Мемлекеттік реттеудің қолданыстағы саясаты ұлттық мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған: халықты толық жұмыспен қамту, өмір сүру сапасын жақсарту, кірістерді адал бөлу, тұрақты экономикалық өсім.
Үржар ауданында бірыңғай мемлекеттік саясатты енгізу үшін қоғамдық қауіпсіздік және құқықтық тәртіп, денсаулық сақтау, аграрлық сектор, нақты сектор, қоршаған ортаны қорғау, ішкі саясат, білім беру, құрылыс, жұмыспен қамту , шағын кәсіпкерлік , салаларында өңірлік бағдарлама іске асырылды.
2.4 Проблемаларға, тәуекелділікке, нақты басымдылыққа және мүмкіндіктерге кешенді сипаттама
Өңірдің даму жағдайына басым SWOT-талдау жалпы келесі кестеде көрсетілген:
:
23 кесте
Күшті тараптар (S)
|
Әлсіз тараптар (W)
|
Ауылшаруашылық өнімдерінің тұрақты өсуі.
Аудан тұрғындарын негізгі азық түлік түрлерімен ет, сүт, картоп, көкөніс және ұнмен толықтай қамтамасыз ету.
Аудандағы шағын кәсіпкерлік субъектілері тұрғындардың басым бөлігін жұмыспен қамтиды.
Сауда көлемінің жағымды өсу қарқыны және халықты жұмыспен қамту
Бөлшек сауда рыногінде қалыптасқан қатысушылардың болуы.
Өнеркәсіп кәсіпорындарының жеке базаларының болуы.
Өнеркәсіп әлеуетінің болуы.
Табиғи жағдайының қолайлығы.
Туризм, тұрғын үй және агроөнеркәсіп кешенінің нысандарының құрылыстарын салуға қолайлы жағдайдың болуы.
Заңсыз қатты қалдықтар төгетін орындарды жою.
Бала бақшалар және шағын орталықтардың санын көбейту.
Мектепке дейінгі мекемелерде балалармен қамту деңгейін арттыру.
Жыл сайын ҰБТ көрсеткіштерін жақсарту..
Демографиялық көрсеткіштерді жақсарту, туу көрсеткішін көтеру, өлім деңгейін төмендету, табиғи өсімді арттыру.
Ана өлімінің көрсеткішін төмендету.
МАӘК сұраушылар санын төмендету.
Жұмыссыздық деңгейі 0,4 пайыздық тармаққа төмендеп, 4,6 % -ды құрады.
Мәдениет нысандарының қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейін көбейту.
Мемлекет тілде іс-жүргізу жүйесі белсенді жүргізілуде.
Барлық жастағы азаматтар арасында жалпылай спорттық іс-шараларды арттыру.
Табиғи туристтік нысандардың болуы (Алакөл көлі, «Солдат буғазы» т.б)
Телекоммуникация қызмет жүйесінің дамуы.
Жеке тұрғын үй құрылысын салуға бос жер телімдерінің болуы.
Ауданда көмір кен өндіру орынының болуы, аудандағы жылу қазандықтарын арзан отынмен қамтамасыз ету.
|
Технологиялық құрал жабдықтардың 70%-ға дейін тозуы, кәсіпорындардың негізгі қорларының баяу жаңалануы.
Кәсіпорындардың қаржы тапшылығына сәйкес, өндіріс жабдықтарын жаңалауға шарасыздықтары.
Өндірістің шағындылығы.
Ауылшаруашылық техникалары мен құрал жабдықтарының моралды түрде тозуы.
Суармалы жер көлемінің нәтижесіздігі.
Асыл тұқымды малдардың үлесінің төмендігі.
Жем-шөп қорының жетіспеушілігі.
Ауылшаруашылық өндірісінде инфрақұрылым заманауи тұрғыда дамымауы.
Ауылдық тұтыну кооперативтерінің және сервистік дайындау орталықтарының санының жеткіліксіздігі.
Ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің басым бөлігінде негізгі құрал жабдықтардың жеткіліксіздігі.
Ауылшаруашылық тауар өндірушілердің несие резурстарына қол жетімсіздігі.
АӨК білікті мамандардың жетіспеушілігі.
Айналым қаражаттың жоқтығы.
Делдал санының көптігі, бағалардың өсуіне әсер етеді.
Алакөл көлі жағалауын бекіту жұмыстарының шешім таппауы.
Жеке және шет ел инвестициясын тарту белсенділігінің жетіспеушілігі.
Кәсіпорындардың банкілерден қарыз қаражат алуға кепілдемелерінің жоқтығы.
Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау полигондарының құрылысын салу мәселесінің оң шешім таппай отыруы.
Автокөлік саласының даму концепциясының іс-шарасының жоқтығы (автокөлік санының өсуіне сәйкес)
Демографиялық және миграциялық процесстерге байланысты мектепте оқитын оқушылар санын қысқарту.
Білім беру мекемелерінде материалдық- техникалық құралдармен жабдықталмағандықтары.
Типтік дәрігерлік амбулаториялардың медициналық пунктердің жоқтығы, өз кезегінде санитарлық нормалар мен талаптардың бұзылуына әкеліп соғады.
Атауылы әлеуметтік көмек алушылар арасында еңбекке жарамды халықтың болуы.
Мәдениет саласында қолданыстағы ғимараттардың тозу деңгейінің жоғарлығы.
Материалдық-техникалық базасының әлсіздігі.
Дамыған туризм инфрақұрылымының жоқтығы, автокөлік жолдарының нашарлығы.
Кең жолақтағы интернет желісінің дамуының төмендігі.
Экономикалық белсенді халықтың басым бөлігінің тұрғын үйлермен қамтамасыз етілмеуі, оның ішінде жас отбасылар.
Электр желілерінің тозу деңгейінің жоғарлығы.
Жылумен қамту жүйесінің 70% ауыстыруды қажет етеді.
|
Возможности (O)
|
Қәуіптер (T)
|
Агроөнеркәсіп кешенінің әлеуеттік мүмкіндіктерін толықтай қолдану.
Бәсекелестікке қабілетті өнім өндіру.
Техникалық қамту деңгейін көтеру.
Ауылшаруашылық өндірісінің нәтижелігін көтеру.
АӨК дамытуға қарастырылған іс-шараларды жүзеге асыру (МТФ құрылысы, мал бордақылау алаңдарын салу).
Ауылдық тұтынушы кооперативтерін және сервистік дайындау орталықтарын дамыту.
Бәскелестікті дамыту, сауда нысандарының бәскелестігін, ішкі рыногті тұтыну тауарларымен қамту.
әкімшілік кедергілерді азайту жұмыстарын жалғастыру және бәскелестік рыногін дамыту.
Нақты секторға құйылған инвестиция көлемінің өзін-өзі ақтауы.
Өңірге инвестиция тарту.
Қоршаған ортаны қадағалау сапасын автоматтандыру жүйесін егізу.
Қатты қалдықтар жинау полгонының құрылысын салу.
Білім нысандарының құрылыстарын салу үшін мемлекеттік- жеке меншік серіктестіктерін дамыту.
Электрондық оқуды енгізу.
Заманауи медициналық нысандар салуға қаржыландыру көлемін ұлғайту.
Халықтың нақты кіріс көлемін өсіру.
Жұмыс берушілерге қойылған талаптарға сәйкес, жұмыссыз халықты кәсіби дайындық және қайта даярлау бағдарламасын жетілдіру.
Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту.
Электр қуат көзімен жылу жүйесін қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастыру.
|
Басқа өңірлердегі кәсіпорындардың бәскелестік қабілеттіліктерінің болуы, бизнестегі шығындардың жоғарлығына байланысты.
Экономикалық дағдарысқа байланысты инвестиция тарту мүмкіндіктерінің азаюы.
Мал арасында өте қауіпті ауру түрлерінің шығуы.
Бизнестегі жедел шығындардың жоғарлауы.
Өндірілетін тауарлардың бәскелестік қабілеттіліктерінің төмендеуінен, өнімге деген сұраныстың төмендеуі.
Қаржы дағдарысы.
Жыл сайын апатты жағдайдағы мектептердің санының өсуі.
Денсаулық сақтау саласында мамандарға деген тапшылығының өсуі.
Кәсіпорындардағы бос жұмыс орындарына жұмыссыздардың орналастыру мүмкіндіктерінің шектеулігі.
Тозу деңгейінің жоғары болуынан, жылу қазандықтарының істен шығуы.
|
3. Өңірді дамыту
Үржар ауданы дамыған ауылшаруашылықты, дамыған өңдеу өнеркәсіпті, дамығын туристік саласымен, жақсы дамыған әлеуметтік және инженерлік инфраструктурасымен, отандық және шет елдік инвестицияны тартуға қолайлы және халықтың өмір сүру деңгейі жоғары аймақ болады.
|
2015 жылы қорытынды индикаторлар келесілерге қол жеткізеді:
1-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. «Өнеркәсіпте, агроөнеркәсіп кешенінде, инвестицияларда, шағын және орта кәсіпкерлікте, сауда және қоршаған ортада жоғары өндіруші инновациялық технологияларды енгізу негізінде өңір экономикасын жеделдетіп дамыту»
- Өнеркәсіп өнімдерінің НКИ 104,0% жеткізу;
-Өңдеу өнеркәсібінде өндірілген өнімнің нақты көлем индексін 102,8 % жеткізу;
- ауылшаруашылық өнімінің нақты көлем индесін 103,5 % жеткізу;
- бөлшек сауда айналым көлемінің нақты көлем индексін 106,4 % жеткізу;
- Негізгі капиталға жұмсалған инвестиция көлемінің нақты көлем индексін 105,0 % жеткізу;
- Тауарлар, жұмыстар және қызмет түрлерін сатып алуда қазақстандық мазмұндағы үлесті 92,45% жеткізу;
2-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. «Әлеуметтік саланы және адамдық басымдылықты дамыту, халық өмірі сапасының деңгейін жоғарлату, сапалы әлеуметтік қызметтердің барлық түрлерімен қамтамасыз ету.
