2.3 Аймақты әлеуметтік-экономикалық дамытудың әрекеттегі мемлекеттік басқару саясатының талдауы.
Мемлекеттік басқарудағы әрекеттегі саясаты ұлттық мақсаттарға жетуге бағытталған: тұрғындарды толық жұмыспен қамту, өмір сапасын жақсарту, кірістерді әділетті түрде бөлу, трақты экономикалық даму. Дамудың негізгі приоритеттері бойынша қалада іс-шаралар нақты сектордың, агроөнеркәсіптік кешеннің, ауыл аймақтарының, тұрғын үй құрылысының, білім беру саласына, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау, қоршаған ортаны қорғауға, туризмнің, шағын кәісіпкерлікті қолдаудың, жол қатынастарының қауіпсіздігінің, нашақорлықпен, наркобизнес және жемқорлықпен күрестің дамуына бағытталған, сонымен қатар құқықтық мәдениет деңгейін арттыруға, құқықтық оқыту және азаматтарды тәрбиелеуге бағытталған.
Қалада келесідей бағдарламалар әрекет етеді:
- «2010 жылға дейін Өскемен қаласынң даму бағдарламасы»;
- «2006-2010 жылдарға Өскемен қаласының агроөнеркәсіптік кешенінің тұрақты даму бағдарламасы»;
«2005-2010 жылдарға Өскемен қаласының жолдарын дамыту бағдарламасы»;
«2009-2011 жылдарға Өскемен қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйесін қайта құру, құрылыс және техникалық қайта жабдықтау бағдарламасы»;
«2006-2010 жылдарға Өскемен қаласындағы жемқорлықпен күрес бағдарламасы»;
«2008-2010 жылдарға Өскемен қаласының жастар және жастар саясаты бағдарламасы»;
«2009-2011 жылдарға Өскемен қаласында нашақорлық және наркобизнеспен күрес бағдарламасы»;
«2008-2010 жылдарға Өскемен қаласында құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыспен күрес бойынша бағдарламасы».
2.3.1 Бәсекелестікті дамыту
Қазіргі күні шағын кәсіпкерлік саласында келесі мәселелер негізгі болып қалуда:
- салық салуда оның даму деңгейіне, қызмет түріне және қалыптасу түріне байланысты дифференциялық келуінің болмауы;
- кепілдік қамтамасыз етудің болмауы жағдайында нақты секторда бизнес ашу мүмкіндігінің болмауы;
- бизнестің айтарлықтай жоғары операциондық шығындары;
- бизнес қызметінің жоспарлық және жоспарлық емес тексерулердің үлкен саны;
- екінші деңгейдегі банктердегі несие және оларды қайтарып алу механизмінің толықсыздығы бойыша сыйақының айтарлықтай жоғары қойылымдары;
- сауда қызметін басқару саласында әлсіз заңнамалық қамтамасыз ету;
- делдалдық құрылымның болуы.
Бәсекелестік ортаны жақсарту бойынша келесі шаралар қарастырылуда:
- азық-түліктік және азық-түліктік емес тауарлар, қызмет салаларының негізгі топтарына бағаның тұрақты мониторингін қамтамасыз ету;
- бағаны тұрақтандыру бойынша қалалық штабтың жұмысын жалғастыру.
Агроөнеркәсіптік секторды дамыту үшін бәсеелестікті дамыту бойынша шаралар ұсынылды:
- тұрғындарға ауыл шаруашлық тауарларды тікелей сату тәжірибесін жалғастыру, оның ішінде базар және «демалыс күні» жәрмеңкесі арқылы;
- ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді қала базарларында сауда орындарымен қамтамасыз етуге жәрдемдесу.
2.4 Мәселелер, тәуекелдер, бәсекелі артықшылықтар мен мүмкіншіліктердің кешендік сипаты
Ағымдық жағдай талдауының нәтижелері (25 кесте).
25 кесте
Мықты жақтары
|
Әлсіз жақтары
|
Меншік материалдық-шикізаттық база.
Өнім импортшыларымен аймақытқ жақындық (Қытай, Ресей).
Түсті металлургия және металл өңдеу саласында айтарлықтай технологиялық потенциал.
Жеңіл автомобильдер құру бойынша зауыттың орналасуы (Қазақстанның басқа аймақтарында жоқ).
Сауда көлемі дамуының оң динамикасы және тұрғындарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету.
Жеке сауда нарығында жетілген қатысушылардың болуы.
Нақты сектор үшін жоғары мамандандырылған кадрлардың, заманауи кәсіптік білім беру үшін ресурс кешенінің болуы.
Балаларды мемтепке дейінгі білім беру қызметімен қамту көрсеткішінің деңгейі.
Денсаулық сақтаудың тұрақты потенциалы.
Медициналық мекемелердің дамыған желісі.
Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша өндрістің дамуы үшін едәуір потенциал және жағымды табиғи-климаттық жағдайлар.
Ауыл шаруашылық жағулардың жоғары табиғи топырақ құнарлылығымен, табиғи шөп шабу және жайылым жерлердің болуы.
Жұмыссыздықтың салыстырмалы төменгі деңгейі.
Жеке адрестік көмекткің күшеюі.
Тұрғын басына ет, бидай, картошкамен қамтамасыз етудің жеткілікті деңгейі.
Жер асты тұщы сулары қорының жеткілікті деңгейі.
Нақты сектордың, шағын және орта бизнестің дамуы үшін инновационды инфрақұрылым потенциалының болуы (технопарктер, индустриалды аймақтар).
Жеткілікті тарамадалған көліктік инфрақұрылым.
Облыстық орталыққа ауылдық елді мекендердің жақындығы және әкімшілік бағыныштылығы.
Аумақты салықтық база.
Инвестицияны қолдау үшін ішкі қорда пайдалану.
Этникалық татулық, ұлттық мәдени орталықтардың дамуы.
|
Қайта жасау деңгейінің айтарлықтай үлкен емес деңгейі және металл өнімдерінің аз номенклатурасы.
Ішкі нарықтың жеткіліксіз көлемі.
Өндірісті жаңғырту үшін кәсіпорындардың айналым қаражатының жетіспеуі.
Ғылымды қажет ететін және жоғары технологиялық өндірістердің болауы.
Нақты секторда негізгі қорлардың тозуының жоғары деңгейі.
Өсіп келе жатқан энергия жетіспеушілігі және шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін және тұрғындардың ауқатын төмендетуге мүмкінідік туғызатын желідегі шығындардың айтарлықтай жоғары деңгейі.
Нақты кәсіпорын аясында шығарылатын өнімнің айтарлықтай шектелген түр жинағы.
Шығарылатын өнімнің айтрлықтай жоғарғы энергосиымдылығы.
Ауыл шаруашылық жағулардың айтарлықтай аз ауданы.
Шемшөптік дақылдардың жетіспейтін базасы.
Асыл тұқымды малдардың төменгі үлесі.
салық салуда оның даму деңгейіне, қызмет түріне және қалыптасу түріне байланысты дифференциялық келуінің болмауы.
Су жүргізетін және канализациялық желілерінің айтарлықтай жоғары тозуы.
Көліктік инфрақұрылымның қанағаттанарлықсыз техникалық жағдайы.
Азаматтар үшін тұрғын үйге қол жеткізудің жеткіліксіз деңгейі.
Қошаған ортаны көптеген тарихи және ағымдық ластаудың болуы.
Мектепке дейінгі жастағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен толық емес қамту.
Демографиялық және миграциондық процестер салдарынан мектеп оқушылары контингентінің азаюы.
Жоғары сәбилер өлімі; тұрғындар ауыруының жоғары деңгейі.
Медициналық мекемелердің жабдықталуының жеткіліксіз деңгейі.
Электр желілері тозуының жоғарғы деңгейі.
|
Мүмкіндіктер
|
Қауіптер
|
Кедендік одаққа кірумен байланысты нарықтың кеңеюі.
Шикізат жеткізушілерге аймақтық жақындықты және төмені шекті кешендік базаны қолдану (Қытай, Ресей).
Ет және сүт кластерін құруға барлық алғышарттар бар. Өскемен қаласы маңайында азық-түліктік шеңбер құру бойынша жобаларды іске асыру.
Қала аумағында ауыл несиелік серіктестіктерін құру.
Шағын және орта кәсіпкерлікті ширақ дамудағы мемлекеттік қаржылық-несиелік қолдау.
Кәсіпкерлік сала бастамасын іске асыру үшін жағымды жағдайлар жасау үшін «сервистік орталық» құру.
Рұқсат беру құжаттарын (рәсімдер) алуда әкімшілік шығындарды қысқартуда резервтердің болуы.
Кедендік одаққа кірумен байланысты тауар нарығының даму келешегі.
Қалдықтарды екінші рет өңдеу және жою энерго қоры ресурстары саясатын іске асыруға мүмкіндік береді.
Қоршаған ортаның сапасын бақылауда автоматтандырылған жүйені енгізу.
Аймақта суарылатын жер аудандарын қайта калпына келтіру.
Дәстүрлі емес жылумен жабдықтау көздерінің даму болашағы.
Нысандар құрылысында мемлекеттік-жеке серіктестіктің дамуы.
Тұрғын үй құрылысы және жалдамалы тұрғын үй құрылысын дамыту бойынша шараларды іске асыру.
|
Шикізаттық қорларға бағаның төмендеуі.
