3 бағыт. Инфрақұрылымдық кешеннің дамуы
Мақсаты: Қала тұрғындарының өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастыру
Нысаналы индикаторлар:
Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексін 2015 жылы 103,0% жеткізу (2011 жыл – 88,9%);
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесін 2015 жылы 43,6% ұлғайту (2011 жыл – 35,1);
Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесі 2015 жылы 37,4% дейін төмендету (2011 жыл – 45,3%);
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның тозуын 2015 жылы 41,6% дейін төмендету (2011 жыл – 49,4%);
Желілердегі ысыраптар 2015 жылы 18,2% дейін төмендету (2011 жыл – 19,7%);
Халықтың су бұру (кәріз) қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін 2015 жылы 50,1% арттыру (2011 жыл – 40,9%);
Толық биологиялық тазартудан өткен ағынды сулар көлемін 2015 жылы 38 430 мың текше метрге дейін ұлғайту (2011 жыл – 34 200).
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Бір. өлш*
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
нақты
|
нақты
|
нақты
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 міндет: Құрылыс саласын дамыту
|
19
|
Құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі
|
%
|
88,9
|
122,9
|
78,5
|
103,0
|
103,0
|
19.1.
|
Тұрғын ғимараттарды пайдалануға беру көлемі, жалпы аланның шаршы метрі
|
Мың ш.м.
|
89,6
|
168,1
|
182,4
|
171,0
|
185,0
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
"Қол жетімді тұрғын үй 2020" және "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту 2020" бағдарламаларын жүзеге асыру;
|
2012-2015 жылдары
|
-
|
барлық қаржыландыру көздерінен бас жоспарға сәйкес жаңа тұрғын массивтердің құрылыстарын жүргізу;
|
2012-2015 жылдары
|
-
|
мемлекеттік бюджет қаржысы есебінен шағынаудандарда әлеуметтік, инженерлік инфрақұрылым нысандарының құрылыстарын дамыту;
|
2012-2015 жылдар
|
-
|
жаңа жерлерге бюджет қаржысы есебінен инженерлік инфрақұрылым жүйелерін тарту арқылы жеке және коммерциялық тұрғын үйлердің құрылыстарын жүргізуді ынталандыру.
|
тұрақты
|
Орындалуына жауаптылар: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі, Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылық бөлімі, Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі, Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі, Шымкент қаласының жер қатынастары бөлімі
|
2 міндет: Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
20
|
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі
|
%
|
35,1
|
49,7
|
46,5
|
38,3
|
43,6
|
20.1.
|
Жолаушылар автокөлігі қатынасымен қамтылмаған елді мекендер үлесі
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,2
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
Бас жоспарға сәйкес қала аумағының ұлғайюына байланысты қоғамдық көлік бағыттарын қайта қарау;
|
2013-2015 жылдары
|
-
|
көлік инфрақұрылым дамыту мақсатында көлік байланысындағы жолдар мен көшелердің құрылысын, қайта құру жұмыстарын жүргізу және жаяу жүргіншілер өткелдерінің құрылыстарын жүргізу;
|
2012-2015 жылдары
|
-
|
шағынаудандардағы тас жолдарға асфальт төсеу, жолдарды орташа жөндеу арқылы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесін арттыру.
|
2012-2015 жылдары
|
Орындалуына жауаптылар: Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
3 міндет: Тұрғын үй-коммуналдық қызметтерінің сапасын жақсарту
|
21
|
Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету, %-бен
|
%
|
45,3
|
44
|
43,9
|
42
|
37,4
|
21.1.
|
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділігі бар тұрғындардың үлесін ұлғайту, %-бен
|
%
|
93,6
|
95,7
|
95,7
|
95,6
|
96,8
|
21.2.
|
Жылумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін ұлғайту, %-бен
|
%
|
81,6
|
82,9
|
85,7
|
88,9
|
91,9
|
22
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның тозуын төмендету, %-бен
|
%
|
49,4
|
47,2
|
44,7
|
43,7
|
41,6
|
22.1.
|
жылумен жабдықтау
|
%
|
80,0
|
71,0
|
63,0
|
61,0
|
55,0
|
22.2.
|
сумен жабдықтау
|
%
|
36,0
|
35,5
|
33,2
|
31,0
|
29,6
|
22.3.