- Сапалы және қолжетімді біліммен қанағаттандырылған халықтың деңгейін 100,0 % жеткізу;
- Мектепке дейінгі тәрбиемен, біліммен қамтылған балалар үлесін 96,0 % жеткізу;
- Тұрғындардың күтілетін өмір сүру ұзақтығын 69 жасқа дейін жеткізу;
- 1000 тұрғынға шаққанда жалпы өлім көрсеткішін 9,10 жеткізу;
- Жұмыссыздық деңгейін 4,4 % жеткізу;
- күнкөріс деңгейі төмен тұрғындар үлесін 4,2 % жеткізу;
- Арнайы әлеуметтік қызмет түрлерімен қамтылған тұлғалардың үлес салмағын 97,5 % жеткізу;
- сапалы мәдениет қызметпен қанағаттандырылған тұрғындар деңгейін 72,0 % жеткізу;
- мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесін 100 % жеткізу;
- дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы халықты 19,5 % жеткізу;
-Туристтік қызметтің жыл сайынғы өсімін кем дегенде 10,0 % жеткізу;
- мемлекеттік пен азаматтық қоғамдық институттың арақатынасын оңды бағалаушы тұрғындар санын 58,0 % жеткізу;
- Тұрғындардың ішкі істер органдарына деген сенімнің болжамды деңгейі 2015 жылы 55,0 % төмен емес деңгейге жеткізу;
- төтенше жағдайдан адами және материалдық шығындарды 1,4 % дейін төмендету;
- жақын, алыс мемлекеттер азаматтарының әлеуметтік-құқықтық сұраныстарын қанағаттандыру анықтамаларының санын 2000 дана жеткізу;
3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Экономиканың жылдамдатылған индустриялизациясына және тұрғын үй-коммуналдық және көлік қызметтерін қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайтын инфрақұрылымдық кешенді жаңғырту.
- коммуникация және байланыс қызметімен қанағаттандырылған тұрғындар үлесін 100,0 % жеткізу;
- құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексін 107 % жеткізу;
- тұрғын үйлерді іске қосу деңгейін 27400 шаршы метрге дейін жеткізу;
- Жергілікті маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық деңгейін 82,8 % жеткізу;
- жүк айналымын 6137,3 мың тоннаға жеткізу;
- жолаушы тасымалдау айналымын 855,4689 млн. жолаушы шақырымға жеткізу;
- коммуналдық қызметпен қанағаттандырылған тұтынушылар деңгейін 63,0 % жеткізу;
- орталықтандырылған ауызсумен қамтамасыз етумен АЕМ үлесін 68,5 % жеткізу;
- жылу жүйесі қызметімен қамтылу деңгейін 10,5 % жеткізу;
- су бөгеу қызметімен қамтылған тұрғындар мөлшерін 27,4 % жеткізу;
- әлеуеттік дамуы жоғары елді мекендердің санын 2 бірлікке жеткізу;
- шекаралас аудандарда тұрғындар санын 100,1 % жеткізу;
-әлеуеттік маңызы бар қызмет түрлерімен қанағаттану деңгейін 70,0 % жеткізу;
4 «Аумақтық құрылым» стратегиялық бағыты бойынша
Даму әлеуетті жоғары ауылдық елді мекендер санын 2 бірлікке жеткізу;
Шекаралас аудандағы тұрғындар санының өсу деңгейін 100,1%-ға жеткізу.
«Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін - өзі басқару жүйесін дамыту» 5 стратегиялық бағыты бойынша:
Әлеуметтік маңызды қызметтерді көрсетуде халықтын қаңағаттану деңгейі 70 % жеткізу;
4. Негізгі бағыттар, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, қорытынды көрсеткіштері және мақсатқа жету жолдары.
Стратегиялық бағыттар 1. Өнеркәсіпте, агроөнеркәсіп кешенінде, инвестицияларда, шағын және орта кәсіпкерлікте, саудада, туристік салада және қоршаған ортада жоғары өндірушілік инновациалық технологияларды енгізу негізінде аймақтың экономикасын жедел дамыту
1 мақсат: Диверсификациялау және бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз етіп отырған өнеркәсіптің басым секторларын дамыту
№р/с
|
Индикатор атауы
|
1-кезең
|
2-кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Нысаналы индикатор::
Өндіріс өнімінің нақты индекс көлемі
|
-
|
100
|
102,5
|
103
|
104
|
Кәсіпкерлік, бөлімі
|
2
|
Өңдеу өнеркәсібі өндіретін өнімнің нақты индекс көлемі
|
-
|
100
|
101
|
102
|
102,8
|
Кәсіпкерлік бөлім
|
|
Міндет 1.Қайта өңдеу өнеркәсібінің басымдық секторларының дамуы
|
2.1
|
Көрсеткіштің нақты нәтижесі :
Өнеркәсіп өндірісінің құрылымындағы
өңдеу өнеркәсібінің үлесі, %
|
83,5
|
88,7
|
89
|
89,3
|
90
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
2.2
|
Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өндірімділігінің өсуі, %
|
-
|
105,0
|
105,2
|
105,8
|
106,0
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
Жету жолдары:
1 кезең.
қойылған мақсаттарға қол жеткізу және белгіленген міндеттерді шешу үшін инвестициялық жобалар іске асырылатын болады, атап айтқанда пластикалық құбыр шығаратын шағын зауыт, ұлттық сусын қымыз өнімін өңдеу цехын кеңейту.
2 . нәтижесінде өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемі 2,0-4,0 % - ға артатын және қосымша 27 жұмыс орны құрылатын болады.
Сонымен қатар, міндетны уақытында орындау үшін тау-кен және өңдеу өнеркәсіптерінің өнеркәсіптік-қаржылық қызметіне ауданның уәкілетті органы жылына 2 рет мониторинг жүргізуді жоспарлауда.
2 кезең.
Жұмыс жоспарының екінші кезеңінде жеке қережат есебінен «Зенгі-баба» ЖШС-і шұжық өнімін өдіретін цех ашуды жоспарлап отыр, қосымша шараларды іске асыру үшін жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өндіретін өнімдерінің сұрыпталымын кеңейту және сапасын арттыру, қарастырылған мақсатты көрсеткіштерге кезеңмен қол жеткізудің маңыздылығы.
|
2. мақсат: Аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, отандық тамақ өнімдерінің азық-түлік тауарларының ішкі рыногындағы үлесін арттыру.
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
3.
|
Нысаналы индикатор:
Ауылшаруашылық өнімінің нақты көлем индексі, %
|
100,3
|
101,0
|
102,4
|
102,3
|
103,5
|
ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
1 міндет. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің көлемін көбейту .
|
3.1.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері. Өсімдік шаруашылығында өндірілген өнімнің нақты көлем индексі, %
|
-
|
97,6
|
101,5
|
101,0
|
101,2
|
ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары
1-кезең
1.Ауылшаруашылық айналымына қосымша жер көлемдерін енгізу;
2. Егіншілікте агротехнологияны сақтау, егіс алқаптарын оңтайландыруды қолдану; өндірісте ылғал ресурстарын сақтау технологиясын қолдану; суармалы жерлердің тиімділігін арттыру, минералдық және органикалық тыңайтқыштарды қолдану, өсімдік қорғау шараларын жүргізу; ауылшаруашылық техникасын жаңалау; өндірісте өнімділігі жоғары жаңа техника мен жабдықтарды қолдану, ауылшаруашылық дақылдарының аудандастырылған перспективалы сұрыптарын қолдану, тұқым шаруашылығын, жылыжайларды дамыту, жылыжайлар салу. Көкөніс және бақша өнімдерін өндіру шаруа қожалықтардың және үй шаруашылықтарының егістік көлемдерін арттыру арқылы іске асырылатын болады.
2-кезең
Барынша жаңа техника мен технологияларды қолдана отырып, өндірісте ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі жоғары, аудандастырылған перспективалы сұрыптарын қолдану, ауылшаруашылық дақылдарын қорғаудың тиімді шараларын қолдану, суармалы жерлердің тиімділігін тұрақты түрде арттыру, сервистік орталықтар торабын жетілдіру.
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2 міндет. Мал шаруашылығында өндірілетін өнім көлемін көбейту.
|
3.2.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері.
Мал шаруашылығында өндірілген өнімнің нақты көлем индексі, %
|
-
|
104,3
|
103,2
|
103,4
|
105,4
|
ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары.
1-кезең
Мал шаруашылығында ірі және орта тауарлы өндірістер құру шараларын мемлекет тарапынан қаржылық қолдау (субсидиялау арқылы), өнімділікті арттыру, МТФ салу, мал бордақылау алаңдарын, малдарды қолдан ұрықтандыру пункттерін салу, мал азығы базасының жағдайын жақсарту.
Этап 2 кезең
Мал шаруашылығында инновациялық технологияларды енгізу, экспортқа бағытталған заманауи инфрақұрылымды дамыту, мал азығының тұрақты базасын құру, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, саланы субсидиялау арқылы дамытуға ынталандыру.
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
3 міндет. Азық-түлік өнімдерінің көлемін көбейту
|
3.3.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері.
Азық түліктің нақты көлем индексі, %
|
100,8
|
102,1
|
102,1
|
102,1
|
103,0
|
Ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары.
1-кезең
1. Бюджет қаражаты және қарыз қаражат есебінен өнімділігі жоғары жаңа техника мен жабдықтарды қолдану. Халықаралық стандартқа көшу арқылы өңдеу өнеркәсіп өнімінің сапасын жақсарту. Сервистік дайындау орталықтарын дамыту.
2 кезең.
1. Өңдеу өнеркәсібінің инвестициялық жобаларын қаржыландыру. Экспортқа шығатын өнімдердің көлемін көбейту.
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
4 міндет. АӨК еңбек өнімділігін арттыру
|
3.4.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
АӨК еңбек өнімділігінің өсуі, %
|
122,0
|
105,9
|
121,4
|
105,9
|
111,1
|
Ауылшаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары.
1-кезең
1.Агроөнеркәсіп кешенінде белгіленген іс-шаралар арқылы ауылшаруашылық өнімдерінің жоспарланған жалпы өнім көлемін, еңбек өнімділігін көтеруді қамтамасыз ету.
2 кезең.
1. Барынша жаңа техника мен технологияларды қолдана отырып, өндірісте ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігі жоғары, аудандастырылған перспективалы сұрыптарын қолдану, ауылшаруашылық дақылдарын қорғаудың тиімді шараларын қолдану, суармалы жерлердің тиімділігін тұрақты түрде арттыру, сервистік орталықтар торабын жетілдіру.Халықаралық стандартқа көшу арқылы ет, астық өндіру көлемін көбейту.
|
|
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
3.5.
|
5 міндет. Жер телімдерінің сапасына сәйкес мәліметтер жинау
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Ауылшаруашылық бағытындағы жыртылатын жер көлемдерінің пайдалаылуы, мың га
|
-
|
160,1
|
163,0
|
164,3
|
166,1
|
Жер қатынастар бөлімі, аудан әкімдігі
|
Жету жолдары:
1 кезең.
1. Ауылшаруашылық құрылымындағы жер көлемінің пайдалануына сараптама жасау.
2 кезең.
1. Межеленген көрсеткіштерге жету мақсатында іс-шаралар жасау. 2011-2015 жылдары егістік көлемін 164,5 мың гектарға жеткізу.
3 мақсат. Туризм индустриясын тұрақты дамыту.