Шығарылатын өнімнің төменгі бәсекеге қабілеттілігінен экономиканың даму қарқынының бәсеңдеуі.
Әлемдік нарықта металлға бағаның тұрақсыздығы.
Экономиканың сәйкес салалары мен кіші салаларында дамудың болмауы немесе жетіспеушілігі нәтижесінде ішкі нарықтың импорттық тәуелділігінің артуы.
Шығарылатын өнімге сұраныстың төмендеуіне байланысты өндірістік өнеркәсіп көлемінің төмендеуі.
Несиелік қорларға олрдың жоғары құнына ауырлаған қол жетушілік.
Кәсіптік білім беру жүйесінде үйлеспеушліктің сақталуы.
Жол және көлік саласының ағымдық даму деңгейі сақталғанда экономиканың бәсекелестік даму артықшылығының төмендеуі.
Экономикалық жағдайдың оны сауықтыру бойынша шаралардың жетіспеушілігі жағдайында төмендеуі.
Тұтынушы тауарлар және қызметтерге қазіргі баға деңгейінің қарқыны сақталған жағдайда және оларға мемлекеттік бақылау болмағанда тұрғындардың өмір сапасының нашарлауы.
Саланың дамуына кері әсерін тигізетін, жаңа технология енгізуге кедергі жасайтын және өнімнің бәсекелік артықшылығын төмендететін ауыл шаруашылығында қосалқы көмекші шаруашылықтың болуы
Әлсіз кепілдік базасымен байланысты ауыл тұрғындары үшін несие алудағы қиыншылықтар, ауылдық кооперация және несиелендіру механизмі мәселелерінде тұрғындардың төмен ақпараттық деңгейі.
|
Өскемен қаласы дамуының болжамы
Өскемен қаласының жоспарланған кезеңде дамуының негізгі үрдісі –инновация және жоғары технологияларды пайдалана отырып экономикалық дамуды жалғастыру.
Көп қабатты сонымен қатар жеке тұрғын үй құрылысы қаланың сол жақ жағалауында іске асатын болады.
Өндірістік кәсіпорындардың санитарлық-қорғау аймағына түсетін бар бір қабатты тұрғын үй қоры қауіпсіз аймақтарға тұрғындарды жаңа аудандарға көшіру арқылы ақырындап көшіріле бастайды.
Қаланың сол жақ жағалауында қалалық әкімдік ғимаратын, қазақ драма театрын, барлық дәіни конфессия алаңын, спорттық құрылыс кешендерін қамтитын жаңа әкімшілік-мәдение орталық салынатын болады. Қаланың оң жақ жағалауындағы әкімшілік-мәдени орталық өз қызметін сақтап қалады. Бар табиғи және жоспарланып жатқан орталықтар ішкі сақиналық магистральға біріктірілетін болады.
«Жоғарыөнімді инновациялық технологияларды өнеркәсіпте, агроөнеркәсіптік кешенде, инвестицияда, шағын және орта кәсіпкерлікте, саудада және қоршаған ортаға енгізу негізінде қала экономикасын жеделдетіп дамыту» 1 бағдар бойынша 2015 жылға қарай өзекті индикаторлар келесі көрсеткіштерге ие болады:
– өңдеу өнеркәсібінде еңбек өнімділгін 1,5 есеге арттыру;
– ВРП энергосиымдылығын 11%-дан кем емес төмендету;
– инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесін 17,7%-ға дейін арттыру;
– инновациялық инфрақұрылымды құру, оның ішінде салалық орталықты;
– тауар, жұмыс және қызмет сатып алуда мемлекеттік мекемелер және ұйымдар, жүйе құрайтын кәсіпорындарда сатып алуда қазақстандық ұстаным үлесін 77,7%-ға дейін арттыру;
– ИСО және т.б. стандарттарды енгізген кәсіпорындар мен ұйымдар санын 2015 жылға қарай 99 бірлікке дейін арттыру;
– тау-кен өндірісі өнеркәсібінде көлемді 104,4%-ға дейін арттыру;
– металлургиялық өнім өндірісі көлемін 2,2 есеге арттыру;
– машинажасауда өндіріс көлемін 1,6 есеге арттыру;
– машинажасауда еңбек өнімділігін жылына бір адамға 8,2 млн. теңгеге дейін арттыру;
– отандық құрылыс материалдарының үлесін 80,5%-ға дейін арттыру;
– құрылыс материалдары өндірісінде еңбек өнімділігін 1,7 есеге арттыру;
– жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен ішкі нарық қажеттілігін 3,2%-ға дейін қанағаттандыру;
– жеңіл өнеркәсіп өнім өндірісі көлемін 700,0 млн. теңгеге дейін арттыру;
– жеңіл өнеркәсіпте еңбек өнімділігін 1,5 есеге арттыру;
– күкірт қышқылы өндірісі көлемін жылына 504,8 мың тоннаға дейін арттыру;
– химиялық өнеркәсіп өндіріс көлемін 19 млрд. теңгеге дейін арттыру;
– ағаш өңдеу өнеркәсіп өндірісі көлемін 693,6 млрд. меңгеге дейін арттыру;
– құрылатын индустриалды аумақ аймағында шикізаттық емес экспорттық болжамдық және жоғары технологиялық өндіріске инвестиция көлемін 29,5 млрд. теңгеге дейін арттыру;
– жоспарланған кезеңде экономиканың басым секторының негізгі капиталына 82,9 млрд. теңге көлемінде инвестиция тарту;
– «Өркен» индустриалды аймағында орналаситыруға жоспарланған инвестициялық жобалар саны 4 бірлік;
– сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында ірі сауда нысандарын және жеке тауар айналымның жалпы көлемінде сауда желілерінің үлесін 6,5%-ға дейін арттыру;
– сауда кәсіпорындары желісін 1873 бірлікке дейін арттыру;
– сауда ТКИ 105,0%-ға дейін арттыру;
– жеке тауар айналым ТКИ 104,0%-ға дейін арттыру;
– тоайым тауар айналым ТКИ 106,0%-ға дейін арттыру;
– тұрақты көздерден шығатын ластайтын заттардың жалпы көлемдегі бұл заттардың ұсталатын ластайтын заттардың үлес салмағын 87%-ға дейін төмендету;
– тұрақты көздерден шығатын ластайтын заттарды залалсыздандыратын заттар санын 563 мың тоннаға дейін арттыру;
– туристік қызмет саласында қызмет көрсететін ұйымдардың тұтас кірісін 2015 жылға қарай 2008 жылдың деңгейінен 15%-дан кем емес деңгейге арттыру;
– АПКда еңбек өнімділгі деңгейін 1,9 есе;
– ауыл шаруашылық ТКИ 102,0%-ға арттыру;
– тағам өнімдері ТКИ 103,1%-ға арттыру;
– АПК экспорттық потенциалын 2015 жылға қарай 20,4 млн. долларға дейін арттыру.
«Әлеуметтік сланы және адам потециалын дамыту, тұрғындардың өмір сапасы деңгейін арттыру, сапалы әлеуметтік қызметтің барлық түрімне қамтамасыз ету» 2 бағыт бойынша:
– балалардың жалпы санынан балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқытумен қамтуды 2015 жылға қарай 97,8%-ға дейін жеткізу;
– жалпы профилді мектеп санынан табиғи-математикалық мектеп үлесін 2015 жалға қарай 10,6%-ға дейін жеткізу;
– жаңа модификация кабинеттерімен қамтамсыз етілген мектеп үлесі 2015 жалға қарай 71,0%-ға дейін жеткізу;
– қала тұрғындарның күтілетін өмір ұзақтығы 69 жасқа жетеді;
– ана және бала өлімі 1,5 есеге азаяды;
– туберкулезбен ауыру 20%-ға төмендейді;
– қан айналым ауруынан өлім 15%-ға төмендейді;
– қала тұрғындарының мәдениет саласындағы сапа қызметімен қанағаттану деңгейі 2015 жылға қарай - 55%;
– қала тұрғындарының жалпы санынан әрдайым дене шынықтыру және спортпен айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамту 25%-ға деййін арттыру;
– дене шынықтыру және спортпен айналыстаын балалар және жасөспірімдер үлесін 2015 жалға қарай 12,1%-ға арттыру;
– жұмысқа тұру мәселесі бойынша келген тұлғалар санынан жұмысқа тұрғандар үлесі 78,4%-ға дейін артады;
– адрестік әлеуметтік көмек мөлшері екі есеге артады;
– күн көріс минимумы кіріснен төмен тұрғындар үлесін 8,6%-ға дейін төмендету;
– күн көріс минимумы мөлшерін 17791 теңгеге дейін арттыру;
– әлеуметтік адрестік көмек алатындар құрамындағы еңбекке қабілетті тұрғындардың үлес салмағын 30%-ға дейін қысқарту;
– жұмысқа тұрғызылған этникалық оралмандар үлесін 75%-ға дейін арттыру;
– адрестік әлеуметтік көмек алатындар саны 2015 жылға қарай 479 адам;
– үйде қызмет көрсетілетін тұлғалар үлесін 63,8%-ға дейін төмендету;
– уақытша мекендеу жағдайларында қызмет көрсетілетін тұлғалар үлесін 3,3%-ға дейін төмендету;
– мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі 2015 жылға қарай 56,0%:
– мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген тұрғындар үлесі 2015 жылға қарай 5%;
– қоғамдық санада мемлекеттің даму стратегиясы мен мемлекеттік саясатты қолдау деңгейін 70%-ға дейін арттыру;
– азаматтық қоғам және мемлекет институтының өзара қатынасын оң бағалайтын тұрғындар үлесін 80%-ға дейін арттыру;
– аймақтық отандық ақпараттық өнім тұтынушыларының қажеттілік деңгейін 60%-ға дейін арттыру;
– жастардың әлеуметтік оптимизм деңгейін 2015 жылға қарай 70%-ға дейін арттыру;
– тұтынушылардың мұрағаттық ақпараттармен сұраныстармен қанағаттандырылған үлесін 2015 жылға қарай 87%-ға арттыру;
– ведомстволық сақтаудағы құжаттардың жалпы көлеміндегі мұрағаттық қорды жаңа құжатармен толтыру үлесі 2015 жылға қарай 2,8%-ға дейін;
– сандық форматқа көшкен мұрағаттық қор үлесін 2015 жылға қарай 2,5%-ға дейін арттыру;
– қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардыңүлес салмағын 2015 жылға қарай 18,8%-ға дейін азайту;
– жол-көліктік оқиғадан қайтыс болғандар санын 2015 жылға қарай 4,1-ге дейін төмендету (100 зардап шеккендерге).
