|
Сайрам аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы
|
бет | 18/18 | Дата | 30.12.2019 | өлшемі | 1,61 Mb. | | #25466 |
| |
|
|
|
|
|
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары:
- Инженерлік желілердің техникалық ахуалын бағалау өткізу жоспарлануда. Инженерлік желілерді зерттеу нәтижесі бойынша елді мекендер бөлінісінде желілер және коммуналдық меншіктегі объектілер бойынша бірыңғай мәліметтер базасы қалыптасатын болады, ол одан әрі тұрақты түрде жаңарып отыратын болады. Бұл жұмыс тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерінің ахуалын бақылау мақсатында статистикалық және жедел есеп жүйесін тұрақты жетілдірумен қатар жүретін болады;
- ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз ету объектілерін қалпына келтіру және салу;
- тұрақты түрде халықтың ұсынылған коммуналдық қызметтер сапасының жақсаруы туралы әлеуметтік сауалнама жүргізіліп отыратын болады.
- кондоминиум нысандарын тіркеу бойынша жұмыстардың аяқталуы;
- аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй қорын күрделі жөндеуден өткізуге тұрғындық көмек көрсету бойынша шаралар қабылдау.
- көппәтерлі үйлерді күрделі жөндеу;
- аулаларды абаттандыру;
- елді мекендерде сумен қамтамасыз ету желілерін салу;
- елді мекендерде кәріз желілерін салу.
Бағыт: Экология және жер ресурстары
|
|
Халық денсаулығын нығайту және облыстың экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің және аумақтың экологиялық тартымдылығының артуын қамтамасыз ете отырып аумақтың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етілуін ұстап тұру болып табылады.
Мақсат – Қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру және сапасын жақсарту бойынша жағдайлар жасау
|
|
Көрсеткіштер
|
Өлш бірлігі
|
2014 есеп
|
2015 баға
|
2016 жоспар
|
2017 жоспар
|
2018 жоспар
|
2019 жоспар
|
2020 жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
4 Бағыт: Экология және жер ресурстары
|
|
37
|
Стационарлық көздерден шығатын анықталған зиянды заттарды азайту
|
%
|
43
|
45
|
|
|
|
|
|
|
37.1
|
Стационарлық көздерден шығатын зиянды заттардың атмосфераға шығуы
|
тонна
|
3583,7
|
3500
|
2042
|
2030
|
2020
|
2010
|
2000
|
|
|
су объектілеріне төгінділер
|
тонна
|
|
|
164000
|
169000
|
174000
|
180000
|
185000
|
|
37.2
|
Тұрмыстық қатты қалдықтардың жалпы көлемінің ішіндегі тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеудің үлесі
|
%
|
|
-
|
1,0
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
2,0
|
|
|
Облыс тұрғындарынан қалдықтарды жинау және тасымаладу бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту
|
%
|
56,84
|
60
|
63
|
66
|
70
|
74
|
100
|
|
|
Санитариялық қағидалар талаптарына сәйкес келетін ТКҚ полигондарының үлесі (көму орындарының жалпы санынан)
|
%
|
14,2
|
16,6
|
28,6
|
42,8
|
57,1
|
71,4
|
100
|
38
|
Мемлекеттік орман қорының орманды алқаптарының алаңы
|
мың. га
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.1.
|
Ормандарды молықтыру және орман өсіру ауданы
|
мың. га
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің ауыл шаруашылығы айналымына тартылған үлесін ұлғайту
|
%
|
2,1
|
0,17
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
|
|
|
|
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары:
су қорғау аймақтарын және жолақтарды тоқтату жұмыстарын аяқтау;
қатты тұрмыстық қалдықтар үшін полигондарды салу және жөндеу;
қатты тұрмыстық қалдықтардың екінші рет өңдеуін дамыту;
сушаруашылық нысандардың негізгі капиталына инвестициялар тарту;
өндіріс қалдықтарын өңдеу және кәдеге жарату бойынша нысандар және құрылғылар салу;
сұйық қалдықтарды тазалау бойынша нысандар және құрылғыларды салу;
отырғызу материалдарын өсіру;
атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындыларын төмендету.
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді анықтау;
пайдаланылмайтын ауылшаруашылық жерлер бойынша аукциондар ұйымдастыру және өткізу;
егістік жерлері және егіс айналымын интенсивтілік деңгейін анықтау;
нормативтерді шығару, егіс жерлерінің тәртіптерін және пайдалану шарттарын (далалық егіс айналымы) анықтау;
Жжйылымдық жүктемені мониторингілеу және бағалау. Жайылымдық жүктеменің рұқсат етілген нормативтерін есептеу;
жайылым және пішен шабу-айналымдарын жобалау кезінде ландшафттық тәсілді қолдану.