№ п/п
|
Индикаторлар мен көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
4
|
Мақсатты индикатор:
Жыл сайын туризм саласындағы қызметтерді көбейту 10% (млн. тенге).
|
18,11
|
19,70
|
21,67
|
23,84
|
26,22
|
Аудан әкімшілігі және аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
Задача 1. Ауданда бақталас туристік өнімді қалыптастыру
|
4.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері
Ішкі туризмнің келушілердің саның көбейту
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
Аудан әкімшілігі және аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
4.2
|
Келушілер туризмнің саның көбейту
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,3
|
Аудан әкімшілігі және аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
Қол жеткізу жолы:
Ауданның бақталастық туристік өнімі ішкі туризмнің келушілердің және келушілер туризмнің санын көбеюімен және олардың ұзақ мерзімге демалуына жүзеге асырылады.
2011-2015 жылдары туризм инфрақұрылымдарының нысандарын салу бойынша шаралар жоспарланған. Осы шараларды жүзеге асырылуы бақталастық туристік инфрақұрылымын дамытады. Сонымен қатар жыл сайын облыстық, туристік көрмелерге, жәрмеңкелерге қатысуы жоспарланған. Осы шаралар ішкі және сыртқы туризм бойынша туристердік келуін арттырады, ауданның әр түрлі туризм түрлерін насихаттайды.
Республикалық бюджеттен шағалауды бекіту жұмыстары жүргізіледі. Аталған шара туризм саласының ары қарай дамуын арттырады және демалушылар санын көбейтеді.
4 Мақсат. Сауданың даму динамикасы.
№ п/п
|
Индикаторлар мен көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
5.
|
Мақсатты индикатор:
бөлшек сауда айналымының нақты индекс көлемі, %
|
102,7
|
105,5
|
105,2
|
105,6
|
106,4
|
Кәсіпкерлік бөлім
|
Қол жеткізу жолдары:
Барлық кезеңдерді іске асыру үшін жаңа сауда нысандарының ашылуы жоспарлануда, жыл сайын сауда нүктелерінің көбеюі (2015 жылға-23 бірлік), бөлшек сауда айналымының жыл сайын 5- 6 % -ға өсуіне әсерін тигізеді.
1 кезең.
сауда алаңдарының үлкен форматты заманауй пішінде болуы және оның жалпы бөлшек сауда айналымындағы үлесін арттыру.
сауда алаңдарының санын заманауй пішінде болуына ынталарын арттыру.
сауданы дамытудың тиімді жағдайларын қолдану.
кезең.
тауар қозғалысының негізгі арналарына шалғайлық өндірушілерді жақындастыру.
2. нарыққа қатысушыларды ақпараттандыру.
1. Міндет. Шағын және орта кәсіпкерлік саласын дамытуды қамтамасыз ету.
№р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштердің атауы
|
1-кезең
|
2-кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
5.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Шағын және орта кәсіпкерлік белсенді субъектілерінің санының артуы 1000 тұрғынға , %
|
-
|
5,0
|
6,0
|
7,0
|
8,0
|
Кәсіпкерлік бөлімі
|
Жету жолдары:
1 кезең.
даму институттарынан қаржыландыру кезінде шағын кәсіпкерлік жобаларына қолдау көрсету;
мемлекеттік меншіктің пайдаланылмайтын объектілерін мүліктік жалға беру немесе сенімгерлік басқаруға беру бойынша жұмысты жалғастыру;
жер телімдерін кәсіпкерлік қызмет ұйымдастыру үшін беру;
жеке қаражат және қарыз қаражат есебінен Алакөл жағалауы бойына демалыс үйлерініің құрылысын салу және кеңейту;
кезең.
шағын бизнес жобаларын мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру мүмкіндігі бағыттары мен тетіктері туралы кәсіпкерлерді ақпараттандыруды қамтамасыз ету;
әкімшілік кедергілерді жою және мемлекеттік мекемелердің рұқсатымен оңтайландыру үрдісіне келісім алу, кәсіпкерлік қызметтің бақылауы мен есебіне жұмыстарды жалғастыру.
кәсіпкерлікті қолдау, шағын және орта бизнес субъектілерін қаржылай және қаржылай емес қолдау мүмкіндіктері туралы оқыту семинарларын өткізуді жалғастыру;
Мақсат 5: Бизнес-климатты жақсарту және өңір экономикасына инвестиция тарту
№р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштердің атауы
|
1-кезең
|
2-кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
6
|
Мақсатты индикатор: Инвестиция негізгі капиталының нақты индекс көлемі, %
|
-
|
103,0
|
103,5
|
104,0
|
105,0
|
Кәсіпкерлік бөлім
|
Міндет 1. Шетке шығаруға бағдарланған және жоғары технологиялық өндірістерді инвестицияға тартуға қолайлы жағдайлар жасау, сонымен қатар инфраструктураны дамыту.
|
6.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Тұрғындардың жан басына шақандағы инвестицияның негізгі капиталы (мың теңге)
|
-
|
57,8
|
57,8
|
58,0
|
60,0
|
Кәсіпкерлік бөлім
|
2011 жылы «Бәтуә» ЖШС-і ауылшаруашылығы бағытында 600,0 млн.теңгеден артық инвестициялық жоба енгізгендіктен инвестиция көлемінің шұғыл өсуіне әсер етті.
Жету жолдары:
кезең.
шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттігін жоғарылату мақсатында өнеркәсіпті әр тараптандыру туралы тауар өндірушілер арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
ауданның кәсіпкерлік субъектілерінің инвестициялық жобаларды жүзеге асыруына мониторинг жасау.
кезең.
іске асырудың барлық кезеңінде бизнес климатты жақсарту және өңір экономикасына инвестиция тарту мақсатында технологияларды жаңалау және жаңа өңдеу өнеркәсіптерінің ашылуы, ауыл шаруашылығы мен шағын бизнестің дамуына жағдайлар туғызу.
6 мақсат. Мемлекеттік сатып алуда қазақстандық үлесті ұлғайту.
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
7
|
Нысаналы индикатор:
Тауарлар, жұмыстар және қызмет түрлерін сатып алуда қазақстандық мазмұндағы үлесті арттыру,%
|
-
|
91,18
|
91,7
|
92,19
|
92,45
|
Қаржы бөлімі
|
7.1.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Мемлекеттік мекемелер және ұйымдар, жүйе құрушы кәсіпорындардың тауарларды мемлекеттік сатып алуда мемлекеттік мазмұн үлесін ұлғайту, %
|
-
|
70,0
|
71,0
|
72,0
|
73,0
|
Қаржы бөлімі
|
7.2.
|
Мемлекеттік мекемелер және коммуналдық қазынашылық мемлекеттік кәсіпорындардың тауарларды мемлекеттік сатып алуда мемлекеттік мазмұн үлесін ұлғайту, %
|
-
|
97,0
|
97,4
|
98,0
|
98,3
|
Қаржы бөлімі
|
Жету жолдары.
1 кезең.
Тауарлар, жұмыстар және қызмет түрлерін сатып алуда қазақстандық мазмұндағы үлесті ұлғайту, қазақстандық мазмұнға сараптама жасау.
2 кезең.
2015 жылға дейін тауарлар, жұмыстар және қызмет түрлерін сатып алуда қазақстандық мазмұндағы үлесті 92,45 % жеткізу.
2 стратегиялық бағыт. Әлеуметтік саланы және адамдық потенциалды дамыту, халық өмірі сапасының деңгейін жоғарылату, сапалы әлеуметтік қызметтің барлық түрлерімен қамтамысз ету.
1 Мақсат: Білім берудің сапасын, қолжетімділігін, тартымтылығын арттыру және балалардың құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру.
|
№ п/п
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
Өлшем бірлігі
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
8
|
Мақсатты индикатор. Тұрғындардың білім сапасы мен қанағаттану деңгейі.
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
1міндет. Білім беру қызметінің сапасын арттыру және жетілдіру
|
8.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Педагогтердің жалпы санынан жоғарғы және бірінші санаттағы жоғарғы білікті педагогикалық қызметшілердің үлесі, %
|
%
|
50,6
|
55,4
|
55,4
|
55,5
|
55,6
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.2.
|
Табиғи-математика пәні бойынша оқу бағдарламасын табысты (үздік/жақсы) игерген оқушылар үлесі, %
|
%
|
53,7
|
60,7
|
60,7
|
60,8
|
60,9
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.3.
|
Инклюзивті білім беру жағдайларын жасаған олардың жалпы санынан білім беру ұйымдарының үлесі, %
|
%
|
3,7
|
3,8
|
3,9
|
3,9
|
3,9
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.4.
|
Аз қамтылған отбасылары оқушылардың жалпы санынан сапалы және балансты ыстық тамақ пен дәрумендірілген шырындармен қамтылған аз қамтылған отбасылар балаларының үлесі, %
|
%
|
100
|
85,0
|
88,6
|
99,0
|
100
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.5
|
Оқушылардың жалпы санынан қосымша біліммен қамтылған оқушылар үлесі, %
|
%
|
10,8
|
16,8
|
17
|
17
|
17,3
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.6
|
Жаңа түрленімдегі кабинеттермен жабдықталған мектептер (олардың жалпы санынан) үлесі, %.
Химия
Биология
Физика
Лингафондық мультимедиялық кабинеттер
|
%
|
7,8
31,4
54,9
67,3
|
17,6
35,3
58,8
62,7
|
37,3
39,2
62,7
80,4
|
56,0
40,0
66,0
94,0
|
58,0
42,0
78,0
96,0
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
8.7
|
Білім беру ұйымдарында балалардың спорт секцияларымен қамтылуы, %
|
%
|
43,6
|
38,8
|
39,0
|
39,1
|
39,3
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
Қол жеткізу жолдары:
1 кезең:
Жалпы орта білім беретін мектептерде қосымша білім беруді, спорт секцияларын ұйымдастыру желісін кеңейту, апаттық мектептер орнына бейінді мектептер салу, қолданыстағы мектептерді бейіндеу, сондай-ақ білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңғырту арқылы, оның ішінде пәндік кабинеттерді орналастыру есебінен 12-жылдық оқыту жүйесіне көшу бойынша даярлық іс-шаралары жүргізілетін болады.
Мектеп асханаларының технологиялық жабдықтарын ауыстыру, оқушыларды ыстық тамақпен қамту санын арттыру, автобустар сатып алу және тасымалдауды қажет ететін оқушыларды толық қамту, мектептердің медициналық кабинеттері базасында сапалы медициналық көмек көрсету есебінен оқытуға оңтайлы жағдайлар жасау бойынша жұмыстар жалғастырылады.
|
2 кезең:
12-жылдық оқыту үлгісін енгізу үшін жаңа бейінді мектептер салынатын болады, сондай-ақ табиғи-математикалық бағыттағы қолданыстағы мектептерде бейіндеуді жүргізу бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
Білімдегі жаңа инновациялық технологиялар жүйесі дамиды. Барлық деңгейдегі білім беру ұйымдары жаңа үлгідегі кабинеттер және зертханалармен, өндірістік виртуалды зертханалармен жабдықталатын болады. Жаңа мектептер құрылысы есебінен апаттық мектептер саны қысқарады. Барлық санаттағы оқушыларға тәрбиелеу мен оқытуда оңтайлы жағдайлар жасалады, білім берудің ұлттық бірыңғай стандарттары енгізіледі. Қамқоршылық кеңестердің жұмыс істеуі есебінен білім беру ұйымдарының қызметтеріне қоғамдық бақылау жүйесі дамиды.