«Экономиканың тездетілген индустриализациясын және тұрғын үй коммуналдық пен көліктік қызметін қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызатын инфроқұрылым кешенінің жаңғыруы» 3 стратегиялық бағыт бойынша:
– жылу пайдаланудың жалпы көлемінде баламалы энергия көздерінің пайдалану үлесін 0,35%-ға дейін арттыру;
– тұрғындардың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу деңгейін жалпы 99,5%-ға дейін арттыру, оның ішінде: ауыл тұрғындарын – 98,9%-ға дейін;
–тұтынушыға тасығанда судың нормативті шығын деңгейін 10,57%-ға дейін төмендету;
– су құбырлары желілерінің 1 км.не апаттар және істен шығу санын 2015 жылға қарай 1,12 бір./км дейін төмендету:
– ауылдық елді мекендерде жөнделген желілер үлесі (жөндеу қажет ететін желілердің жалпы ұзындығынан) 2013 жылға қарай 5%;
– жөндеу қажет ететін желілердің жалпы ұзындығынан жылумен жабдықтау желілерінің жөнделген үлесін 7,5%-ға дейін арттыру;
– тұтынушыға тасығанда жылу энергиясының нормативті шығын деңгейін 16%-ға дейін төмендету;
– облыстық орталықта жылумен жабдықтау қызметімен қамтамасыз ету деңгейін 96%-ға дейін артыру;
– жылумен жабдықтау желілерінің 1 км-не жылына апат санын 0,2 апатқа дейін төмендету;
– ТЭЦ және 100 Гкал/сағ артық ірі қазандықтардан жылу энергиясын шығару көлемін 3070 мың Гкал/сағ дейін арттыру;
– жылу желілерінде базалық СЕМ нормативті техникалық шығындары деңгейін 798,8 мың Гкал дейін төмендету;
– жылу желілерінде базалық СЕМ нормативті техникалық шығындары деңгейін пайызын 14,9%-ға дейін төмендету;
– тұрғындарды су бұру қызметімен қамтамасыз ету деңгейін 2015 жылға қарай 63,2%-ға жеткізу;
– канализациялық желілердің 1 км-не жылына апат санын 2015 жылға қарай 0,04 апатқа дейін төмендету;
– жөндеу қажет ететін желілердің жалпы ұзындығынан ауыл елді мекендерінде жөнделген желілер үлесі 2015 жылға қарай 3,5%-ға дейін жеткізу;
– жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлес салмағын 77%-ға дейін арттыру;
– нормативті пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум нысандар үлесін 2015 жылға қарай 11,1%-ға дейін арттыру;
– жолаушылар көлігімен қамтылмаған елді мекендердің хабарламаларын 14,3%-ға дейін қысқарту;
– тұрақты бағыттарда автомобильді тасу тұрақтылығын 2015 жылға қарай 92%-ға дейін қамтамасыз ету.
«Аумақтық құрылғы» 4 стратегиялық бағыт бойынша:
– қаржыландырудың барлық көздері бойынша тұрғын үйді енгізу қарқыны деңгейін 100,0%-ға дейін арттыру;
– төтенше жағдай кезінде елді мекендерді шапшаң қимылдаумен максималды қамтамасыз ету 2015 жылға қарай 79%-ға дейін;
– нормативті пайдаланумен қамтамасыз етілген кондоминиум нысандар үлесін 11,1% -ға дейін арттыру;
– коммуналды қызмет сапасымен қанағаттанған тұтынушылар үлесін 63%-ға дейін арттыру;
– коммуналдық сектор кәсіпорындарында менеджменттің заманауи тәсілдерін енгізуді қамтамасыз ету, менеджменттің заманауи тәсілдерін енгізген кәсіпорындар саны 3 бірлікті құрайды.
«Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін өзі басқару жүйесін дамыту» 5 стратегиялық бағыт бойынша:
– электронды мемлекеттік қызмет алу аясында компьютерлік сауаттылыққа оқылатын тұрғындар үлесі - 40%;
– әлеуметтік маңызды қызметтерді электронды түрге ауыстыру - 50%;
– қала әкімі аппараты өкілетті органдарын бірыңғай электронды құжат айналым жүйесімен қамту – 100,0%;
– қала әкімі аппаратында жалпы құжат айналым көлемінен электронды құжат айналым үлесі - 98%;
– баға жүйесімен жасалған қанағаттану деңгейі электрондық мемлекеттік қызмет тұтынушыларын қамту - 20%;
– мемлекеттік органдарды ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету - 100%;
– мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың е-қызметтерін пайдаланатын құқыққа қабілетті азаматтар мен ұйымдар үлесі - 10%;
– жергілікті өзін өзі басқару институтының қызметімен тұрғындардың қанағаттануы - 65%;
– 100%-дық игерумен бюджеттік бағдарлама үлесін арттыру – 99,9%;
– несиелік келісімдердің шарттарына, мақсаттарына, мідеттеріне сәйкес бюджеттік несиелерді тиімді пайдалану – 100%;
– қала аумағында иесіз нысандарды 2015 жылға қарай жою - 100%;
– мемлекеттік мекемелер балансында бекітілген уақытша пайдаланылмайтын аудандарды жалға беру - 100
«Бәсекелестікті дамыту» 6 стратегиялық бағыт бойынеша.
Кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін әкімшілік кедергілерді жою және қажетті инфрақұрылымды құру бойынша шараларды іске асыру арқылы бәсекелестік ортаны жақсарту.
4. негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсаттық индикаторлар және нәтижелер көрсеткіші.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ 1. Жоғарыөнімді инновациялық технологияларды өнеркәсіпте, агроөнеркәсіптік кешенде, инвестицияда, шағын және орта кәсіпкерлікте, саудада және қоршаған ортаға енгізу негізінде қала экономикасын жеделдетіп дамыту.
1 мақсат: Диверсификация арқылы тұрақты және үйлестірілген өнеркәсіпті дамыту және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Өңдеу өнеркәсібінде еңбек өнімділігің 1,5 есе арттыру (2009 ж. – 1 адамға жылына 8,3 млн. теңге)
|
9,7
|
10,4
|
11,0
|
12,3
|
12,3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
ВРП энергия сиымдылығын 11%-дан кем емес төмендету (2009 ж. – н.д.)
|
2
|
4
|
6
|
10
|
11
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Мемлекеттік сатып алу тауарларында, жұмыс және қызметте қазақстандық ұстанымды арттыру, % (2009 жыл – 70,7%)
|
71,3
|
73,8
|
75,9
|
78,9
|
81,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Кәсіпорындар сатып алу тауарларында, жұмыс және қызметте қазақстандық ұстанымды арттыру, %
(2009 ж.- 67,34%)
|
72,2
|
74,3
|
75,9
|
76,5
|
77,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
5
|
ИСО және т.б. стандарттарды енгізген кәсіпорындар мен ұйымдар санын 2015 жылға қарай 99 бірлікке дейін арттыру;.
(2009 ж. – 62 бір.)
|
83
|
86
|
90
|
95
|
99
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Өнеркәсіптің болашақ сеторын дамыту, олардың диверсификацисын және бәсекеге қабілеттілік деңгейін қамтьамасыз ететін
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Алдағы жалға қатынас бойынша өнеркәсіптік өндіріс өнім көлемі, %
|
105
|
108,3
|
111,8
|
113,7
|
115,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Алдағы жылға қатынас бойынша тау-кен өнеркәсібінде және карьерларды жасау өндірістік өнеркәсіп көлемі, , %
|
101,1
|
101,7
|
102,7
|
103,9
|
104,4
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Алдағы жылға қатынас бойынша өңдеу өндірістік өнеркәсіп көлеміі, %
|
105,1
|
106
|
106,5
|
106,8
|
107,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Алдағы жылға қатынас бойынша электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауалық кондициялау өндірістік өнеркәсіп өнім көлемі, %
|
102,3
|
102,3
|
102,3
|
102,4
|
102,5
|
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі
|
5
|
Өндірістік өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеу өндірісінің үлесі (2009 ж. -88,1%)
|
89,5
|
91,3
|
92,8
|
94,4
|
95
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
6
|
Өңдеу өнеркәсібінде ТКИ арттыру, %
(2009 ж. – 97,4 %)
|
101
|
103
|
105,6
|
108,2
|
110,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең.