|
электрмен жабдықтау
|
%
|
61,9
|
61,8
|
61,1
|
60,8
|
60,1
|
22.4.
|
су бұру
|
%
|
24,1
|
23,4
|
22,3
|
22,0
|
21,8
|
23
|
Желілердегі ысырапты төмендету, %
|
%
|
19,72
|
20,5
|
19,01
|
18,7
|
18,2
|
23.1.
|
жылумен жабдықтау
|
%
|
18,4
|
21,97
|
21,07
|
21,0
|
21,0
|
23.2.
|
сумен жабдықтау
|
%
|
21,2
|
21,0
|
18,5
|
17,9
|
17,0
|
23.3
|
электрмен жабдықтау
|
%
|
18,08
|
18,04
|
18,0
|
17,96
|
17,92
|
23.4.
|
су бұру
|
%
|
21,2
|
21,0
|
18,5
|
17,9
|
17,0
|
23.5.
|
Көздердің тозуын төмендету, %
|
%
|
61,6
|
57,5
|
53,8
|
51,9
|
49,1
|
23.6.
|
жылумен жабдықтау
|
%
|
80,0
|
71,0
|
63,0
|
61,0
|
55,0
|
23.7.
|
сумен жабдықтау
|
%
|
44,2
|
43,5
|
42,8
|
41,0
|
40,4
|
23.8.
|
электрмен жабдықтау
|
%
|
60,6
|
58,0
|
55,7
|
53,8
|
51,9
|
24
|
Халықтың су бұру (кәріз) қызметтерімен қамтамасыз етілу деңгейін арттыру
|
%
|
40,9
|
42,0
|
46,0
|
49,7
|
50,1
|
25
|
Толық биологиялық тазартудан өткен ағынды сулар, мың текше метр
|
мың текше метр
|
34 200
|
34 300
|
34 800
|
36 600
|
38 430
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
көпқабатты тұрғын үйлерді әділет басқармасында кондоминиум нысаны ретінде тіркеу және кондоминиум нысандарына екінші деңгейлі банктерден есеп-шотын ашу жұмыстарын ұйымдастыру, тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстарнын жүргізуге келісім-шарттар жасау және ақау актілерін, техникалық зерттеу және энергоаудит жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру;
|
2012-2015 жылдары
|
-
|
жылумен қамтамасыз ету қызметтерінің сапасын жақсарту мақсатында "3-Энергоорталық" АҚ есебінен 2014 ж - 2,9 км, 2015 ж -3,8 км жылу құбырларын ауыстыру, бюджет қаржысы есебінен (қаланың оңтүстік бөлігі) 2014 ж -35,5 км, 2015 ж – 26,2 км жылу құбырларын ауыстыру жоспарланған.
|
2014-2015 жылдары
|
-
|
қала халқын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 4 магистралдық су құбырларының құрылыстарын аяқтау;
|
2012-2015
жылдары
|
-
|
7 шағынауданға ішкі ормадық су құбырларының құрылысы аяқтау;
|
2014-2015 жылдары
|
-
|
қала халқын электрмен қамтамасыз ету мақсатында "Солтүстік", "Бозарық" подстанциясының құрылысын аяқтау, 6 шағынауднға ішкі орамдық электр желілерін татру;
|
2014-2015 жылдары
|
-
|
халықтың су бұру (кәріз) қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейін жоғарлату мақсатында шайынды су тазарту қондырғысын қайта құру, бас жоспарға сәйкес жаңадан шайынды су имаратының құрылысын бастау.
|
2015 жылы
|
-
|
халықты жылумен қамтамасыз ету мақсатында 11 шағын ауданға ішкі орамдық газ құбырларының құрылыстарын аяқтау
|
2014-2015 жылдары
|
Орындалуына жауаптылар: Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылық бөлімі, Шымкент қаласының тұрғын үй инспекциясы, Шымкент қаласының құрылыс бөлімі
|
4 бағыт. Шымкент агломерациясын дамыту
Мақсаты: Шымкент қаласын жақын қалалары мен елді мекендерді қамтитын ірі агломерациялық орта ретінде дамыту.
