. Мемлекеттік қызметтердің сапалылығы мен қол жетімділігіне тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін қолдау үшін шарттар құру
|
|
29.1
|
Электрондық нұсқаға көшерілген әлеуметтік маңызы бар қызметтер санын арттыру
|
%
|
0
|
11
|
44
|
100
|
0
|
Әкім аппараты
|
|
Қол жеткізу жолдары:
Мемлекеттік органдармен көрсетілетін әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электрондық форматқа көшіру жұмыстарын жүргізу. (Мемлекеттік атқарушы органдар арқылы көрсетілетін әлеуметтік маңызы бар қызметтердің жалпы саны – 9, оның ішінде электрондық форматқа 2012 жылы-1 қызмет, 2013 жылы-3 қызмет көшіріледі, ал 2014 жылы-5 қызмет көшіріледі)
Әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электронды форматта көрсету үшін VPN байланыс каналдары жұмыс жасайды. Ақпараттардың тез алмасуын іске асыру және VPN каналдардың байланысы үшін жергілікті бюджеттен қаржы бөлінуі қарастырылуда. Аталған жұмыстарды іске асыруға қажетті қаражат аудандық бюджеттік комиссиясынан сұратылып, аудандық мәслихаттың кезекті сессиясына ұсынылады.
|
|
* - қосылған (немесе өзгерілген) индикаторлар (көрсеткіштер)
|
3.ҚАЖЕТТІ ҚАРЖЫ КӨЛЕМІ
млн.теңге
Бағыт атауы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Барлығы
|
Өңірдің экономикасының дамуы
|
100,5
|
133,9
|
147,4
|
157,9
|
123,5
|
685,4
|
Оның ішінде:
Республикалық бюджет
|
48,6
|
71,6
|
76,0
|
86,2
|
49,8
|
360,6
|
Облыстық бюджет
|
33,2
|
34,8
|
30,8
|
39,5
|
38,1
|
162,4
|
Аудандық бюджет
|
18,7
|
27,5
|
36,0
|
32,2
|
35,6
|
162.4
|
Әлеуметтік саланың дамуы
|
230,2
|
402,1
|
927,6
|
650,7
|
705,0
|
3859,3
|
Оның ішінде:
Республикалық бюджет
|
48,4
|
10,3
|
53,5
|
297,0
|
297,0
|
1487,4
|
Облыстық бюджет
|
44,5
|
285,1
|
701,2
|
131,8
|
193,7
|
1398,1
|
Аудандық бюджет
|
137,3
|
106,7
|
172,9
|
221,9
|
214,3
|
973,8
|
Инфрақұрылымдық кешеннің дамуы
|
290,7
|
757,4
|
2134,2
|
2607,1
|
190,0
|
5250,4
|
Оның ішінде:
Республикалық бюджет
|
185,6
|
527,3
|
1949,8
|
2607,1
|
152,0
|
4444,8
|
Облыстық бюджет
|
105,1
|
230,1
|
184,4
|
|
38,0
|
805,6
|
Аудандық бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Өзге де көздер
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Жергілікті мемлекеттік басқару
|
9,675
|
3,4
|
6,9
|
7,5
|
7,9
|
38,78
|
Оның ішінде:
Республикалық бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Облыстық бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Аудандық бюджет
|
9,675
|
3,4
|
6,9
|
7,5
|
7,9
|
35,53
|
Барлығы
|
651,3
|
1296,9
|
3244,2
|
3533,4
|
1048,0
|
11379,1
|
млн.теңге
Бағыт атауы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Барлығы
|
Республикалық бюджет
|
302,8
|
609,2
|
2098,8
|
|
|
|
Облыстық бюджет
|
182,8
|
550,0
|
929,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет
|
165,7
|
137,7
|
216,4
|
|
|
|
ҚР заңдарына қайшы келмейтін басқа қаражат көздері
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы
|
651,3
|
1296,9
|
3244,2
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес қаржы жылдарындағы республикалық және жергілікті бюджеттерді бекітілген кезде Бағдарламаны қаржыландыру көлемі анықталатын болады.