Өндірістік өнім өндіріс көлемі 2009 жылғы деңгейге 25,1%-ға артатын болады, қосымша 1961 жаңа жұмыс орыны пайда болады. Қойылған мақсатқа жету және қойылған міндетті шешу үшін индустриализация Картасына енген 3 инвестициялық жоба 2010 жылы іске асты.
2 кезең
Тауарлық өнім өндірісінің қол жеткізген деңгейі қосымша тағы да 29,2%-ға артады, индустриализация Картасы аясында 4 инветициялық жобаның іске асу нәтижесінде қосымша 4100 жаңа жұмыс орыны пайда болады.
Әрекеттегі кәсіпорындарда сапаны арттыруға және шығарылатын өнімнің түр жинағын кеңейтуге бағытталған қосымша шаралар іске асады және мақсатты индикаторлар бойынша қарастырылған шамалардың кезеңдік іске асуы.
Металлургиялық өнеркәсіп
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Металлургиялық өндіріс өнім көлемін 2,2 есе арттыру (2009 жыл – 181,2 млрд. теңге)
|
204,6
|
272,8
|
292,3
|
389,8
|
398,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Металлургиялық өндірісте еңбек өнімділігін арттыру
(2009 ж – жылына 1 адамға 11,6 млн. тн.)
|
12
|
13,2
|
14,9
|
16,7
|
18,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Көлемді арттыру, сапаны жоғарлаты, өнім өндіріс түр жинағын кеңейту
|
1
|
«УК ТМК» АҚ, «Казцинк» ЖШС жаңа шектерді құру, бірл.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Металлургиялық салада ТКИ арттыру, %
(2009 ж. – 92,2 %)
|
100
|
101,3
|
102,8
|
105,3
|
106
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа және қойылған міндетті шешу үшін жобалық қуатқа екі нысан «Өскемен металлургиялық кешенінің мыс балқыту және электролиз зауытының құрылысы» және «ТМК» АҚ титан құймалары мен қоспаларын шығару бойынша зауыт құрылысы» шығарылады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттер жеткен өндіріс көлемін 1,4 есе арттыруға қамтамасыз ететін басталған шараларды жалғастыру есебінен қол жеткізіледі.
Машина жасау
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Салада жылына 1 адамға 8,2 млн. теңгеге дейін еңбек өнімділігін арттыру (2009ж.-жылына 1 адамға 4,1 млн.теңге)
|
5,5
|
6,2
|
6,8
|
7,7
|
8,2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Машина жасау өнідірісі көлемін 1,6 есе (2009ж.-26,2 млн. теңге)
|
26,9
|
30,2
|
33,5
|
37,1
|
41,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Технологиялық жаңғырту және жаңа өндіріс құру
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Шығарылатын түр жинақты кеңейту және өнімнің жаңа түрлерін игеру бойынша икемді өндіріс құру мақсатында әрекеттегі кәсіпорындарды жаңғырту есебінен қуаттар енгізу, бірлік.
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Бөлшек және толымдайтын өндірісті игеру арқылы оқшаулау көлемін арттырумен жаңа құрастыратын өндірісті енгізу, бірлік.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Машина жасау саласында ТКИ арттыру, % (2009 ж – 85,0 %)
|
100
|
101
|
102,3
|
104,5
|
105,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Машина жасау саласында өндіріс көлемі 1,5 есе артады, 2 инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде қосымша 105 жұмыс орыны құрылады: «Востокмашзавод» АҚ «Болат вагон құю өндірісіндегі № 10 шойын құю цехын қайта құру», «Өскемен арматура зауыты» АҚ «Өндірістік қуаттарды жаңғырту, шығарылатын өнімнің түр жинағын кеңейту» және және 2011 жылы «Өскемен конденсатор зауыты» АҚ 2011 жылы 2 жобаның іске асуымен: «110 кВ кернеу класына дейін желілер үшін статистикалық конденсаторлар батареясын жасау және құру» және «Электротехникалық жабдық сынақ орталығын жаңғырту және оны «VDE» институтында сертификациялауға дайындау».
2 кезең.
Қол жеткізген көлем 50%-ға артады, 4000 қосымша жұмыс орыны құрылады, сонымен қатар «Өскемен қаласында толық циклды автозауыт және автокомпоненттер өндірісі бойынша парктің құрылысы» бойынша жобаны іске асыру есебінен мақсаттық индикаторлар бойынша жоспарлық көрсеткіштерге кезеңдік қол жеткізу.
Құрылыс материалдарының өндірісі
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Отандық құрылыс материалдары өндірісі үлесін 80,5 %-ға дейін арттыру (2009ж.-65%)
|
70
|
72,5
|
75
|
80,0
|
80,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Құрылыс материалдары өндірісінде еңбек өнімділігін бір адамға 1,7 есе арттыру (2009ж.-жылына 1 адамға 5,6 млн. теңге)
|
6,4
|
7,3
|
8,0
|
8,8
|
9,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Құрылыс материалдары өндірісі көлемін арттыру, (2009ж.- 2,1 млрд. теңге)
|
3,2
|
4,3
|
5,4
|
6,5
|
7,3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Көлемді арттыру, сапаны жоғарлату, шығарылатын өнім түр жинағын кеңейту
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
өндірістік қуаттарды өсіру бойынша химиялық өндіріс кәсіпорындары жоспарлаған шаралардың орындалу барысын қарастыру, бірл.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Құрылыс материалдары өндірісінде ТКИ арттыру, % (2009ж. – 108,7 %)
|
110
|
112
|
115,1
|
117,3
|
118,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа жету және жоспарланған міндетті шешу үшін өндірістік қуаттарды өсіруге және кәсіпорындардың кіші салалаларында шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға бағытталған шаралар қабылданатын болады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттер отандық құрылыс материалдары өндірісін 80,5%-ға дейін арттыруға қамтамасыз ететін басталған шараларды жалғастыру есебінен қол жеткізіледі.
Жеңіл өнеркәсіп
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен ішкі нарықтың қажеттілігін қанағаттандыру (ресурстардың жалпы көлемінде өндіріс үлесі), %
(2009ж. -0,25%)
|
0,7
|
1,4
|
2,05
|
2,7
|
3,2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Жеңіл өнеркәсіп өнім өндірісі көлемін 2 есе арттыру, млн.теңге (2009ж.- 347,4 млн.тенге)
|
415
|
485,6
|
559,5
|
633,8
|
700
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Еңбек өнімділігін 1,5 есе арттыру (2009ж. – жылына 1 адамға 2,3 млн.тенге)
|
2,6
|
2,9
|
3,1
|
3,4
|
3,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Көлемді арттыру, сапаны жоғарлату, шығарылатын өнім түр жинағын кеңейту
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
«НИМЭКС- Текстиль» ЖШС өндірістік қызметін ақтау
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Жеңіл өнеркәсіпте ТКИ арттыру, %
(2009 ж. – 47,9 %)
|
108
|
108,5
|
107,5
|
106,5
|
105
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа жету және жоспарланған міндетті шешу үшін «Нимекс-Текстиль» ЖШС өндірістік қызметін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылданады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттер жеткен өндіріс көлемін 1,3 есе арттыруға қамтамасыз ететін басталған шараларды жалғастыру есебінен қол жеткізіледі.
Химиялық өнеркәсіп
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Күкірт қышқылы өндіріс көлемін 1,5 есе арттыру (2009 ж. – 336,5 мың тонна)
|
364,9
|
395,8
|
429,2
|
465,5
|
504,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Химиялық өнеркәсіп өндірісі көлемін арттыру, млрд. теңге (2009 ж . – 12,7 млрд. тенге)
|
13,1
|
14,2
|
15,7
|
17,5
|
19
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Химиялық өнеркәсіп өндірісінде еңбек өнімділігің арттыру, млрд. теңге (2009 ж. – жылына 1 адамға 12,5 млн. теңге)
|
13
|
13,2
|
13,4
|
13,5
|
13,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Көлемді арттыру, сапаны жоғарлату, шығарылатын өнім түр жинағын кеңейту.
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Химиялық өнеркәсіп кәсіпорындарымен жоспарланған өндірістік қуатты өсіру бойынша шаралардың орындалу барысын қарастыру
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Химиялық өнеркәсіпте ТКИ арттыру, % (2009ж – 104,5 %)
|
105
|
105,4
|
106,1
|
106,6
|
107
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа және жоспарланған міндетті шешу үшін өндірістік қуаттарды өсіруге және кәсіпорын салаларында шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға бағытталған шаралар қабылданатын болады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттер жоспарланған көрсеткіштерді мақсаттық индикатор бойынша 1,2 есеге арттыруға қамтамасыз ететін басталған шаралардың жалғастырылу есебінен қол жеткізіледі.
Тамақ өнеркәсібі
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Тамақ өнеркәсібі өндіріс көлемін 2,4 есе арттыру (2009ж.- 15 млрд.теңге)
|
18,5
|
23,4
|
27,8
|
32
|
36
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
1 міндет Көлемді арттыру, сапаны жоғарлату, шығарылатын өнім түр жинағын кеңейту.