Үйірмелер мен секциялар ашу арқылы қосымша білім беру желісін дамыту бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
Қаржыландыру жүйесін жетілдіру мақсатында жан басына шаққандағы қаржыландыру енгізіледі.
|
|
№
|
Нысаналы индикаторлар, нақты көрсеткіш нәтижелері
|
Өлшем бірлігі
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Орындауға жауапты
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
9
|
Нысаналы индикатор:
Мектепке дейінгі тәрбиемен, біліммен қамтылған балалар үлесі, %
|
%
|
53,6
|
95,8
|
95,8
|
96,0
|
96,0
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
|
2 міндет. Мектепке дейінгі мекемелер санын ұлғайту және көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту.
|
|
9.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Іске қосылған мектепке дейінгі мекемелердің үлесі, %
|
%
|
3,6
|
2,3
|
0
|
0,6
|
1,7
|
Аудандық білім бөлімі
Аудан әкімі
|
|
Қол жеткізу жолдары:
1 кезең:
1. Мектепке дейінгі сапалы тәрбиемен оқумен қамтылған балалардың үлесін ұлғайту, балалардың бірыңғай қол жетімді мектепке дейінгі оқу мен тәрбиемен қамту бағдарламалары арқылы қамтамасыз етілетін болады.
2. Үржар ауылында 140 орындық бала бақша құрылысы салынады;
3. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих дошкольные учреждения, предусматривается за счет переименовании школ в школа-сады (7 единиц). Мектепке дейінгі мемелелері бар ауылдық елді мекендер санын, мектептерді мектеп-бақша жасау арқылы ұлғайту қарастырылуда.
2 кезең:
Жоғары сапалы мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиемен қамту деңгейін көтеру үшін төменгідей жағдайлар жасалатын болады :
Мақаншы ауылында 140 орындық бала бақша құрылысын салу.
Үржар, Қабанбай, Мақаншы ауылдарында 280 орындық бала бақша құрылыстарын салу;
Жаңа Тілек ауылындағы ғимаратты бала бақшаға ыңғайландырып жаңғырту;
4. Мектепке дейінгі мекемелердің материалдық техникалық базаларын жаңарту;
5. Педагог мамандардың біліктіліктерін арттыру және қайта даярлықтан өткізу.
2 мақсат: Тұрғындардың денсаулығын жақсарту
№ р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
10
|
Мақсатты индикатор:
Медициналық қызметтің көрсетілуіне қаңағаттану %
|
77,0
|
85,0
|
85,0
|
90,0
|
92,0
|
№1 мен №2 МБ
|
Міндет 1. Бірігей халықтық денсаулық сақтау жүйесінің қызмет сапасына тұрғындардың қол жетімділігі
|
10.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Алғашқы медициналық санитарлық көмекке шығындар деңгейінің ұлғаю % жалпы көлемінен %
|
-
|
49
|
49
|
49
|
49
|
№1 мен №2 МБ
|
10.2
|
Дәрігер кадрлар санына сұраныстың төмендеуі
|
25
|
20
|
10
|
7
|
4
|
№1 мен №2 МБ
|
10.3
|
Ауылдағы денсаулықсақтау саласындағы мамандар саны тапшылығының азаюы
|
25
|
20
|
10
|
7
|
4
|
№1 мен №2 МБ
|
10.4
|
Білікті санаттағы дәрігерлер саны ұлғаюы: дәрігерлер %
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
№1 мен №2 МБ
|
Орта буынды медицинских жұмыскерлер %
|
40,0
|
45,0
|
46,0
|
47,0
|
50,0
|
№1 мен №2 МБ
|
10.5
|
Тұрғындардың жалпы саны % скинингтік тексерулерімен қамтылуы 30%
|
32,5
|
48,0
|
50,0
|
51,0
|
55,0
|
№1 мен №2 МБ
|
10.6
|
Әлеуметтік маңызды ауруларымен науқас адамдардың тегін дәрі-дәрімек препараттарымен қамтылуының ұлғаю %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
№1 мен №2 МБ
|
10.7
|
Бірігей халықтық денсаулық сақтау желісінде төсек күнінің көлемін азайту
|
-
|
760,4
|
722,45
|
686,32
|
652
|
№1 мен №2 МБ
|
10.8
|
БМСК мекемелерінің жұмыс уақытында жедел шақырту санының төмендеуі %
|
-
|
26%
|
25%
|
24%
|
23%
|
№1 мен №2 МБ
|
10.9
|
Ауылға келген жас мамандарға әлеуметтік қамту жағдайын тудыру пайызының жоғарлауы
|
10,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
№1 мен №2 МБ
|
10.10
|
БМСК жалпы санынынан тәжірибелі дәрігерлердің ұлғаюы %
|
40,0
|
44,0
|
44,0
|
44,0
|
45,0
|
№1 мен №2 МБ №2
|
Қол жету жолдары:
1 кезең
1. Медициналық қызметтік сапасын анықтау мақсатында тұрғындардың арасында сауалнама жүргізу.
2. Медициналық мекемен мен дәрігерді тандау мүмкіндік беру арқылы тұрғындарды тиісті емханаларға бекіту.
3. денсаулықсақтау нысандарын салу мен оларға күрделі жөндеу жүргізу мен қатар медициналық құрылғылар мен құралдар сатып алу арқылы БМСК мекемелердің материалдық базаларын нығайту.
4. Апатты және жалдамалы ғимараттарда орналасқан БМСК мекемелерінің саның азату.
5. Жалпы іс-тәжірибелі дәрігерлдерді кайта даярлауы мен біліктілігін арттыру.
6. Ваканттық бос орындар бойынша деректер қорын құру мен кадр тапшылығын азайтуға мониторинг жүргізу.
2 Кезең
1. Денсаулық сақтау жүйесін мемлекеттік нормалар талаптарына сәйкестендіру
2. медициналық университеттерінің түлектері есебінен жас мамандарды өңірге тартуды ұлғайту.
3.ауданның дәрігерлердің біліктілікті көтеру курстарында гранттар бойынша оқыту.
4. Ауруларды емдеу мен хаттамаларға және стационарлық емдеу технологияларды енгізу арқылы аурулардың стационарлық көмек сұранысын төмендету
№ р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
11
|
Мақсатты индикаторлар:
Халықтың өмір сүру ұзақтығының күтілуі
|
65
|
67,6
|
67,7
|
67,8
|
69,0
|
№1 мен №2 МБ
|
12
|
Мақсатты индикатор:
1000 адам тұрғынға жалпы өлімнің төмендеуі
|
14,0
|
8,40
|
8,20
|
8,00
|
7,80
|
№1 мен №2 МБ
|
Міндет 2. Азаматтардың денсаулығын нығайту
|
12.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
100 мың тірі туғанға ана өлімі деңгейін төмендеуі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
№1 мен №2 МБ
|
12.2
|
1000 тірі туған нәрестеге нәресте өлімінің төмендеуі
|
24,0
|
23,0
|
22,0
|
21,0
|
18,0
|
№1 мен №2 МБ №2
|
12.3
|
1000 тірі туған балаға бала өлімінің төмендеуі (0 ден 5 жасқа дейін тірі туған балаға)
|
1,3
|
1,2
|
1,1
|
1,0
|
0,9
|
№1 мен №2 МБ
|
Міндет 3. Әлеуметтік маңызды сырқаттардың жүктіліктің төмендеуі
|
12.4
|
Қан айналымы жүйесі сырқатынан өлімнің төмендеуі, 100 мың тұрғынға
|
250,0
|
240,0
|
230,0
|
220,0
|
200,0
|
№1 мен №2 МБ
|
12.5
|
Қатерлі ісік сырқатынан өлімнің төмендеуі, 100 мың тұрғынға
|
76,0
|
97
|
96
|
95
|
94
|
№1 мен №2 МБ
|
12.6
|
Туберкулез сырқатынан өлімнің төмендеуі, 100 мың тұрғынға
|
13,0
|
4,6
|
4,5
|
4,0
|
3,8
|
№1 мен №2 МБ
|
12.7
|
Иммундық жетіспеушілік вирусының індетін таралмауын сақтап қалуға (15-49 жас аралығындағы топтарда) 0,2-0,6 %, % шамасында
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
№1 мен №2 МБ
|
12.8
|
Туберкулезбен сырқаттану. 100 мың тұрғынға
|
26,0
|
89,11
|
84,65
|
80,40
|
76,39
|
№1 мен №2 МБ
|
12.9
|
Қолдау емді қабылдап жүрген туберкулез ауруларды әлеуметтік көмек көрсету саның көбейту (2009ж.-85), %
|
27,0
|
50,0
|
70,0
|
90,0
|
100,0
|
№1 мен №2 №1 мен №2 МБ
|
12.10
|
Ерте кезеңдегі омырау безінің ісігн анықтауды жоғарлату, %
|
30,0
|
74,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
№1 мен №2 МБ
|
12.11
|
12 апталық жүктілік бойынша әйелдерді есепке алуды ұлғайту (2009ж. -75,3), %
|
80,0
|
85,0
|
86,0
|
87,0
|
88,0
|
№1 мен №2 МБ
|
Қол жету жолдары:
1 кезең.
1. Аудан тұрғындарының қан айналымы ауруының сырқатануын, мүгедектілікті және өлімді маниторингілеуін жүргізу.
2. Жеңілдікпен және тегін берілетін дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету арқылы әлеуметтік маңызы бар аурулармен сырқаттанғандарды деспансерлеу жағдайын жақсарту.
3. Кардиологиялық мектептердің желілерін кеңейту.
4. Туберкулезбен сырқаттанған аурулардың дәрілік сезімталдығына тексеруін 100% қамту.
5. Арнайы режимді сақтай отырып, туберкілезбен сырқаттанғандарды емдеу үшін жағдай тудыру.
6. Қолдау фазасындағы емдеуді үзбеу қабылдауын қамтамасыз ету.
7. БАҚ арқылы аудан тұрғындарын ИЖВ жөнінде ақпараттандыруын жоғарлату.
2 кезең.