БАҒДАРЛАМАНЫ БАСҚАРУ
Ырғыз ауданының Аумақты дамыту Бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын анықтайтын басты стратегиялық құжат болып есептеледі.
Ырғыз ауданының «Аумақты дамыту бағдарламасын» іске асыру аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың тиісті стратегиялық жоспарларын іске асыру арқылы жүзеге асырылады. Аумақты дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар Жоспарын ауданның мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы әзірлейді және оны аудан әкімі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жоғары тұрған уәкілетті органмен келісім бойынша «Аумақты дамыту бағдарламасы» бекітілгеннен кейін бір ай мерзімде бекітеді.
«Аумақты дамыту бағдарламасын» (бұдан ары-Бағдарлама) бақылауды мәслихаттың тексеру комиссиясы өзінің жұмыс жоспарына сәйкес жүргізетін бақылау іс-шаралары шеңберінде жүргізеді
Бағдарламаны бақылау, Бағдарламаның толық және уақтылы орындалуын, соның ішінде заң бұзушылықтарды анықтау, жою және оларға жол бермеу мақсатында жоспарлы және жоспардан тыс тексерістер жолымен жүзеге асырылады.
Бғдарламаны бақылау жүргізілген мониторинг немесе есеп нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. Мониторингтің мақсаты- күтілетін нәтижелерге тиісінше және уақтылы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін Бағдарламаның іске асырылу барысын жақсарту болып табылады.
Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы есептер мен басқа да ақпаратты жинау, жүйелену, талдау және қорыту мониторинг деп аталады, мониторинг Бағдарламаны әзірлеуші және жүзеге асырушы мемлекеттік органдар жасайтын жедел есептілік негізінде жүзеге асырылады.
Ырғыз ауданының «Аумақты дамыту бағдарламасының» мониторингін ауданның мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы бір жылда екі рет: есепті жылдың бірінші жарты жылы үшін –есепті жылдың 15-шілдесінен кешіктірмей, жылдың қорытындысы бойынша –есепті жылдан кейінгі жылдың 1-ақпанынан кешіктірмей Бағдарламаны әзірлеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегінде ұсынған жедел есептілік негізінде жүзеге асырады.
Жоспарды дайындаушы орган жүргізілген мониторингтің нәтижелері бойынша қорытынды есеп дайындайды және ауданның мәслихатына береді. Мониторингтің қорытынды есебі жедел есептілікте берілген ақпаратты талдау және қорыту қорытындыларын, лауазымды тұлғалардың жоспарланған іс-шараларды іске асыру тиімділігін арттыруға және қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған қажетті шаралар қабылдауы жөніндегі ұсынымдарды, Бағдарламаны түзету туралы; қаржыландыру көлемі мен көздері жөніндегі; қолданыстағы заңнаманың өзгеруі туралы және басқа да ұсынымдар мен тұжырымды қамтиды.
Ырғыз ауданының «Аумақты дамыту бағдарламасына» жүргізілген мониторингтің нақтылығы мен толықтығына жауапкершілік әзірлеуші мемлекеттік орган және әзірлеуге және іске асыруға жауапты мемлекеттік органдарға жүктеледі.
Бағдарламаны бақылау қортындысымен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган Бағдарламаны бақылау қорытындысын әзірлейді.
Мәслихаттың тексеру комиссиясы өзінің жұмыс жоспарына сәйкес жүргізетін бақылау іс-шаралары шеңберінде «Аумақты дамыту бағдарламасына» жүргізген бағалау қорытындылары тиісті бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша мәслихаттың тексеру комиссиясы ұсыныс қабылдағаннан кейін жергілікті атқарушы органға және бағдарламаны әзірлеуге жауапты мемлекеттік органдарға жіберіледі.
Үш жылдық мерзімде аралық бағалау, бес жылдықтан кейін қорытынды жүргізіледі.
Достарыңызбен бөлісу: |