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Индустриализация картасына енген тамақ өнеркәсібі бойынша жобаларды іске асыру
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа жету және жоспарланған міндетті шешу үшін келесідей жобалар іске асатын болады: «Өнімділігі тәулігіне 150 тоннаға тең ультрапастерленген сүт өндірісін ұйымдастыру»; «Ауданы 5 га болатын екінші кезектегі қыстық жылыжай құрылысы», «Тамақ және техникалық крахмал өндірісі, биоаздыратын қаптама бойынша зауыт құрылысы»; «Көкөніс қоймасы құрылысы» және «Диірмен жабдығын жаңғырту», «Көкөніс өнеркәсібін ұйымдастыру – қызанақ, қиярлар, сонымен қатар жапырақты көкөністер – киндза, ас көк және ақжелкен жаңа заманауи аэропонды жылыжайлық өсіру технологиясы бойынша «Кристалл» түрі бойынша». Қосымша 120 жұмыс орыны құрылатын болады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттер басталған шараларды жалғастыру есебінен және тамақ өнеркәсібі бойынша жобаларды жобалық қуатқа енгізумен қол жеткізіледі.
Ағаш өңдеу
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Ағаш өңдеу өнеркәсібі өндіріс өнімі көлемін 1,7 есе арттыру, млн.теңге (2009ж.- 408,4 млн.теңге)
|
446,5
|
508,6
|
562,3
|
622,9
|
693,6
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Көлемді арттыру, сапаны жоғарлату, шығарылатын өнім түр жинағын кеңейту.
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Өндірістік қуатты өсіру бойынша ағаш өңдеу өндіріс кәсіпорындарымен жоспарланған шаралардың орындалу барысын қарастыру
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең.
Қойылған мақсатқа жету және жобалы мәселені шешу үшін «Ирташтрансойл» ЖШС ағаш-жоңқа тақталарын өндіру бойынша желі іске енгізілді. Шығарылатын өнімнің сапасы мен өнім түрлерін арттыруға бағытталған шаралар қабылданатын болады.
2 кезең.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу өндірістің қол жеткізген деңгейін тағы да 1,2 есе арттыруды қамтамасыз ететін басталған шаралардың жалғасуы есебінен болады.
Өнеркәсіптік потенциалды тиімді пайдаланатын жергілікті-инновациялық жүйенің дамуы
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Инновациялық-белсенді кәсіпорындар үлесін 17,7%-ға дейін арттыру (2009 ж. – 7,8%)
|
8,3
|
11,7
|
13,8
|
15,6
|
17,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Инновациялық инфроқұрылымдарды құру:
- салалық орталықтарды 1 бірлікке дейін
|
–
|
–
|
1
|
–
|
–
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Инновациялық іскерлікті дамыту, еңбек өнімділігін арттыру үшін жағдайларды жасау
|
1
|
Бірлескен жобалардың, зерттеулердің және зерттемелердің жалпы санын арттыру (2009ж. – 77 бір.)
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Жаңа технологиялар, құрылғылар, материалдар енгізген кәсіпорындар саны (2009ж. – 5 бірлік)
|
|
|
1
|
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Сатып алынған жаңа технологиялар (техникалық жетістіктер) және бағдарламалық құралдар саны (2009ж. – 9 бірлік)
|
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Ғылыми-зерттеу, жобалық-құрылымдаушы бөлімшелердің саны (2009ж. – 6 бірлік)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
5
|
Сертификатталған металлургия Орталығын құру
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең.
Инновациялық зерттемелерді іске асыру үшін Қазақстан Республикасының тау-металлургиялық кешенінде 2013 жылы сертификатталған металлургия орталығын құру жобасы іске асырылатын болады.
2 кезең.
Металлургия Орталығының қызметі энергосиымдылықты азайту есебінен өндіріс тиімділігін арттыруға және концентраттарға пайдалы компоненттерді алуды арттыруға, технологиялық және тау-металлургиялық кешені кәсіпорынының техникалық қайта жабдықталуына бағытталатын болады.
Инновациялық саланың ары қарайғы дамуы аймақтың инновациялық инфроқұрылымдық қызмет атқаруымен негізделетін болады, жоғары технологиялар аймағынан басқа – бұл ғылыми-зерттеу потенциалы (университеттер, КазГИПРОцветмет, ВНИИцветмет) және технопарктер (Технопарк «Алтай»), ноу-хауды меңгерген аймақ кәсіпорындарының конструкторлық бюросы және кәсіпорындар.
2 мақсат: Аймақтың азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ішкі азық-түліктік тауар нарығында отандық азық-түлік тағамдарының үлес салмағын арттыру, АПК экспорттық потенциалын іске асыру.
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
АПКда еңбек өнімділігі деңгейін 1,79 есе арттыру
|
1,06
|
1,28
|
1,55
|
1,7
|
1,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Ауыл шаруашылығынң ТКИ, %
|
115,3
|
102,1
|
101,8
|
102,0
|
102,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Тамақ өнімдерінің ТКИ, %
|
101,5
|
102,9
|
102,9
|
103,1
|
103,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
АПКның экспорттық потенциалын арттыру, млн. доллар
|
8,3
|
11,1
|
13,1
|
15,2
|
20,4
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
5
|
Аграрлық саланың экспорттың жалпы көлемінде экспорттық потенциалдың үлесі 0,4%-ға дейін
|
0,34
|
0,38
|
0,37
|
0,37
|
0,405
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
6
|
Ауыл шаруашылық өнімді өңдеу үлесін арттыру:
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
- ет – 88,8% дейін
|
81,4
|
81,5
|
82,8
|
87,9
|
88,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
- сүт – до 99,6% дейін
|
89,4
|
93,9
|
97,8
|
99,7
|
99,6
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
7
|
Ішкі нарықтың азық-түліктік тәуелсіздігін қамтамасыз ету (2009 ж. -100% -ауыл шаруашылық өнімдердің негізгі түрлері бойынша)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
УСХ
|
Мал шаруашылығы
|
1 міндет. Мал шаруашылығы өнімдері көлемін арттыру
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Мал басын жеткізу, мың бас:
|
|
|
|
|
|
|
|
Ірі қара мал, 4,3 мың басқа дейін
|
4
|
4,1
|
4,1
|
4,2
|
4,3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Қой және ешкі, 7 мың басқа дейін
|
5,6
|
6
|
6,5
|
6,8
|
7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Жылқылар, 1,3 мың басқа дейін
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Шошқалар, 7 мың басқа дейін
|
6,8
|
6,8
|
6,9
|
7
|
7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
құстар, 13,1 мың басқа дейін
|
13,1
|
13,1
|
13,1
|
13,1
|
13,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Жыл сайынға мал шаруашылығы өнім өндірісін жеткізу:
|
|
|
|
|
|
|
|
Тірі салмақтағы ет, 2,7 мың тоннаға дейін
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
сүт, 8 мың тоннаға дейін
|
6,7
|
6,8
|
6,9
|
7,3
|
8,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
жұмыртқа, 2,5 млн. данаға дейін
|
2,3
|
2,3
|
2,4
|
2,4
|
2,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
жүн, 0,01 мың тоннаға дейін
|
0,009
|
0,009
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 кезең
Болжанған көрсеткіштер мал шаруашылығында ірі және орта тауарлық өндіріс құру бойынша шараларды мемлекеттік қаржылық қолдау (демеу қаржы беру арқылы), өнімділікті арттыру, азық базасының жағдайын жақсарту есебінен қол жеткізілетін болады.
2 кезең
Мал шаруашылығында инновациялық технологияларды енгізу, мал шаруашылығында осы күнгі экспорттық болжамды инфроқұрылымды дамыту, мықты азық базасын құру, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, демеу қаржы беру арқылы саланың дамуын ынталандыру жалғастырылатын болады.
2 міндет. Ауыл шаруашылық малдары мен құстардың генетикалық потенциалын жақсарту.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Табынның жалпы құрылымында асыл тұқымды малдардың үлес салмағына жету, %
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
ІҚМ – 0,5% дейін
|
-
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Қой және ешкі –
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
жылқылар – 0,39 % дейін
|
-
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
0,3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
шошқалар –2,1% дейін
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
2,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
құстар –
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Асыл тұқымды шаруашылық құру, 2 бірлік
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
1 қосымша асыл тұқымды шаруашылық құру, малдардың генетикалық жағдайын жақсарту, мал өсіруде ірі масштабты селекцияны өткізу.
2 кезең
Асыл тұқымды шаруашылық санын 2 бірлікке дейін жеткізу, малдардың генетикалық жағдайын жақсарту бойынша ары қарайғы жұмыс арқылы асыл тұқымды мал басының үлес салмағын арттыру.
3 міндет. Мал шаруашылығының техникалық және технологиялық жабдықталуын жақсарту.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Мал шаруашылығы нысандары санын жеткізу
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- МТФ бірлікке дейін
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- жемдеу алаңдары – 2 бірлікке дейін
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- жасанды тұқымдандыру пункттері – 2 бірлікке дейін
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Кәсіпорындар қаражаты есебінен мал шаруашылығында экспорттық болжамды инфра құрылымды құру, нысандарды осы күнгі жабдықтармен жабдықтау.