Нысаналы индикаторлар:
Шымкент қаласы халқының орташа өсімін 2015 жылы 120,4% дейін ұлғайту (2011 жылы – 103,1%)
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлш. бірлігі
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
нақты
|
нақты
|
нақты
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 міндет: Шымкент агломерациясын дамыту
|
26
|
Халық санының орташа өсімі
|
%
|
102,1
|
103,0
|
103,1
|
103,6
|
120,4
|
26.1.
|
Шымкент қаласының халық саны, мың адам
|
Мың адам
|
642,6
|
662,3
|
682,6
|
707,5
|
852,5
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
Бас жоспарға сәйкес 2015 жылға қарай қала шекарасына Сайрам, Төлеби Ордабасы аудандарынан 40 елді-мекенді өткізу;
|
2013-2015 жылдары
|
-
|
Шымкент агломерациясына енетін елді мекендер мен қалалардың шекарасын белгілеу;
|
2013-2014 жылдары
|
-
|
жоғары жылдамдықты халықаралық автомагистралдың құрылысын жүргізу, ауданаралық, қалаішілік жолдарды қайта құру және жол құрылыстарын дамыту арқылы агломерация аумағындағы халықтың қала орталығына 1-1,5 сағаттық көлікті қол жетімділікті қамтамасыз ету;
|
тұрақты
|
-
|
Бас жоспарға сәйкес қаланың кеңейген аумақтары бағыттарында қоғамдық көлік бағыттарын ұзарту, кестелерін қайта қарау
|
2013-2015 жылдары
|
-
|
еркін экономикалық, индустриялық аймақтырдағы кластерлік даму тетіктерін жетілдіру арқылы жұмысшы күшіне қажеттілікті ұдайы арттыру;
|
тұрақты
|
-
|
агломерация аумағындағы елді-мекендерді әлеуметтік, инженерлік, қызмет көрсету инфрақұрылым жүйелерін дамыту.
|
2013-2015 жылдары
|
Орындалуына жауаптылар: Қалалық әкімдіктің барлық құрылымдық бөлімдері
|
5 бағыт. Қоршаған ортаны қорғау
Мақсаты: Қоршаған ортаға антропогендік жүктемені төмендету
Нысаналы индикаторлар:
Атмосфераға стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттар шығарындыларын 2015 жылы 29,9 мың тоннаға дейін төмендету.
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
нақты
|
нақты
|
нақты
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
міндет: Қоршаған ортаны қорғау
|
27
|
Атмосфераға стационарлық көздерден шығатын ластаушы заттар шығарындылары
|
Мың тонна
|
28,0
|
29,0
|
32,8
|
30,9
|
29,9
|
27.1.
|
Қоршаған ортаға эмиссия үшін алынған жергілікті бюджеттің кірістеріне экологиялық іс-шараларға бағытталған шығындардың қатынасы, %-бен
|
%
|
70,1
|
12,9
|
19,4
|
21,2
|
27,9
|
27.2.
|
Қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінен қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеудің үлесі, %-бен
|
%
|
0,4
|
0,8
|
1,0
|
1,5
|
3,0
|
|
27.3
|
Ормандарды қайта өсіру мен орман шаруашылығының алаңы, мың га.
|
Мың га
|
0,316
|
0,355
|
0,324
|
0,198
|
0,216
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
атмосфералық ауаның сапасын тұрақты мониторинг жүргізу, өнеркәсіп кәсіпорындарын жаңғырту және қазіргі заманғы тазарту қондырғыларды орнатуға ұсыныстар жолдау;
|
тұрақты
|
-
|
қала аумағында қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптайтын зауытты және полигонды іске қосу, стихиялық қоқыс тастайтын орындарды жою;
|
2013-2015 жылдары
|
-
|
қала аумағын көгалдандыру шараларын жалғастыру, жасыл желек аумағын ұлғайту;
|
2012-2015 жылдары
|
-
|
шағынаудандарда орталықтандырылған кәріз жүйелерінің құрылыстарын дамыту, 2015 жылға қарай жаңадан кәріздік тазарту нысанының құрылыстарын жүргізу;
|
2013-2015 жылдары
|
-
|
қала аумағында түрлі нысандардан қалған шлам, күл қоқыс үйінділерін қопсыту, қаланың санитарлық тазалығын сапалы қамтамасыз ету.
|
тұрақты
|
Орындалуына жауаптылар: Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылық бөлімі, Шымкент қаласының жер қатынастары бөлімі
|
6 бағыт: Жергілікті мемлекеттік қызмет көрсету
Мақсаты: Жергілікті мемлекеттік басқару органдары қызметінің тиімділігін арттыру.
