|
2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы
|
бет | 17/18 | Дата | 26.05.2018 | өлшемі | 2,7 Mb. | | #17939 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»
|
Сипаттамасы
|
Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны
|
дана
|
152
|
156
|
|
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны
|
дана
|
38
|
39
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы
|
дана
|
38
|
39
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Тұжырымдаманы беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар
|
мың теңге
|
1 577
|
1 124
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
56 250
|
56 250
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»
|
Сипаттамасы
|
Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттар (рәсімдер) саны
|
дана
|
280
|
301
|
|
3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі
|
%
|
7
|
28,8
|
Қосымша жүргізілген оқулар мен жиналыстар нәтижесінде мемлекеттік органдардың жұмысының белсенділігін арттыру себебінен асыра орындалды.
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Веб-порталда халық үшін қолжетімді рұқсат беру құжаттарды беру жөніндегі қызметтердің саны
|
дана
|
70
|
81
|
|
Сапа көрсеткіштері
Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасымен клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы
|
%
|
80
|
92,5
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны
|
дана
|
200
|
656
|
Рұқсат құжаттарын оңтайландыру бойынша сараптама тобының тиімді жұмысына байланысты асыра орындалды, оның ұсыныстары және мемлекеттік органдардың келісуімен қысқартылған құжаттардың саны олардың талап етілуіне ғана емес, құжаттардың жартысы мәлімет нысанына көшірілуі арқылы өсті. Сондай-ақ, құжаттарды алуға МО АЖ ықпалдастыру арқылы мүмкіншілігі іске асырылды.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
884 692
|
884 691,2
|
0,8 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»
|
Сипаттамасы
|
Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу
|
бірлік
|
1
|
-
|
ТЭН сәйкес жоба 2012 жылы басталуы тиіс еді, алайда бюджеттік өтінімді, ҚР ЭБЖМ қолдамады, осыған байланысты қол жеткізілмеді.
Осыған байланысты, жоба 2013 жылы тәжірибиелік пайдалануға енгізілді, ал «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ өндірістік пайдалану 2014 жылға ауыстырылды.
|
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу
|
бірлік
|
250
|
300
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру
|
%
|
100
|
100
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. ҚР ҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету
|
бірлік
|
5 000
|
-
|
ТЭН АЖ ҚР ҮМО бекітілген шеңберінде 2013жылы сәуірде лицензиялық-бағдарламалық қамтамасыз, мамырда аппраттық-техникалық қамтамасыз сатып алған.«Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация Министрлігі» ММ және ««А2-Вектор» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік» (бұдан әрі - «А2-Вектор» ЖШС) арасында жасалған 2013 жылдың 16 сәуірде № 127 «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі жобасы шеңберінде консалтингтік қызметтерді мемлекеттік сатып алу» келісімшарт шеңберінде жүйені күшейту жұмыстары жүргізілді. «А2-Вектор» ЖШС 2013 жылдың тамызда берілген жұмыстар жүргізілді. Осыған байланысты, ҚР ҮМОАЖ арқылы жіберілген хабарламалардың саны талдау іске асыру мүмкін емес. ҚР ҮМОАЖ шеңберінде сервистің ұсынған жұмыс сапасының дәлдігін анықтау үшін, «хабарламаларды жіберуді қамтамасыз ету» көрсеткішін «ҚРҮМҚ АЖ арқылы хабарламаларды жеткізу ді қамтамасыз ету» сондай-ақ, өлшем бірлігін «бірлік» «пайыз»-га ауыстыру жоспарланған болатын.
|
2. «ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі» АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х 7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
307 248
|
307 247,4
|
0,6 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу
|
бірлік
|
1
|
-
|
Құжаттама экономикалық сараптама алу үшін «ҚМЖМ ӘО» АҚ қарауында.
|
Сапа көрсеткіштері
2. Конкурстық құжаттаманы бекіту
|
бірлік
|
1
|
-
|
Конкурстық құжаттама «ҚМЖМ ӘО» АҚ оқ қорытындысын алғаннан кейін бекітіледі.
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
251 250
|
254 965,6
|
3 715,6 мың.т. бағамдық айырма
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
|
Сипаттамасы
|
Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/дамыту
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Алматы қаласында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру
|
бірл.
|
1
|
1
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту
|
сағат
|
2-ден көп емес
|
2-ден көп емес
|
2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту
|
сағат
|
2-ден көп емес
|
2-ден көп емес
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру
|
қы-змет
|
1
|
1
|
Тиімділік көрсеткіштері
1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
%
|
100
|
100
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
1 759 505
|
1 759 505
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|