5 міндет. Ара шаруашылығын дамыту.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Ара отбасы санын 5 мың ара отбасына дейін жеткізу
|
2,8
|
3,2
|
4,
|
4,5
|
5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Тауарлық бал өндірісін 147 тоннаға жеткізу
|
83,8
|
90
|
110
|
125
|
147
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен ара шаруашылығын дамытуды қаржыландыру, асыл тұқымды аудандастырлыған ара отбасыларын өсіру.
Этап 2
Қаржыландыру арқылы саланың дамуын ынталандыру, ірі мамандандырылған тауар шаруашылығын құру, аралардың генетикалық жағдайын арттыру.
Ветеринария
|
6 міндет. Облыстың ветеринарлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Эпизоотиялық саулық және ветеринарлық санитарлық қауіпсізікті қамтамасыз ету бойынша шаралар өткізу (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
ДУК сатып алынған автомобильдер саны 2 бірліктен кем емес
|
1
|
|
|
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Қайта құрастырылған салынған ветеринарлық дәріханалар саны, 2 бірліктен кем емес
|
2
|
|
|
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Мал қорымының құрылысы, 2 бірліктен кем емес
|
1
|
|
1
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
2 мал қорымы құрылысы, 3 ветерикарлық дәріханаларды қайта құру және жөндеу, 1 ДУК автомашинасын сатып алу, жергілікті және республикалық қаражаты есебінен ветеринарлық санитарлық шараларды сапалы өткізу.
2 кезең
Ауыл шаруашылығы малдарының өте қауіпті ауруларымен күрес бойынша эпизоотиялық қарсы шараларды ұйымдастыру, 1 ДУК автомашинасын сатып алу
Өсімдік шаруашылығы
|
7 міндет. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінде көлемді арттыру.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Егістік алаңдарын 8,4 мың га.-ға дейін жеткізу
|
8,1
|
8,2
|
8,2
|
8,2
|
8,4
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Оның ішінде ауыл шаруышылық дақылдарының егіс аумағы – 8,4 мың га.-ға дейін
|
8,1
|
8,2
|
8,2
|
8,2
|
8,4
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
олардан:
|
|
|
|
|
|
|
|
Дәнді дақылдар – 3,7 мың га.-ға дейін
|
3,6
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
3,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
күнбағыс – 0,6 мың га.-ға дейін
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
картоп – 1,8 мың га.-ға дейін
|
1,7
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Көкөністер – 0,6 мың га.-ға дейін
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
бақшалар – 0,002 мың га.-ға дейін
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
0,002
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Агротехнологияны сақтау есебінен жыл сайын өнім өндірісі көлемін жеткізу:
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Дәнді – 3,9 мың тоннаға дейін
|
3,7
|
3,7
|
3,8
|
3,8
|
3,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
күнбағысты – 0,8 мың тоннаға дейін
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
картопты – 1,8 мың тоннаға дейін
|
24,5
|
25,0
|
25,0
|
25,5
|
25,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Көкөністерді – 0,6 мың тоннаға дейін
|
16,2
|
16,3
|
16,7
|
16,9
|
17,1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Бақша дақылдарын -0,15 мың тоннаға дейін
|
0,07
|
0,1
|
0,15
|
0,15
|
0,15
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Ауыл шаруашылғы дақылдарының өнімділігін арттыру:
|
|
|
|
|
|
|
|
Дәнді - 10,6 ц/га дейін
|
10,3
|
10,1
|
10,2
|
10,3
|
10,6
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
күнбағысты –11,9 ц/га дейін
|
10,7
|
10,8
|
11,1
|
11,5
|
11,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
картопты – 143,7 ц/га дейін
|
140,6
|
141,7
|
142,0
|
142,8
|
143,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
Көкөністерді – 270 ц/га дейін
|
267,2
|
268,0
|
268,9
|
269,4
|
270,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Ауыл шаруашылық айналымға қосымша жерлерді тарту; жер өңдеуде агротехнологияны сақтау; егістік алаңдарын оңтайландыру бойынша шараларды қолдану; өндірісте ылғалресурсақтайтын технологияларды кең пайдалану; суармалы егіншілік тиімділігін арттыру, минералды және органикалық тыңайтқыштарды пайдалану; өсімдіктерді қорғау бойынша шаралар өткізу; ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту; өндірісте жаңа жоғары өнімді техниканы және жабдықты қолдану, перспективалық аудандастырылған ауыл шаруашылық дақылдары сұрыптарын енгізу, тұқым шаруашылығын, жылыжай шаруашылығын дамыту, жылыжай құрылысы.
2 кезең
Жаңа техника мен технологияны кең пайдалану арқылы өндірісті диверсификациялау, өндірісте жоғары өнімді аудандастырылған ауыл шаруашылық дақылдар сұрыптарын кең пайдалану, ауыл шаруашылық дақылдарын қорғау бойынша тиімді шаралар, сервис орталықтары желісін дамыту, суарылатын жерлердің тиімділігін арттыру және аудандарын кеңейту бойынша тұрақты жұмыс.
8 міндет. Жемшөптік дақылдар ауданын арттыру
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Жемшөптік дақылдар ауданын 1,7 мың га-ға дейін жеткізу
|
1,5
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Егістік алаңдарын оңтайландыру бойынша шаралар қабылдау; минералды және органикалық тыңайтқыштарды пайдалану; ауыл шаруашылық техникасын жаңарту; өндірісте жаңа жоғары өнімді техниканы және жабдықты қолдану; жем дақылдарының жоғары өнімді сұрыптарын енгізу.
2 кезең
Жаңа техника мен технологияны кең пайдалану арқылы өндірісті диверсификациялау, өндірісте жоғары өнімді аудандастырылған ауыл шаруашылық дақылдар сұрыптарын кең пайдалану.
9 міндет. Өндірісте ылғал ресурс савқтайтын технологияны кең пайдалану.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Ылғал ресурс сақтайтын технологияны 0,8 мың га-дан кем емес ауданға жеткізу
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Жоғары өнімділікті ауыл шаруашылық техникасын және жабдықты лизинг есебінен сатып алу.
2 кезең
Жоғары өнімділікті ауыл шаруашылық техникасын және жабдықты өз және қарыз қаражаттар есебінен сатып алу.
10 міндет. Суарылатын жерлердің өңделу жағдайын жақсарту.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Қолданыстағы суарылатын жерлердің ауданын 0,09 мың га-ға дейін жеткізу
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Оның ішінде: тамшы бойынша суару – 7 га-ға дейін
|
4,8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Ауыспалы егіс есебінен топырақ құнарлылығын жақсарту.
2 кезең
Суарылатын егіндік ауданын арттыру және топырақ құнарлығын жоғарлату бойынша шаралар.
11 міндет. Топырақ құнарлығын жоғарлату
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Жылдық минералды және органикалық тыңавйтқыштарды қолдану деңгейін жеткізу:
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
-минералды тыңайтқыштар – 0,23 мың тоннаға дейін
|
0,2
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
- органикалық тыңайтқыштар – 3 мың тоннаға дейін
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Өнімділікті және шығарылатын ауыл шаруашылық дақылдардың сапасын минералды тыңайтқыштарды сатып алуды қаржыландыру арқылы арттыруды мемлекеттік қолдау, органикалық тыңайтқыштарды енгізу.
2 кезең
Минералды тыңайтқыштарды сатып алуды қаржыландыру көздерін жылына 0,23 млн. теңгеге дейін арттыру, органикалық тыңайтқыштарды енгізу көлемін жылына 3 мың тоннаға дейін арттыру.
12 міндет. машина-трактор паркін жаңарту.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Ауыл шаруашылық техникасын жылына 8 % -дан кем емес жаңарту
|
5,1
|
5,9
|
6,8
|
7,6
|
8,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- жылына жалпы сомасы 63 млн. теңгеге
|
48
|
47
|
54
|
61
|
63
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Ылғал ресурс сақтайтын технологияда қолданатын а/ш техникасын жеткізу:
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- аргентин сепкіштерін – 4 бірлікке дейін
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Сервистік орталық желі санын 8 бірлікке дейін арттыру
|
5
|
6
|
6
|
7
|
8
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
Жылына 63 млн. теңге сомасында қарыз қаражат есебінен ауыл шарушылық техникасын сатып алуды қаржыландыру.
13 міндет. Өсімдіктерді қорғау және карантин.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Өсімдіктерді қорғау және карантин бойынша жұмыстар жүргізу
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Жыл сайын 2 мың га-дан аз емес химиялық егістің арам шөбін жұлуды өткізу
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
Іске асыру кезеңінің мерзімінде республикалық бюджет қаражаты есебінен өсімдіктерді қорғау бойынша тиімді шаралар өткізу іске асатын болады.
Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу.
|
14 міндет. өңдейтін өндірістерді дамыту және қолдау.