Бағыт: Мемлекеттік қызметтер
(2016-2020 жж. аралығында Сайрам ауданында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасына қанағаттану деңгейін жыл сайын 0,1%-дан 0,4%-ға арттырып отыру жоспарлануда.
Мақсат – Мемлекеттік қызметтерді жетілдіру және дамыту
№
|
Нысаналы индикаторлар
|
Өлш. бірл.
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
есеп
|
баға
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
83
|
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына қанағаттанушылық деңгейін арттыру
|
%
|
89,0
|
91,0
|
99,3
|
99,4
|
99,5
|
99,6
|
100,0
|
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жолдары:
мемлекеттік қызметтерді заманауи реттемелеу;
халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасымен қанағаттану деңгейін анықтау бойынша қоғамдық мониторинг жүргізу;
мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерін уақытында ұстану бойынша шаралар;
электрондық түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер санын арттыру;
электрондық үкімет порталының қызметін тарату (облыстық және аудандық деңгейдегі БАҚ жарияланымдар);
семинар-отырыстар, «дөңгелек үстелдер», АН НИТ, ХҚО, ЦОП және үкіметтік ұйымдардың мамандарын тарту;
жергілікті органдардың көрсететін мемлекеттік қызметтер сапасын ішкі бақылау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
«электрондық үкімет» порталы және халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы мемлекеттік органмен (ведомстволық ұйыммен) көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді пайдаланушылар үлесін арттыру бойынша жұмысты үйлестіру;
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тоқтатылған мерзімдерін бұзушылықты азайту бойынша шараларды қабылдау;
стандарттар және мемлекеттік қызметтердің регламенттерін енгізу бойынша ұйымдық-ақпараттық қамтамасыз етуді іске асыру.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ҚАЖЕТТІ РЕСУРСТАР
(АДЖ жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес)
млн. теңге
Бағыт атауы
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
Барлығы
|
Бағыт: Экономика
|
Агроөнеркәсіптік кешен
|
Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және бәсекеге қабілеттілігін арттыру
|
1256,0
|
973,0
|
436,0
|
330,0
|
371,0
|
3366,0
|
Ветеринария саласын дамыту
|
160,263
|
120,566
|
123,618
|
126,708
|
129,876
|
661,031
|
Шағын және орта бизнес
|
Шағын және орта бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау және ШОК ЖӨӨ-дегі үлесін арттыру
|
7844,5
|
508,0
|
255,0
|
-
|
-
|
8607,5
|
Бағыт: Әлеуметтік сала
|
Білім беру
|
Ауданның білім беру сапасын, қолжетімділігін жақсарту
|
118,404
|
84,242
|
63,913
|
55,0
|
60,0
|
381,559
|
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
|
Жұмыс бастылықты және халықты әлеуметтік қорғаудың нәтижелі жүйесін қамтамасыз ету
|
407,306
|
444,459
|
471,543
|
500,307
|
530,825
|
2354,44
|
Мәдениет
|
Мәдениет саласында қызметтер сапасын және қолжетімділігін арттыру
|
87,081
|
89,347
|
91,738
|
94,215
|
96,759
|
459,14
|
Денешынықтыру және спорт
|
Денешынықтыру және бұқаралық спортты дамыту
|
153,708
|
157,547
|
162,043
|
166,580
|
171,244
|
811,122
|
Бағыт: Инфрақұрылым
|
Құрылыс
|
Баспананың қолжетімділігін арттыру және құрылысты дамыту
|
560,553
|
885,221
|
761,8
|
770,0
|
780,0
|
3757,574
|
Жолдар және көлік
|
Аудан халқын сапалы көлік инфрақұрылымымен қамтамасыз ету
|
18,269
|
19,548
|
20,917
|
22,381
|
23,948
|
105,063
|
Тұрғын үй- коммунальдық шаруашылығы
|
Тұтынушыларды сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету
|
21,736
|
540,0
|
667,733
|
670,015
|
678,125
|
2577,609
|
Барлығы
|
10654,035
|
3849,444
|
3083,138
|
2735,206
|
2841,777
|
23163,6
|
Бағдарламаны жүзеге асыруға жергілікті бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ инвесторлардың жеке қаражаты бағытталады
млн. теңге
Қаржыландыру көзі
|
2016 жыл
|
2017 жыл
|
2018 жыл
|
2019 жыл
|
2020 жыл
|
Барлығы
|
Республикалық бюджет
|
|
|
|
|
|
|
Жергілікті бюджет
|
2809,53
|
3341,44
|
2828,13
|
2735,206
|
2841,777
|
14556,1
|
ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған басқа көздер
|
7844,5
|
508,0
|
255,0
|
|
|
8607,5
|
Барлығы
|
10654,035
|
3849,444
|
3083,138
|
2735,206
|
2841,777
|
23163,6
|
Ескерту: Бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Рсепубликасының заңнамасына сәйкес, сәйкесінше қаржы жылына республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланатын болады.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу:
|
|