Қолдау фазасында ем алып жүрген туберкулез сырқаттарына әлеуметтік көмек ұсыну көлемін ұлғайту;
БӘД ұйымының ұсыныстары негізінде бағдарламаларды енгізу арқылы сонымен қатар мен енгізілген бала жасындағы ауруларды ықпалдастыру бағдарламасын енгізе отырып «Сау бала» кабинетінің жұмысын жетілдіру керек;
Білікті балалар хирургі мен білікті дәрігерлердің УЗИ диагнозын дұрыс қою арқылы балалардың туа біткен ауруларының үлесін азайту;
Бала туу мен балалар ұйымының медициналық жұмысшыларының біліктілігін көтеру (медицина жұмысшыларының біліктілігін арттыру факультеттері негізінде бес жылда бір рет);
Гипертензия, ишемиялық артериялы сырқатымен ауырған адамдары 100% дәрі-дәрімек препараттарымен қамтамасыз ету;
Кардиохирургиялық және кардиоинтервенциясық көмекті дамыту;
Диагностикалау және емдеудің жоғарғытехнологиялық жаңа әдістерін медицина тәжірибесіне енгізу;
Қатерлі істіктін ерте анықтауға назар аударуға онкологиялық қызметін жетілдіру, сонымен қатар онкологиялық сырқаттардың өмірсүруі 5 жылға және оданда ұзақ өмір сүруді арту;
Онкологиямен сырқаттанған ауруларды амбулаториялық және стационарлық ем қабылдау барысында тегін дәрі-дәрмектермен 100%-ға қамтамасыз ету;
Туберкілез сырқатымен ауырған адамдардың дәрі – дәрмекке сезімталдығын тексеруді 100% қамту.
3 мақсат: Халықтың әлеуметтік жағынан әлжуаз топтарын атаулы қолдау.Жұмыс іздеу кезеңінде халықты әлеуметтік қорғаудың белсенді түрлерін қолдану және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.Көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыру.
№р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
13
|
Нысаналы индикаторлар:
Жұмыссыздық деңгейі, %
|
4,8
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
4,4
|
ЖҚ және ӘБ бөлімі, ауылдық округтер әкімдері
|
13.1.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Жұмыс іздеп келген адамдар санынан жұмыспен қамтылған халық үлесі, %
|
73,0
|
73,0
|
73,1
|
73,2
|
73,4
|
ЖҚ және ӘБ бөлімі, ауылдық округтер әкімдері
|
13,3
|
Ашылған жұмыс орындарының саны,%
|
320
|
440
|
330
|
330
|
330
|
ЖҚ және ӘБ бөлімі, ауылдық округтер әкімдері
|
13.4
|
Жұмыспен қамтылған тұрғындардың жалпы санынан өзін-өзі жұмыспен қамтыған дардың үлесі, %
|
67,0
|
66,3
|
65,7
|
65,1
|
64,5
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміЗ
|
Қол жеткізу жолдары:
1-кезең.
1.Төлемді қоғамдық жұмыстар ұйымдастыру, әлеуметтік жұмыс орындарын құру, кәсіптік даярлау және қайта даярлау мен жастар практикасына жолдау арқылы жұмыспен қамтудың белсенді саясатын жүргізу, өзін-өзі жұмыспен қамту және ары қарай жұмысқа орналасып кету үшін біліктілігін арттыру мен жаңа немесе аралық кәсіп алу мүмкіндігін ұсыну арқылы жұмыссыздардың бәсекелік қабілеттіліктері мен кәсіптік ұдайылықтарын қалпына келтіру.
2.Ауданда тоқсан сайын бос жұмыс орындарының жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізіп отыру.
2-кезең.
1.Жұмыссыздықтың жалпы деңгейі мен жаңа жұмыс орындарын ашу жөніндегі жұмыстар жалғасын табады.
№ р/с
|
Көрсеткіштер атауы
|
Кезеңдері және жылдары
|
Жауапты орындаушылар
|
I кезең
|
II кезең
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014.
|
2015
|
14
|
Нысаналы индикаторлар:
Табыстары ең төменгі күнкөріс мөлшерінен төмен тұрғындар үлесі,%
|
4,7
|
4,5
|
4,4
|
4,2
|
4,2
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
2-мақсат:Азаматтарды лайықты еңбекке уәждемелеу жүйесін дамыту және құру. Аз қамтылған халықтың еңбекке жарамды бөлігінің экономикалық белсенділігін ынталандыру.Халықтың ең әлжуаз тобын әлеуметтік қолдау.
14.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Ең төменгі күнкөріс мөлшерінің өсу қарқыны,%
|
107,5
|
107,0
|
106,5
|
106,5
|
106,5
|
Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
14,2
|
Номиналдық ақшалай кірістердің (мөлшері) өсу қарқыны
|
108,2
|
114,0
|
114,0
|
114,0
|
114,5
|
Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
14,3
|
Атаулы әлеуметтік көмек алушылары ішіндегі еңбекке жарамды тұрғындардың үлес салмағы %,
|
26,4
|
26,0
|
24,0
|
22,0
|
20,0
|
Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары:
1- кезең.
1.Халықтың ең әлжуаз топтарына мемлекеттік атаулы әлеуметтік қолдау мен балалар жәрдемақысы әлеуметтік көмектер есебінен қамтамасыз етілетін болады.
2- кезең.
1. Халықтың ең әлжуаз топтарын әлеуметтік қолдау жұмыстары жалғасын табатын болады.Кедейлік шегінен төмен жағдайда тұрып жатқан тұлғалар саны азайатын болады.Аз қамтылғандарды шаруа қожалықтарына бекіту, көкөніс бригадаларын құру.
№р/с
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
15
|
Нысаналы индикаторлар:
Арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетумен қамтылған тұлғалардың үлес салмағы, (АӘҚ-ны қажет ететін тұлғалардың жалпы санынан), %
|
92,2
|
98,8
|
98,8
|
94,5
|
97,5
|
Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
3-мақсат: Арнайы қызметтерді заманауи әрі сапалы деңгейде көрсету
үшін жағдайлар жасау.
15,1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Жеке сектор субъектілері (оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалар үлесі
|
0,3
|
0,17
|
0,47
|
0,47
|
0,47
|
Жұмыспен
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары:
кезең.
1.Үйде көмек көрсету сапасын арттыру, мүгедектерді қажеттілігіне қарай қосымша техникалық, тифло және сурдо құралдармен қамтамасыз ету, мүгедек адамдар мен мүгедек балаларды, қарт ардагерлерді және мүмкіндігі шектеулі азаматтарды материалдық жағынан қамтамасыз ету.
2-кезең.
2.Арнайы әлеуметтік көмектер ұсынуға жағдайлар жасау жөніндегі жұмыстар жалғасын табатын болады.
4 Мақсат. Отандық мәдениетті сақтау және насихаттау
№
|
Нысаналы индикаторлар/нақты нәтиже көрсеткіштері
|
Өлш. бірл
|
2011 ж
|
2012ж.
|
2013ж.
|
2014ж.
|
2015ж.
|
%
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
16
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Мәдениет саласы қызметінің сапасымен аудан тұрғындарының қанағаттану деңгейі,%
|
%
|
54
|
65
|
68
|
70
|
72
|
Қол жеткізу жолы:
1 кезең
Мәдениет саласы қызметінің сапасымен аудан тұрғындарының қанағаттану деңгейіне қол жеткізіледі:
жоспарланған мерзімде мәдени- көпшілік іс- шаралар, конкурстар, фестивальдер, әдеби- сазды кештер, көрмелер, концерттер өткізу, сонымен қатар мәдениет нысандарына ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу.
2 кезең
Жоспарланған мерзімде мәдениет мекемелерінің желісін кеңейту мен жаңғыртуды апатты жағдайдағы мәдениет нысандарына күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуді, материалдық- техникалық базасын нығайтуды мемлекеттік мәдениет нысандары есебінен қайта қалпына келтіру арқылы арттыру.
Мақсат 5. Мемлекеттік тілді және тұрғындардың лингвистикалық капиталын дамыту
№ р/р
|
Нысаналы индикаторлар/нақты нәтиже көрсеткіштері
|
Өлш. бірл
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
%
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
жоспар
|
17
|
Нысаналы индикатор:
Мемлекеттік тілдерді меңгерген тұрғындар үлесі, %
|
%
|
94
|
99
|
100
|
100
|
100
|
|
Міндет 1. Мемлекеттік тілдің біріктіруші және әлеуметтік- коммуникативтік қызметін кеңейту
|
17.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Мемлекеттік органдардың жалпы құжат айналымдағы мемлекеттік тілде ісқұжат жүргізудің үлес салмағы
|
%
|
80
|
82
|
85
|
92
|
93
|
Қол жеткізу жолы:
1 Кезең.
1. Іске асырудың мерзімді кезеңінде ҚР тілдерді дамыту мен қолданудың 2011- 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру қоғамдық өмірде мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға және орнын айқындауға жол ашады.
2. Барлық деңгейдегі тұрғындарға мемлекеттік тілді және басқа да тілдерді оқытуды ұйымдастыру, әдістемесін жетілдіру оның сапасын арттырады. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтудің бірден- бір жолы теле- радио бағдарламаларында, БАҚ- да мемлекеттік тіл саясатын насихаттайтын материалдарды көбейту.
3. Өткізілетін барлық мәдени- көпшілік және қоғамдық- саяси шаралар қоғамды одан әрі біріктіруге және ұлтаралық тұрақтылықты нығайтуға бағытталады.
4. Тіл саясатына қатысты сұрақтар бойынша сауалнамалар жүргізу арқылы ауданның тілдік даму үрдісін тиімді басқаруға қол жеткізіледі.
5. Мемлекеттік органдардың жалпы құжат айналымындағы мемлекеттік тілде ісқұжат жүргізудің үлес салмағына мониторинг жүргізу арқылы мемлекеттік тілдегі құжат үлесінің көрсеткіші 92 %- ға жеткізіледі.
2 Кезең.
1. Жарнамалар мен деректемелік көрнекі- ақпараттардың заң талабына сай дұрыс ресімделуін жедел қадағалау мақсатында түсінік жұмыстарын (рейд) жүргізу.
2. Жарнамалар мен деректемелік көрнекі-ақпараттардың тіл заңнамалары талабына сай дұрыс ресімделуі үшін түсінік жұмыстарын жалғастыру.
6 мақсат: Бұқаралық және жоғары жетістіктегі спортты дамыту
Р/с№
|
Индикатор мен көрсеткіштің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
18
|
Мақсатты индикатор:
Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын барлық жастағы тұрғындарды қамту , %, факт 2009 г. – 16%
|
17,5
|
18,8
|
19
|
19,3
|
19,5
|
Аудан әкімшілігі, аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
1 міндет. Дене шынықтыру және спортты насихаттау
|
18.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын балаларды және жасөспірімдерді қамту, %,
(факт 2009 г. – 10,2% )
|
10,6
|
6,11
|
6,16
|
6,20
|
6,24
|
Аудан әкімшілігі, аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
Қол жеткізу жолы:
1 кезең: Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылданатын барлық жастағы тұрғындардың саны спортшылардың облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарға қатысуы, бұқаралық- спорттық және сауықтыру шараларын өткізуі: жалпы білім беру мекемелерінде сабақтан тыс спорт үйірмелерінің жұмысын жандандыру және шаңғы спортына, басқа да спорт түрлеріне қажетті құрал- жабдықтарын алуымен артады.