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Тезхникалық қайта жабдықтауды өткізу, кәсіпорынды және терең өңдеу бойынша жаңа өндірісті жаңғырту:
|
|
|
|
|
|
|
|
- ет өнеркәсібінде 3 бірліктен кем емес
|
|
1
|
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- сүт өнеркәсібінде 1 кәсіпорыннан кем емес
|
1
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- май өнеркәсібінде 1 кәсіпорыннан кем емес
|
|
|
1
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- ұн тарту өнеркәсібінде 1 кәсіпорыннан кем емес
|
|
|
1
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- нан пісіруде 1 кәсіпорыннан кем емес
|
1
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- кондитерлік өнеркәсіпте 1 кәсіпорыннан кем емес
|
|
1
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- жеміс-көкөністі, 1 кәсіпорыннан кем емес
|
1
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- сусындар өнеркәсібі, 1 кәсіпорыннан кем емес
|
|
|
|
|
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
- балық өнеркәсібі, 1 кәсіпорыннан кем емес
|
|
|
|
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Тағам және өңдеу өнеркәсібінің тауарлық өнім көлемін 16,57 млн. теңгеге дейін жеткізу
|
15,6
|
15,75
|
15,9
|
16,35
|
16,57
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең
Бюджеттік және қарыз қаражаттары есебінен техникалық қайта жабдықтауды, жаңғыртуды және жаңа өндірісті ұйымдастыруды өткізу. Өңдеу өнімінің сапасын халықаралық стандартқа өту арқылы арттыру.
2 кезең
Салада индустриалды диверсификация өткізу, экспорттық болжанған өнімді шығаруды арттыру.
3 мақсат: Өскемен қаласында туризм индустриясын тұрақты дамыту
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Туристік қызмет саласында қызмет көрсететін ұйымдардың тұтас кірісін 2015 жылға қарай 2008 жылдың деңгейінен 15% кем емес арттыру (2008 ж. -1587,2)
|
1650,1
|
1706,4
|
1737,9
|
1777,8
|
1825,2
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
1 міндет. Қаланың бәсекеге қабілетті туристік өнімін қалыптастыру
|
|
1
|
Кіру туризмінің көлемін 2008 жылдың деңгейінен 10% кем емес арттыру (2008 ж. – 8,2 мың адам)
|
8,9
|
9,8
|
10,8
|
11,9
|
13,1
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
2
|
Ішкі туризмнің көлемін 2008 жылдың деңгейінен 12%-дан кем емес арттыру (2008 ж. – 125,6 мың адам)
|
150,1
|
169,2
|
189,5
|
212,2
|
238,0
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
3
|
Жыл сайынғы туристік қызмет деңгейін 2009 жылдың деңгейінен 10% -дан кем емес арттыру; (1040004,9), мың тг.
|
1258405,9
|
1384246,7
|
1522671,4
|
1674938,6
|
1842432,1
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
Жетістік жолдары
|
Қойылған мақсаттарға жету үшін 2011-2015 жыл мерзімдерінде туризм бойынша ақпараттық базаны құру бойынша шараларды қарастыру, «Өскемен-Алтай – родина Аяз Аты» жобасы іске асу қажет, демалыс аймақтарын ары қарай салудың бас жобасын жасау үшін демалыс аймақтарын түгендеу өткізілді. Қонақ үй бизнесі дамуын жалғастыру. Көліктік инфроқұрылымды дамытуа жалғастыру.
Жыл сайын туристік сала өкілдері туристік слеттерде, ішкі туризм бойынша шараларды өткізуге қатысатын болады, туристік саланы ақпараттық қамсыздандыру жалғастырылатын болады, қаланың туристік потенциалы бойынша жарнама-ақпараттық материалдарды шығару. Аталған шараларды іске асыру дамыған жол жүйесімен, өз кезегінде шығыс және ішкі туризм бойынша туристер ағымын арттыруға мүмкіндік туғызатын орналастыру нысандарын, қаланың мәдени-танымдық туризм түрін насихаттаумен дамыған бәсекеге қабілетті туристік инфроқұрылымды құруға мүмкіндік туғызады.
|
2 міндет. Қаланың туристік индустриясының кадрлық потенциалын дамыту.
|
1
|
Туристік индустрияның сертификатталған мамандар саны, адам
|
49
|
61
|
66
|
82
|
88
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
2
|
Туристік қызмет сапа стандартына сәйкес келетін орналастыру орын үлесі, %
|
5
|
7
|
9
|
10
|
12
|
Қаланың ДШжС бөлімі
|
Жетістік жолдары
|
Дайындық курстарына қатысу және біліктілікті арттыру, тақырыптық оқыту семинарлары, тренингтер, мастер-класстар арқылы туристік индустрияның сертификатталған мамандар саны артатын болады, яғни қаланың туристік индустриясының кадрлық потенциалы. Жаңа қонақ үй санын арттыру, барларды жаңғырту және жетілдіру арқылы туристік қызметтердің сапа стандартына сәйкес келетін орналастыру орын үлесі артатын болады.
|
4 мақсат: Бизнес-климатты жақсарту және қала экономикасына инвестиция ағымын ынталандыру
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Құрылатын индустриалды аймақ аумағында шикізаттық емес экспорттық жоспарланған және жоғары технологиялық өндіріске инветицияны арттыру , млрд. теңге
|
17,9
|
10,02
|
10,0
|
15,0
|
29,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Экономиканың приоритетті секторының негізгі капиталына жоспарланатын кезеңде 2009 ж. көлемінен аз емес инвестиция тарту. 71,2 млрд. тенге
|
72
|
74
|
76,9
|
80,1
|
82,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Экономиканың шикізаттық емес секторына отандық және шет ел инвестициялары 1,2 еседен кем емес артады, 99,9%
|
103,1
|
107,1
|
111,3
|
116,0
|
119,9
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Өскемен қаласында «Өркен» индустриалды аймағында орналастыруға жоспарланған инвестициялық жобалар саны
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Шикізаттық емес экспорттық жоспарланған және жоғары технологиялық өндіріске инвестиция тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Республикалық және аймақтық индустриализация картасына енген инвестициялық жобалар санын арттыру
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Іске асырудың барлық кезеңінде бизнес-климатты жақсарту және аймақ экономикасына инвестиция ағымын ынаталандыру үшін республика және аймақ индустриализация картасына енген инвестициялық жобалар іске асатын болады, сонымен қатар оларды үнемі актуальдандыру өткізіледі. Осымен бір мезетте шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында өндірісті диверсификациялаудың мақсатқа сиымдылығы туралы тауар өндірушілер арасында түсіндірілетін жұмыстар өткізілетін болады, нәтижесінде шикізаттық емес экономиканың секторына инвестиция көлемі бес жылда 1,6 есеге өседі.
5 мақсат. Шағын және орта кәсіпкерліктің ширақ және кешенді дамуы.
№
п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Шығындарды қосқандағы әкімшілік кедергілерді төмендету (кеңес алу), %
|
-
|
-
|
-
|
30
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
1 міндет. Шағын және орта кәсіпкерлік саласының ширақ дамуын қамтамасыз ету
|
1
|
Алдындағы жылға қарағанда белсенді шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын арттыру, % (2009ж. - 13045)
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Шағын және орта бизнес субъектілерімен өнім шығарылуын арттыру (жұмыс, қызмет) (2009 жылы- 63,3 млрд. теңге)
|
5,0
|
5,0
|
10,0
|
10,0
|
20,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары:
- дамыту институттары қаражатынан қаржыландырған кезде шағын кәсіпкерлік жобаларын жылжытқанда жәрдемдесу және қажетті көмек көрмсету;
- мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауар жеткізуге (жұмыс және қызмет) шағын кәсіпкерлік субъектілерін толық тарту бойынша жұмыстарды жалғастыру;
- шағын бизнес жобаларының бағыты және мүмкін болатын қаржыландыру механизмі, оның ішінде мемлекеттік бюджет қаражатынан, туралы кәсіпкерлерді ақпараттандыруды қамтамасыз ету;
- өндірістік бағыт пен қызметтегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің көрмесін, жәрмеңкесін, байқауларын ұйымдастыру;
- өндірістік және инновациялық қызметтегі шағын және орта бизнес субъектілерін қаржылық қолдауды ұйымдастыру
- заманауи жоғары технологиялық, ғылымды қажет ететін өндіріс және инновациялық қызметті ұйымдастыру мәселелерінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
- әкімшілік кедергілерді жою және мемлекеттік органдарда есептік пен кәсіпкерлік қызмет бақылауын, келісі мен рұқсат алу үрдістерін оңтайландыру бойынша жұмыстарды жалғастыру.
2 міндет. Оқытуды ұйымдастыру, шағын және орта бизенс субъектілерінің ақпараттық пен әдістемелік қолдауын және уәжін дамыту
|
№ п/п
|
Мақсатты индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Кеңестік қызмет саны (2009 жылы -185 бірлік.)
|
219
|
285
|
293
|
301
|
310
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Жоспарланған семинарлар, дөңгелек үстелдер, мәжілістер, көрме, жәрмеңкелер саны (2009 жылы -20)
|
25
|
30
|
30
|
35
|
40
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
«Жылдың ең үздік кәсіпкері» қалалық байқауы, саны
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Іске асырудың барлық кезеңінде оқытуды ұйымдастыру, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен бөлінген қаржы шегінде шағын және орта бизнес субъектілерінің ақпараттық және әдістемелік қолдауын дамыту, жыл сайын қалада бизнесті қолдау мен дамытуға шараларды қамтамасыз етуді қарастыратын шағын кәсіпкерлік субъектілерінің арасында көрмелер, жәрмеңкелер, байқаулар өткізілетін болады, маркетингтік қызмет іскерлігін қамтамасыз ету.
«Бизнес-кеңесші» бағдарламасының «Даму» кәсіпкерлік даму қоры» АҚ бірге іске асыру аясында шағын және орта бизнес субъектілерін қаржылық және қаржылық емес қолдау жабдықтарының мүмкіндіктері туралы үйретуші семинарлар өткізіледі.