Нысаналы индикаторлар:
Халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейін 2015 жылы 99% жеткізу (2011 жылы – 95%).
№
|
Нысаналы индикаторлар/тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Бір. өлш*
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
нақты
|
нақты
|
нақты
|
жоспар
|
жоспар
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1 міндет: Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту
|
28
|
Халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қанағаттанушылық деңгейі
|
%
|
95,0
|
99,0
|
99,8
|
99,8
|
99,0
|
|
28.1
|
Жергілікті атқарушы органдар көрсететін қызметтер санынан электрондық форматқа көшірілген көрсетілген қызметтер санының ұлғаюы, %-бен
|
%
|
30
|
45,0
|
57,4
|
57,4
|
58,0
|
|
Жету жолдары:
|
Орындау мерзімі
|
-
|
мемлекеттік қызметтерді ҚР Үкіметінің "Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілген мемлекеттік қызметтердің тізімін бекіту туралы" стандарттарына сәйкес ұсыну;
|
тұрақты
|
-
|
жеке және заңды тұлғаларға мемлекеттік қызметтерді ұсынуға жауапты қызметкерлердің ұдайы біліктілігін, білім жетілдіру үшін арнайы оқу курстарынан өткізу;
|
тұрақты
|
-
|
жеке және заңды тұлғалардың ҚР заңнамалармен бекітілген құқықтары мен қызығушылықтарын қанағаттандырылуын қамтамасыз ету;
|
тұрақты
|
-
|
мемлекеттік қызметкерлердің компьютерлік сауаттылығын ұдайы жетілдіру;
|
тұрақты
|
-
|
мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базаларын жаңарту, жаңа үлгідегі компьютерлік технологиялармен жарықтандыру
|
тұрақты
|
Орындалуына жауаптылар: Қала әкімдігінің аппараты, барлық құрылымыдық бөлімдер
|
5. Қажет ресурстар
Бағдарламаны іске асырылуына республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қаражат көзделген жіберілген болады. Бағдарламаны іске асыруына жалпы шығындары 450 331,0 млн. теңгені құрады, оның ішінде 2011 жылы – 58 717,0 млн.теңге;
2012 жылы – 44 750,0 млн.теңге;
2013 жылы – 75 502,0 млн.теңге;
2014 жылы – 84 489,0 млн.теңге;
2015 жылы – 186 873,0 млн.теңге.
Жеке іс-шаралар жергілікті деңгейде республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен іске асырылады.
Бағдарламаны қаржыландыру көлемі республикалық және жергілікті бюджеттің тиісті жылдарға қалыптастыруы барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес нақтыланады.
6. Бағдарламаны басқару
Шымкент қаласының даму бағдарламасы қаланың әлеуметтік-экономикасында негізгі стратегиялық даму бағыттары айқындалған басты құжаты болып табылады. Алдағы уақытта әзірленетін бағдарламалық құжаттар, іс-шаралар, салалық стратегиялар қаланың дамуындағы айқындалған стратегиялық бағытымен сәйкес келуі тиіс.
Бағдарлама, стратегиялық дамудағы басқару жүйесін қалыптастырады және стратегиялық мақсатқа жету жолындағы Әкімдіктің ағымдағы қызметінде бағыт бағдарды айқындайды. Бағдарламаны басқару процессі келесілерден тұрады: мониторинг, аралық және соңғы нәтижені бағалау.
Шымкент қаласының даму бағдарламасына мониторинг «негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, нәтиже көрсеткіштері және жету жолдары» бөлігі бойынша жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі.
Жылдың қорытындысы бойынша мониторинг жүргізу үшін бағдарламаны жүзеге асыруға қатысушы мемлекеттік бірлесіп орындаушы органдар өз құзыреті шегінде есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарына дейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға іске асыру туралы ақпаратты ұсынады.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы бірлесіп орындаушы мемлекеттік орган ұсынған іске асыру ақпаратың негізінде қаланың дамыту бағдарламасын іске асыру есепті қалыптастырды және есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпаннан кешіктірмей бірінші басшының қолымен веб порталда орналастырады.
Достарыңызбен бөлісу: |