2 кезең: Жаңадан салынған және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген спорт объектілерінің саны артады. Әр спорт түрлерінен үйірмелер ашылады, спортқа қажетті құрал- жабдықтар алынады, спорттық іс- шаралар мен акциялар өткізіледі.
Мақсат 7: Ұлттар бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту. Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынасын жетілдіру арқылы мемлекеттілікті нығайту.
№ п/п
|
Индикаторлар атауы, көрсеткіштер
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
Жоспар 2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
19
|
Мақсатты индикатор:
Мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының қарым-қатынасын оңды бағалаған тұрғындар үлесінің өсуі %
|
45
|
55
|
56
|
57
|
58
|
ІСБ
|
1 Міндет. Ұлтаралық және дінаралық келісімді сақтау және нығайту
|
19.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Дінаралық қарым-қатынас саласында мемлекеттік саясатты оңды бағалаған тұрғындар үлесі %
|
60
|
72
|
75
|
77
|
80
|
ІСБ
|
19.2
|
Ұлтаралық қарым-қатынас саласында мемлекеттік саясатты оңды бағалаған тұрғындар үлесі %
|
70
|
79
|
80
|
81
|
84
|
ІСБ
|
Жету жолдары:
Мәдени-көпшілік және қоғамдық-саяси шаралар, атаулы даталар аясында ғылыми-практикалық конференциялар, әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, басылымдық материалдар шығару, іс-шаралар өткізу арқылы қоғамдық-саяси тұрақтылықты сақтау, мемлекеттілікті нығайту, демократияны дамыту, ұлтаралық және дінаралық келісім, тұрғындарға «толеранттылық» ұғымын қалыптастыру, жастарды интелектуалдық және рухани қалыптастыру, мемлекеттің даму Стратегиясын насихаттауды қамтамасыз ету.
Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынасын жетілдіру үшін келесі іс-шаралар жүзеге асырылуда: Форумдар, дөңгелек үстелдер, азаматтық қоғамды дамытуға бағытталған семинарлар өткізу.
№ р/н
|
Индикаторлар атауы, көрсеткіштер
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
Жоспар 2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2 Міндет. Патриоттық түсінігін арттыру, азаматтық жауапкершілікке, белсенді қоғамдық үрдіс қалыптастыруға бағытталған жастармен өзара қарым-қатынастың тиімді моделін жасау
|
19.3
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
14 пен 29 жас аралығындағы тұрғындардың жастар мәселесінде мемлекеттік саясатты қанағаттану деңгейі %
|
-
|
20
|
22
|
25
|
27
|
ІСБ
|
19.4
|
Жастар ұйымдары қызметіне қатысатын жастардың үлесі %
|
10,0
|
15,0
|
15,0
|
18,0
|
19,0
|
ІСБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жету жолдары:
Жастармен өзара қарым-қатынастың тиімді моделін жасау арқылы жастардың патриоттық ұғымын, азаматтық жауапкершілігін, белсенді қоғамдық пікірін қалыптастыруды форумдар, жастар шаралары мен акцияларын өткізу, дөңгелек үстелдер өткізу арқылы жетілдіру және облыс, аудан әкімдерінің премияларын беруді жетілдіру.
Жергілікті өзін-өзі басқаруға азаматарды қатыстыру әкімшілік-аумақтық бірліктердің ұлғаюы есебінен, сонымен бірге қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және басқа да іс-шараларды өткізу арқылы алдағы уақытта олардың тиімділігін және жерігілікті маңызға ие мәселелердің сапалы шешілуіне әкеледі.
8 Мақсат. Көшелерде, басқа да қоғамдық орындарда құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Құқық бұзушылықтардың алдын алу жүйесін дамыту және заңсыз есірткі айналымымен қатысты қылмыстарды анықтау.
№ р/р
|
Мақсатты индикаторлар/Нақты нәтиженің көрсеткіштері
|
1 Кезең
|
2 кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
20
|
Мақсатты индикатор:
Халықтың ішкі істер органдарына деген сенімнің болжамды деңгейі 2015 жылға 50 % төмен емес деңгейге жету, %
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
Ішкі істер бөлімі
|
1 міндет. Автокөлік жолдарындағы апаттарды, ауыртпашылықтарды қысқарту
|
20.1
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Жол көлік оқиғаларының санын (10 мың автокөлікке) төмендету
|
15,3
|
36,5
|
36,3
|
36,0
|
35,0
|
Ішкі істер бөлімі
|
2. міндет. Қылмыстар мен есірткі қылмыстарын ашу бойынша жедел-іздестіру практикасының тиімділігін арттыру
|
20.2
|
Қылмыстық істері тіркеуде тұрған ауыр және аса ауыр қылмыс түрінің ашылу деңгейін арттыру, %
|
65,8
|
50,0
|
52,0
|
54,0
|
55,0
|
Ішкі істер бөлімі
|
20.3
|
Тәлкіленген есірткі мөлшері, оның ішінде героин кг.
|
-
|
0,03/0
|
0,03/0
|
0,03/0
|
0,03/0
|
Ішкі істер бөлімі
|
3.міндет Қоғамдық тәртіпті нығайту,қылмысқа қарсы іс-қимылдан тұратын алдын алуды арттыру
|
20.4
|
Қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың үлес салмағының төмендеуі, %
|
12,6
|
21,5
|
21,0
|
19,5
|
19,0
|
Ішкі істер бөлімі
|
Мақсаттарға қол жеткізу жолдары:
1 кезең
Патрульдік-бекеттік қызметті нығайту, полицияның жылжымалы және стационарлық пунктері, автопатрульдердің санын арттыру бойынша шаралар қабылдау, бірінші кезекте Үржар, Мақаншы, Таскескен, Кабанбай, Науалы елді мекен пунктерінде.
Аудан орталығында орналасқан тұрғын үйлердің аулаларында орнатылған сыртқы бейнебақылау камераларын пайдалана отырып «Қауіпсіз аула» жобасын енгзіу.
Мүдделі ведомстволармен бірлесіп «Топ», «Денсаулық», «Жалпы оқыту» жедел-алдын алу шаралары кіретін «Жасөспірім» кешенді операция өткізу және т.б.
Құқық қорғау бағытындағы қоғамдық бірлестіктерді одан әрі дамыту, құқықтық тәртіпті алдын алуда азаматтардың қатысуын ұйымдастыру.
2 кезең
Құқық бұзушылықтардың, алдымен, отбасы-тұрмыстық қарым қатынас, жасөспірім мен жастар аясында алдын алу бойынша шаралар кешенің жүзеге асыру мас күйінде, бұрын сотталғандар және кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстарды бірінші кезеңде 1-3%-ға, екінші кезеңде 2-4%-ға қысқартуға мүмкіндік береді.
Жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндіретін құқық бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесуге бағытталған жедел-алдын алу шараларын өткізу, жолдардағы құқық бұзушылықтарды автоматты түрде тіркейтін техникалық құралдарды пайдалана отырып жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін күшейту.
Көше-жол желісін пайдалану, жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру мен көлік құралдарының жүргізушілерін кәсіби дайындауға бақылады күшейту.
Аталған шараларды жүзеге асыру, жол қозғалысы саласында заманауи технологияларды енгізу облыс жолдарында апат санының бірінші кезеңде 1-2%-ға, екінші кезеңде 2-3%ға мүмкіндік береді.
9 Мақсат: Бейбітшілік және әскери уақыттағы табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар салдарының алдын алу, ауыртпашылығын төмендету және жедел жою, адамдардың өмірін құтқару бойынша шараларды ұйымдастыру және өткізу.
№ р/р
|
Мақсатты индикаторлар/Нақты нәтиженің көрсеткіштері
|
1 Кезең
|
2 кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
21
|
Мақсатты индикатор:
Төтенше жағдайдан адами және материалдық шығындарды төмендету, %
|
0,9
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,4
|
Ауыл округ әкімдері, ТЖБ бастығы, ТЖ, МҚ бөлімінің бас маманы
|
1 міндет: Техногенді авариялар, катастрофалар және дүлей апаттардан тәуекелді төмендету және зардапты азайту бойынша шарттар құру
|
21.1.
|
Нақты көрсеткіш нәтижелері :
Тасқынның және өрттің алдын-алу инфрақұрылымдарынмен қамтамасыз ету деңгейі, %
|
45,3
|
55,3
|
65,7
|
72,3
|
78,7
|
Ауыл округ әкімдері, ТЖБ бастығы, ТЖ, МҚ бөлімінің бас маманы
|
Мақсатқа қол жеткізу жолдары:
1 кезең
Алакөл көлінің және Кусак, Қатынсу, Көктерек, Шошқалы, Үржар және Қарақол өзендерінің жағалауларын бекіту.
Халықты құлақтандыру, оқыту жүйесін қамтамасыз ету үшін материалдар дайындау және орналастыру жетілдіру, Ақпарат құралдар арқылы ТЖ пайда болған жағдайда қауіпсіздің іс-шараларын, азаматтық қорғаныс біліктіліктерін халыққа оқыту.
Тұрғын үйлердің және ғимараттардың сейсмотөзімділіктерін зерттеу.
Мектептер мен ғимараттардың өртке қарсы құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
2 кезең
ТЖ алдын алу мақсатында жергілікті бюджет есебінен жалпы ұзындығы 10300 метр, биіктігі 2,5 метр, ені 4 метр су бөгеттерін құрылысының жобалық сметалық құжаттарын дайындау жоспарлануда. Аталған жұмыстар іске асқан жағдайда су тасқыны мезгілінде өзендердегі кедергілерді көпірлердің су өткізу мүмкіндіктерін арттырып, Шолпан, Таскескен, Жогарғы Егінсі, Егінсу, Көкөзек, Үржар, Бестерек, Елтай елді мекендерін су астында қалуынан қорғайтын болады. Материалдық –техникалық резервтердің жеткілікті қорын құру, қосымша 2 өрт сөндіру тірек пунктерін құру қажет.
10 мақсат. Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорын мәңгі сақтау және ақпараттық әлеуетін дамыту үшін жағдай жасау және пайдаланушылардың барлық санаттарының қажеттіліктерін сапалы қызметтермен қанағаттандыру.
