|
2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы
|
бет | 13/18 | Дата | 26.05.2018 | өлшемі | 2,7 Mb. | | #17939 |
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
021 «Көлік және коммункация саласында техникалық регламенттер және стандарттар әзірлеу»
|
Сипаттама
|
Автожол саласындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу ерікті негізде қолдану нәтижесінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын, сондай-ақ зерттеу және әдістерін құрайтын (сынақтар) және өлшеу, ережелерін мемлекетаралық стандарттарды сақтауын, оның ішінде Кеден одағының «Автомобиль жолдарының қауіпсіздігі» техникалық регламенттерінің талаптарын орындау мен қолдануға қажетті іріктелген ережелер үлгілері мен өнімнің сәйкестілігін бағалауды жүзеге асыруын (растау) қамтамасыз етеді.
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу
|
бірлік
|
11
|
11
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының қамтамасыз етуі
|
бірлік
|
11
|
11
|
|
Сапа көрсеткіштері
«Автомобиль жолдары қауіпсіздігі» Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарының орындалу үлесі
|
%
|
100
|
100
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны
|
мың теңге
|
2 300
|
2 300
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
25 300
|
25 300
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
024 «Жеке және заңды тұлғаларға "жалғыз терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызметтер көрсететiн халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметiн қамтамасыз ету»
|
Сипаттама
|
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
|
адам
|
10 445
|
10 445
|
|
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
|
бірлік млн.
|
9,0 кем емес
|
24,5
|
2013 жылы ХҚО арқылы көрсетілетін жаңа қызметтердің саны 171 құрады, оның ішінде Мамандандырылған ХҚО-ның қызметтері. 2012 жылмен (113) салыстырғанда 58 мемлекеттік қызметке өскен (33,9%)
|
4. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
|
саны
|
45
|
50
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
|
%
|
90
|
99,9
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
|
%
|
90
|
98,7
|
|
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
|
жылына қызмет
|
1000 кем емес
|
1 609
|
2013 жылы ХҚО арқылы көрсетілетін жаңа қызметтерді енгізілуіне байланысты асыра орындау 171 құрады, оның ішінде Мамандандырылған ХҚО-ның қызметтері. 2012 жылмен (113) салыстырғанда 58 мемлекеттік қызметке өскен (33,9%)
|
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚО жаңғырту
|
%
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
14 847 623
|
14 847
432,9
|
190,1 мың.т. мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
|
Сипаттамасы
|
құпия
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлш. бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Сапа көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
|
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың теңге
|
4 287 206
|
4 287 205,5
|
0,5 мың.т. қалдық
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
|
027 «Қазақстан Республикасының орбиталды-жиiлiк ресурсын координациялау және халықаралық-құқықтық қорғау»
|
Сипаттамасы
|
Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына
байланысты
|
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
|
іске асыру тәсіліне байланысты
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы
|
cараптама
лардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру
|
қорытындылардың саны, дана
|
24
|
24
|
|
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу
|
хаттама/есеп бірлік
|
14
|
14
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. «KazSat» жүйесінің жерсеріктік желілері мен шетел жерсеріктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар
|
ұсыныстар саны,
бірлік
|
2
|
2
|
|
Сапа көрсеткіштері
1. Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар
|
жиілік-терді тағайындау саны
|
1
|
1
|
|
Тиімділік көрсеткіштері 2. Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігіні шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі
|
келісімдер
дің саны, бірлік
|
1
|
1
|
|
Бюджеттік шығыстардың көлемі
|
мың тенге
|
125 638
|
125 638
|
|
Бюджеттік бағдарламаның нысаны
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
|
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
|
Сипаттама
|
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі
|
мазмұнына қарай
|
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
|
іске асыру тәсіліне қарай
|
Жеке бюджеттік бағдарлама
|
ағымдағы/даму
|
Даму
|
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті кезең
|
Бюджет қаражатының игерілмеуі/
нәтижелердің жетіспеушілігінің себептері
|
жоспар
|
факт
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1.Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
|
км
|
153
|
156
|
|
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1.Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер
|
км
|
153
|
156
|
|
Сапа көрсеткіштері
1.«Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
|
саны
|
110
|
107
|
|
Тиімділік көрсеткіштері
1.Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
|
мың теңге
|
101,8
|
101,3
|
|
Бюджет қаражатының көлемі
|
мың теңге
|
72 793 049
|
72 793 049
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
|
|