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
І кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
22
|
Нысаналы индикатор:
Жақын және мемлекеттер азаматтарының әлеуметтік-құқықтық сұраныстарын қанағаттандыру сапасы, анықтама
|
-
|
1900
|
1950
|
2000
|
2000
|
Үржар ауданының мемлекеттік мұрағаты
|
Жету жолдары.
1 кезең
Мұрағат саласын компьютерлендіру және автоматтандырылған технология жүйесін енгізу арқылы бірыңғай ақпараттық жүйесін құру. Автоматтандырылған ақпараттарды іздеу жүйесі уақытты үнемдей отырып, әрбір сұраныстың нәтижелігін арттырады.
2 кезең
Перевод документов на электронные носители позволит обеспечить сохранность документов, пришедших в негодность (слабоконтрастность, затухающие тексты документов).Құжаттарды электрондық нұсқаға ауыстыру жарамсыз жағдайға жеткен (құжаттардағы жазулардың өшуі, көру, оқу мүмкіндіктерінің төмендеуі) құжаттардың сақталуын қамтасыз ететін болады.
3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Экономиканың жылдамдатылған индустриялизациясына және тұрғын үй-коммуналдық және көлік қызметтерін қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайтын инфрақұрылымдық кешенді жаңғырту:
1-МАҚСАТ: Халықты қолжетімді және сапалы байланыс қызметімен қамтамасыз ету
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
І Кезең
|
ІІ кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
23.
|
Мақсатты индикаторлар:
Халықтың байланыс және коммуникация саласында көрсетілетін қызмет сапасына қанағаттану деңгейі, %
|
0
|
97
|
98
|
100
|
100
|
Қазақтелеком
|
|
1 міндет. Телефон байланысына мониторинг жүргізу және қайта құру, жаңа замануи байланыс қызметін енгізу.
|
23.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Халықтың компьютерлік сауаттылығының деңгейі, %
|
50
|
50
|
52
|
54
|
56
|
Қазақтелеком
|
23.2.
|
2015 жылы жергілікті телефон байланысын 100 пайыздық сандық деңгейге жеткізу , %
|
95
|
97
|
98
|
100
|
100
|
Қазақтелеком
|
23.3.
|
Халық саны 1000 адамнан асатын елді мекендерді мобильді байланыс қызметімен қамту, %
|
90
|
91
|
95
|
98
|
100
|
Қазақтелеком
|
Қол жеткізу жолдары:
1 –кезең.
Халықты қолжетімді және сапалы байланыс қызметімен қамту бағытында қойылған мақсаттар жаңа, заманауи байланыс қызметін енгізу есебінен жүзеге асырылады:
кеңжолақты сымсыз WiFi жүйесінің құрылысы;
Үржар ауданындағы байланысты жаңа саладағы NGN жүйесіне ауыстыру арқылы жаңғырту;
қолданыстағы желілерді жаңғырту және заманауи технологияларды енгізу арқылы телефон байланысын қайта жаңартуды жүргізу;
Ауылдық елді мекендерде байланыс бөлімшелерін салу;
2 кезең
Ауылды елді мекендерде ұялы байланыс жүйесін кеңейту шараларын жүргізу;
Жоғары сапалы заманауи сандық телевидениені енгізу.
2 мақсат. Құрылыс жұмыстарының көлемін ұлғайту
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар/Нақты нәтиженің көрсеткіштері
|
1 Кезең
|
2 кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
24
|
Мақсатты индикатор
Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі, %
|
101
|
102
|
103
|
105
|
107
|
ҚБ, аудан әкімдері
|
Қол жеткізу жолдары:
1 кезең
Құрылыс материалдарын өндіруді дамыту;
Облыс аумағында басым салаларда құрылыс материалдарын шығаратын жаңа қуатты өндірістерді құру
2 кезең
Өндіріс ағымының теңгерімділікті жүйесін әзірлеу;
Құрылыс жұмыстары мен аумақтық орналастырудың маусымдық проблемасын шешу мақсатында жаңа және жаңғырту жобаларын құру арқылы құрылыс материалдарымен қамтуды пайдалану;
Жыл бойына ырғақты құрылыс жүргізуді ұйымдастыру;
Құрылыс индустриясын жаңа заманауи технологияларды енгізу арқылы дамыту;
Энерготиімді және экология талаптарына сай құрылыс материалдарын, констуркциялар мен бұйымдар өндірісін ұлғайту;
Тұрғын үй құрылысында қазақстандық үлес салмағын арттыру.
3 мақсат. Тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз ету
р/с
|
Мақсатты индикаторлар/Нақты нәтиженің көрсеткіштері
|
1 кезең
|
II Кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
25.
|
Мақсатты индикатор:
Тұрғын ғимаратты қолданысқа енгізу, жалпы алаңның км.м, кв.метр
|
5100
|
5200
|
5300
|
5900
|
5900
|
Құрылыс бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары:
1 кезең
1. Бірінші кезеңді жүзеге асыру 2011-2013 жылдарға жоспарланды. Қаржыландыру жеткілікті болса бірінші кезеңде барлық қаржыландыру көздерінен 15600 кв. метр тұрғын үй қолданысқа енгізіледі.
2 кезең
1. Екінші кезеңді жүзеге асыру 2014-2015 жылдарға жоспарланды. Жоспарланған қаржыға екінші кезеңде 11 800 кв.метр тұрғын үй қолданысқа енгізу жоспарланып отыр.
4 мақсат : Көлік инфрақұрылымын жақсарту.
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
26.
|
Мақсатты индикатор:
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайда табылатын жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі, % (2010 жыл - 58,6%)
|
81,4
|
81,9
|
82,3
|
82,7
|
82,8
|
ТКШ, ЖК жәнеАЖ бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары.
Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу.
5 мақсат. Аудан халқын сапалы және қолжетімді көлік қызметімен қамту
№ п/п
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
27.
|
Мақсатты индикатор:
Жүк айналымының көлемі, км/тонн
|
1208
|
1217,6
|
1227,4
|
1237,2
|
1247,1
|
ТКШ,ЖК және АЖ бөлімі
|
28.
|
Жолаушы айналымының көлемі, млн.жолауш.
|
853,4
|
0,9036
|
0,9565
|
0,10120
|
0,1076
|
ТКШ,ЖК және АЖ бөлімі
|
|
Міндет. Аудандағы қолданыстағы жолаушы бағыты жүйесін дамыту, жолаушы тасымалы көлемін ұлғайту, халықтың қажеттілігін ескере отырып, елді мекендерде
көлік қатынасын қамтамасыз ету
|
29.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Жолаушы автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендердің үлесі,%.
|
9
|
5,5
|
3,6
|
1,8
|
0
|
ТКШ,ЖК және АЖ бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары:
1 кезең.
1. Келісім міндеттерін сақтауды қатаң бақылауға алу, автобустарды диспетчерлік қызметтерін жақсарту. Тасымалдаушылар қызметіне оңтайлы жұмыс жағдайын жасау (жолдар, заңсыз тасымалдаушыларға жол бермеу).
2 кезең.
1. Мақсатқа жету үшін әлеуметтік маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастағы авиатасымал, жолаушы тасымалына субсидия бөлу шаралары қабылданатын болады.
6 мақсат: Аудан тұрғындарының өмір сүру жағдайын жақсарту.
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
29.
|
Мақсатты индикатор:
Коммуналдық қызметпен қанағаттандырылған тұтынушылар деңгейі, %
|
53
|
57
|
59
|
61
|
63
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі,
ШҚ ЭЖК
|
|
1 міндет. Ауданды энергиямен тұрақты қамтамасыз ету
|
29.1.
|
Нақты нәтиженің көрсеткіші
Күрделі жөндеуге жататын кондоминиум нысандарының деңгейі, %
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі,
ШҚ ЭЖК
|
29.2.
|
2015 жылға дейін электрмен қамтылған елді мекендердің деңгейін оның жалпы үлес санынан 99% дейін арттыру,
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі,
ШҚ ЭЖК
|
Қол жеткізу жолдары:
1-кезең.
Тұрғын үй коммуналды жүйесіне түгендеу жүргізу, ауданның инженерлік инфрақұрылымының және көппәтерлі тұрғын үй қоры жағдайының бірыңғай дерекқорын жаңарту.
2-кезең
1. Кондоминиум нысандарын нормативті қолданыспен қамтамасыз ету.
7 мақсат: Тұрғындардың орталықтандырылған ауызсу жүйесіне қолжеткізу деңгейін арттыру.
Р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
30.
|
мақсатты индикатор:
Халықты орталықтандырылған ауызсумен қамтамасыз етумен үлесі, %
|
45,8
|
45,8
|
45,8
|
66,6
|
68,5
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі,
ауыл әкімдері
|
|
Міндет. Ауданның елді мекендерін ауызсумен қамту жүйесінің тұрақты дамуы
|
30.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Ауызсу жүйесіндегі апаттар саны, бірлік
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі,
ауыл әкімдері
|
Қол жеткізу жолдары:
1-кезең.
1. Сумен қамту жүйелерін салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаны іске асыру.
2. Бекітілген қорлары бар ішуге болатын сападағы жер асту суларын және ауыз су тасып жеткізетін ұйымдардан қалғанды көбірек пайдалану.
2-кезең
1. Құрылыста, ауыз суды тазалау және пайдалану жүйелерінде, одан басқа кейбір жағдайларда энергияны үнемдейтін жабдықтарды ауыстыру кезінде жаңа технологиялар мен материалдарын қолдану жолымен берілетін судың бір шаршы метр құнын төмендету.
8 мақсат. Тұтынушыларды жылумен үздіксіз және сапалы жылумен қамту қызметтерімен қамтамасыз ету.
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I -кезең
|
II -кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
31.
|
Мақсатты индикатор:
Жылу жүйесі қызметімен қамтылу деңгейін,%
|
10,1
|
10,2
|
10,3
|
10,4
|
10,5
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі
|
|
Міндет. Жылу жүйесін жаңғырту және дамыту
|
31.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Ауыстырылған жылу жүйесінің ұзақтығы, км.
|
0,5
|
0,25
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі
|
31.2.
|
Бу және жылу жүйелеріндегі апаттар саны, бірлік
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі
|
Қол жеткізу жолдары
1-кезең
Әлеуметтік сала нысандарының жылумен қамту жүйесінің ағымды және күрделі жұмыстары бойынша шараларды жүзеге асыру
2 -кезең
1. Әлеуметтік сала нысандарының жылумен қамту жүйесінің ағымды және күрделі жұмыстары бойынша шараларды жүзеге асыруды әрі қарай жалғастыру
9 мақсат: Өңірдің елді мекендерінде су бұру жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I -кезең
|
II -кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
32.
|
Мақсатты индикатор:
Су бұру қызметімен қамтылған тұрғындар мөлшері, %
|
0,4
|
0,38
|
0,38
|
15,1
|
27,4
|
ТКШ,ЖК
және АЖ бөлімі
|
|
1 міндет. Аудан халқының су бұру қызметімен қамтылу деңгейі
|
32.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Канализация жүйесіндегі апаттар саны, бірлік
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ТКШ,ЖК
және АЖ
бөлімі
|
32.2.
|
Толық биологиялық тазалаудан сарқынды су өткізілді,мыңкуб.м.
|
7,4
|
7,4
|
7,4
|
7,4
|
7,4
|
ТКШ,ЖК
және АЖ
бөлімі
|
Аумақтық құрылым 4 стратегиялық бағыт
1 мақсат: Ауылдық аумақтарды тұрақты дамыту негізін құру, ауыл тұрғындарының өмір сүруінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету.
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I -кезең
|
II -кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
33.
|
Нысаналы индикатор:
Әлеуеттік дамуы жоғары елді мекендердің санын арттыру, бірлік
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
Аудан әкімдігі, ауыл округ әкімдері
|
|
1 міндет. Ауылдың қалыпты өмір сүру деңгейін қамтамасыз етуге ықпал жасау
|
33.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Ауылға білім беру мамандарын тарту, бірлік
|
7
|
8
|
7
|
7
|
7
|
Білім бөлімі,
Аудан әкімі
|
33.2.
|
Ауылға денсаулық сақтау мамандарын тарту, бірлік
|
22
|
8
|
9
|
8
|
7
|
Денсаулық сақтау бірлестігі
Аудан әкімі
|
Жету жолдары.
1 кезең
1. Ауылдық елді мекендердің өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету үшін, мемлекеттік қолдау шараларын тірек ауылдарын дамыту және даму әлеуетті орташа елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық дамуына бағыттау.2013 жылы даму әлеуетті жоғары елді мекендер санын 1 бірлікке арттыру (Науалы ауылы).
2. Науалы ауылын дамыту бойынша жүзеге асырылатын іс-шара жоспары :
- «Еламан» шаруа қожалығы негізінде жалпы құны 150,0 млн. теңге 1000 басқа арналған мал бордақылау және мал сою алаңының құрылысын салу жоспарлануда ;
- Жалпы құны 180,0 млн. теңге асыл тұқымды 300 бас ірі қара малын әкелу («Еламан» ш/қ);
- 30,0 млн. тенге қарыз қаражат есебінен «Бораш» шаруа қожалығы негізінде қымыз өндірісін ұлғайту мақсатында өндіріс құрал-жабдықтарын сатып алу жоспарлануда;
- Мал шаруашылығын дамыту мақсатында «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы шеңберінде жалпы құны 9,0 млн. теңгеге 450 бас ұсақ малдар сатып әкелу межеленуде.
3. Ауылдық елді мекен тұрғындарын біліммен медициналық қызметпен қамту мақсатында көтерме жәрдемақы төлеу арқылы білім денсаулық сақтау мамандарын ауылға тарту іс-шара жұмыстарын жандандыру. Ауылдық елді мекен тұрғындарын аталған қызмет түрлерімен кең көлемде қамту.
2 кезең
1. Көтерме жәрдемақы төлеу арқылы білім және денсаулық сақтау салаларының мамандарын ауылға тарту іс-шараларын жалғастыру.
2. Әлеуетті даму деңгеңі жоғары елді мекендердің санын көбейту жұмыстарын жалғастыру.
2 мақсат: Шекаралық елді мекендердің экономикалық потенциялын және қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дамыту
р/с
|
Индикаторлардың, көрсеткіштердің атауы
|
I -кезең
|
II -кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
34.
|
Нысаналы индикатор
Шекаралас аудандарда халықық санының өсімі, %
|
99,7
|
100,0
|
100,0
|
100,1
|
100,1
|
Ауыл округ әкімдері
|
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 5. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру.
Мақсат 1. Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын жетілдіру мен ұйымдастыру.
№
|
Индикаторлар мен көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
35
|
Мақсатты индикаторлар:
Әлеуметтік маңызды қызметтерді көрсетуде халықтын қаңағаттану деңгейі
|
-
|
40
|
50
|
60
|
70
|
Аудан әкімдігі
|
Міндет 1: әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электрондық нұсқаға аудару, бірыңғай электрондық құжат айналым жүйесін енгізу, ақпараттық қауіпсыздік жүйесін енгізу.
|
35.1.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші
Электрондық нұсқаға аударылған әлеуметтік маңызы бар қызметтердің саның ұлғайту
|
-
|
58
|
100
|
100
|
100
|
Аудан әкімдігі
|
35.2.
|
Аудан әкімі аппаратында құжатайналымының жалпы санынан электрондық құжат айналымына аудару үлесі, 2009ж.-45%
|
-
|
55
|
60
|
75
|
90
|
Аудан әкімдігі
|
35.3.
|
Мемлекеттік органдарды ақпараттық қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз ету, %
|
5
|
10
|
60
|
80
|
90
|
Аудан әкімдігі
|
Қол жеткізу жолдары
кезең
Қойылған мақсаттарға жету үшін әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді электрондық нұсқаға аудару бойынша техникалық – іс-шараларды ұйымдастыруды өткізуді, ауданның мемлекеттік органдарында бірігей транспорттық жүйесін қосу және кеңейтуді ұйымдастыру жоспарланған. Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтер электрондық нұсқаға аудару 100% жеткізіледі. БЭҚАЖ дамыту және жаңа БҚАЖ жұмыс орындарын кеңейту бойынша жұмыстар жұмыстар жалғасатын болады. Мемлекеттік қызмет көрсету регламентері мен бекітілген стандарттарын ескере әлеуметтік маңызы бар қызметтерді электрондық форматқа ауыстыруды көбейту, сонымен қатар барлық жергілікті атқарушы органдарында ведомствоаралық бірыңғай электрондық құжат айналым жүйесін енгізуді 100% қамтамасыз ету.
кезең:
Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтерді электрондық нұсқаға аудару бойынша техникалық – іс-шараларды ұйымдастыруды өткізуді, ауданның мемлекеттік органдарын бірігей транспорттық жүйесін қосу және кеңейтуді ұйымдастыру жұмыстарын жалғастыру.
№
|
Индикаторлар мен көрсеткіштердің атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
2 міндет: жергілікті өзі-өзін басқаруды дамытуы
|
35.4.
|
Нақты нәтиже көрсеткіші :
Жергілікті өзі-өзін басқару институтының әрекетіне тұрғындардың қанағаттануы
|
-
|
35
|
38
|
40
|
43
|
Аудан әкімдігі
|
Қол жеткізу жолдары
Жергілікті өзі-өзін басқару жүйесіне азаматтарды тарту өзі-өзін басқаратын әкімшілік бірлігі санының көбейту арқылы қол жеткізе алатын болады. Сонымен қатар әр түрлі қажетті құқықтық іс шаралар ұйымдастыру негізінде жергілікті маңызы бар мәселелерді сапалы және нәтижелі шешілуіне алып келетін болады.
Жергілікті атқарушы органдарды қаржыландыру мақсатында 2013 жылға арналған «Өңірді дамыту» бағдарламасы аясында білім, денсаулық сақтау нысандарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына, көшелерді жарықтандыруның орташа жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеті есебінен 68,4 млн. теңге қарастырылған.
«Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасының 4 бағыты бойынша 2013 жылы әлеуметтік-мәдени нысандарын және автомобиль жолдарын ағымды жөндеуден өткізу жоспарланған. Осы мақсатта 2013 жылы республикалық бюджет есебінен 170,6 млн. теңге қарастырылған.
5.Жүзеге асыру кезеңдері
I кезең (аралық) – 2011 – 2013 жылдар, бірінші кезектегі іс – шараларды іске асыру.
II кезең (қорытынды) – 2014-2015 жылдар, алға қойылған міндеттерді шешу үшін көзделген іс – шараларды іске асыру.
6. Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті ресурстар 6.1 Қаржыландыру көздері бойынша
(млн. тенге)
Қаржыландыру көзінің атауы
|
Барлығы, млн. теңге
|
Соның ішінде жылдар бойынша
|
|
2011 г.
|
2012 г
|
2013 г
|
2014 г.
|
2015 г
|
|
Жиынтығы
|
32 371,3
|
5460,9
|
5561,3
|
6726,7
|
6692,1
|
7930,3
|
|
Соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
|
Республикалық бюджет
|
20 522,9
|
2501,3
|
2471,7
|
5006,3
|
4813,3
|
5730,3
|
|
3818,5
|
Облыстық бюджет
|
7 289,2
|
2102,8
|
2199,1
|
524,1
|
1070,9
|
1392,3
|
|
Аудандық бюджет
|
2 910,0
|
468,2
|
470,5
|
692,7
|
629,2
|
649,4
|
|
Меншікті қаражат
|
365,0
|
25,0
|
85,0
|
200,0
|
25,0
|
30,0
|
|
Берешек қаражат
|
1284,2
|
363,6
|
335,0
|
303,6
|
153,7
|
128,3
|
|
Қаржыландыру көздері анықталмаған
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Бағдарламаны басқару
Үржар ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақтарды дамыту бағдарламасын басқару аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жүзеге асырылады.
Басқару үрдісі Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізу ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады және келесі сатыларды қамтиды:
-мониторинг
- бағалау
- бақылау
Мониторинг әзірлеуге және іске асыруға жауапты аудандық мекемелер ұсынатын шұғыл есептілік негізінде өткізіледі. Мониторинг жылына 2 рет: бірінші жартыжылдық қорытындысы және жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Оны өткізу үшін аудандық мекемелер өз құзыреттіліктері шегінде аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне есепті жылдың бірінші жартыжылдығы аяқталған күннен бастап екі апталық мерзімде шұғыл есептілік ұсынады, ал аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі мониторинг бойынша жалпы есеп дайындайды және оны облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына: бірінші жартыжылдық үшін есепті жылдың 25 шілдесінен кешіктірмей, жыл қорытындысы бойынша – есепті жылдан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.
Бағалауды аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі іске асырудың үш жылы (аралық) өткеннен кейін және жылдық кезең (соңғы) өткеннен кейін жүзеге асырады, соның негізінде аудан әкімі қол қойған Бағдарламаны бағалау бойынша есеп құрылып, есепті жылдан кейінгі жылдың 25 наурызына дейін облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына ұсынылады.
Бақылау Үржар ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақтарды дамыту бағдарламасын және атқарушы билік мекемелерінің Стратегиялық жоспарларын іске асыру бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша бақылау іс-шаралары, мониторинг және бағалау нәтижелері негізінде жүзеге асырылады. Олардың жүзеге асырылу тәртібі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен айқындалады.
Үржар ауданы әкімінің орынбасары Қ.Сейтқанов
Экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімінің бастығы В.Бойкова
Достарыңызбен бөлісу: |