6 мақсат: Ішкі сауда саласының ширақ дамуы
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында жеке тауар айналымның жалпы көлемінде ірі сауда нысандары мен сауда желілері үлесін арттыру, % (2009 жылы – 51 бір.)
|
4,5
|
5,0
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Сауда кәсіпорын желісін арттыру, бір. (2009 жылы – 1859 бір.)
|
1865
|
1867
|
1869
|
1871
|
1873
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Сауданың ТКИ, %
|
102,5
|
103,5
|
104,0
|
104,5
|
105,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Жеке тауар айналымының ТКИ, % (2009 жылы – 118,8 млрд. теңге)
|
102,0
|
102,5
|
103,0
|
103,5
|
104,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
5
|
Толайым тауар айналымының ТКИ, % (2009 жылы – 298,9 млрд. теңге)
|
101,0
|
101,5
|
103,0
|
104,5
|
106,0
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 міндет. Ішкі сауда инфрақұрылымын дамыту
|
1
|
Жеке сауда кәсіпорындары санын арттыру (дүкедер, кешендер), бірл. (2009 жылы – 51 бір.)
|
53
|
55
|
56
|
57
|
58
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
2
|
Тауар және көрсетілетін қызмет үшін төлемді пластикалық карточка, сауда терминалдары арқылы іске асыратын сауда кәсіпорындары бөлімін және қызмет сласының санын арттыру, бір.
(2009 жылы – 500 бір.)
|
518
|
520
|
522
|
524
|
526
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
3
|
Азық түлік тауарларын төмендетілген баға бойынша сататын «Ардагер» арнайы дүкендер санын арттыру, 3 бірлікке дейін.
(2009 жылы – 1 бір.)
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
4
|
Азық түлік тауарларын төмендетілген баға бойынша сататын әлеуметтік бөлімдер санын арттыру, бір.
(2009 жылы – 5 бір.)
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
5
|
Жергілікті ауылшаруашылық өндірушілер тауарын сату бойынша «Купава» типтес жылжымалы жедел павильондар санын арттыру, бір.
(2009 жылы – 21 бір.)
|
25
|
27
|
29
|
32
|
35
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең. 4 сауда кәсіпорыны және 4 әлеуметтік сауда орыны ашылады, тауар және көрсетілетін қызмет үшін төлемді пластикалық карточка, сауда терминалдары арқылы іске асыратын кәсіпорындар бөлімі 6 бірлікке көбейеді.
2 кезең. 3 сауда кәсіпорыны және 3 әлеуметтік сауда орыны ашылады, , тауар және көрсетілетін қызмет үшін төлемді пластикалық карточка, сауда терминалдары арқылы іске асыратын кәсіпорындар бөлімі 4 бірлікке көбейеді.
Бұл шараларды іске асыру тұрғындарды сауда алаңдарымен қамтамасыз етуге, үлкен пішінді дүкендерің дамуына және өркениетті сауда орындарын дамытуға мүмкіндік береді, сонымен қатар азық түлік тауарларына баға тұрақтылығын қамтамасыз етуге, ішкі нарықты саудамен қанықтыруға мүмкіндік береді.
|
2 міндет. Ішкі сауданың институционалдық дамуы
|
1.
|
Сауда саласында номативті-құқықтық актілерге өзгерістер мен қосымшалар бойынша ұсыныстар енгізу.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
|
Қойылған мақсатқа жету және жоспарланған міндетті шешу үшін жыл сайын ары қарайғы Өскемен қаласы әкімі аппаратына, Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасына тапсырумен сауда саласында нормативті-құқықтық актілерге өзгерістер мен қосымшалар енгізу бойынша ұсыныстар жасалып шығарылады.
|
7 мақсат: Қоршаған орта сапасын тұрақтандыру және жақсарту
1
|
Мақсаттық индикаторлар
Тұрақты көздерден шығатын ауланатын (залалсыздандырылатын) ластауыш заттарды осы заттардың жалпы көлеміндегі үлес салмағы, (2009ж.-89,5%)
|
89,0
|
88,5
|
88,0
|
87,5
|
87,0
|
Өскемен қ. әкімдігі
|
2
|
Су нысандарына нормативті тазарған ағынды судың шығарылуы, млн.м3
(2009 ж,-37,4 млн.м3)
|
45,5
|
45,5
|
55,5
|
57,5
|
59,5
|
ҚМК «Өскемен Водоканал»
|
3
|
Қатты тұрмыстық қалдықтар саны
(2009 ж.- 51,6 мың тонна)
|
53,2
|
56,4
|
62,8
|
65,6
|
71,2
|
Өскемен қ. әкімдігі
|
1 міндет. Радиоактивті ластану ошақтарының тұрғындар денсаулығына кері әсерін азайту, құрамында сынабы бар өңделген қоқыстарды рұқсат етілмеген орналастырылуының алдын алу.
|
1
|
Анықталған радиоактивті ластану ошақтарын жою, м3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
УПРиРП
|
Жетістік жолдары:
Радиоактивті ластану ошақтарының тұрғындар денсаулығына кері әсерін азайту, құрамында сынабы бар өңделген қоқыстарды рұқсат етілмеген орналастырылуының алдын алу. Аталған шаралар тұрғындардың себепсіз сәулеленуін азайтуға және радияциялық қауіпсіздікпен байланысты әлеуметтік алаңдаушылықты төмендетуге алып келеді.
Жыл сайын нормативті тазарған судың су нысандарына көлемі артады, мерзімнің екі кезеңінде 71,2 мың тонна қатты-тұрмыстық қалдықтар көмілетін болады.
|
2 міндет. Атмосфераны ластайтын заттардың санын азайту
|
1.
|
Ластайтын заттардың атмосфераға шығуы (2009ж.-65,2)
|
65,0
|
64,8
|
64,6
|
64,3
|
64
|
Өскемен қ. әкімдігі
|
2.
|
Тұрақты көздерден шығатын ластағыш заттарды залалсыздандыратындың санын арттыру (2009ж.-556,7 мың тонна)
|
558,5
|
560
|
561,5
|
562
|
563
|
Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласы атмосфералық ауасының ластану жағдайын бақылауды қамтамасыз ету – тұрақты және қозғалмалы бақылау орындарында ауа сынамасын алу.
Атмосфералық ауаны қорғау бойынша шараларды іске асыру атсмосфераға ластайтын заттарды жаппай шығарудың үлес көрсеткішін азайтуға алып келеді. Атмосфералық ауаны тәулік бойы бақылауды қамтамамасыз ету үшін автоматтандырылған бақылау жүйесін енгізу керек, себебі қазіргі уақытта атмосфералық ауаның мониторинг жүйесінің техникалық жабдықталуы жеткіліксіз, оның автоматтандырылған жабдығының жеткіліксіздігі.
Сапасыз жанармайды енгізуді азайту арқылы автокөліктен атмосфералық ауаға ластануды шығаруды азайту.
Соңғы жылдары қалада автомобиль көлігі санының өсу деңгейі байқалуда. 2008 жылы кеңейтілген тізім бойынша тәжірибе өткізуге мүмкіндік беретін бірінші рет дизельді жанармайды бақылау бойынша жабдық сатып алынды, қазіргі кезге дейін аккредиттеуді сәтті өтіп және пайдалануға енгізілді. Аталған шаралар алдағы орта мерзімді кезеңде атмосфералық ауа сапа жағдайын сипаттайтын индикаторлардың оң дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады.
|
2 міндет. Су нысандарына антропогендік әсерлерді шектеу.
|
1
|
Реконструкцияланған коллекторлар санын арттыру (2009ж. 2 дана)
|
2
|
3
|
1
|
1
|
-
|
УПРи РП, УС, Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
Су нысандарына антропогендік әсерлерді қайта құру, кеңейту, жаңғырту, канализациялық коллекторлар, канализациялық желілер құрылысы, су қорғау аймақтарын және оларды шаруашылық қолдану режимін құру арқылы шектеу.
Технологиялық процестерді экологизациялау және су ресурстарын тиімді пайдалану есебінен түсіріліс деңгейін кезең бойынша азайту.
|
3 міндет. Қалдықтарды басқару жүйесін оңтайландыру, қатты-тұрмыстық қалдықтардың стихиялық үйіндінің пайда болуының алдын алу
|
1
|
Қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонын пайдалануға енгізу және әрекеттегілерді заңдастыру, дана
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УС,
Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
Қалдықтарды басқару жүйесін оңтайландыру, полигнондарды әкелу есебінен қатты-тұрмыстық қалдықтардың стихиялық үйме пайда болуының алдын алу, табиғатты сақтау заңының шарттарына сәйкес қалдықтарды көму, жаңа қалдықтарды көму полигонының құрылысы бойынша ұсыныстарды дайындау, тұрмыстық қалдықтарды және оларға баланған өндірістік қалдықтарды өңдеу бойынша өндірістік кешендер құрылысы, қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы. Біздің аймақтың басым экологиялық мәселелерінің бірі өндірістік, қатты тұрмыстық қалдықтарды екінші өңдеу енгізу және оларды жою технологиясының болмауы.
|
4 міндет. Эколгияық білімді насихаттау арқылы қала тұрғындарын экологиялық тәрбиелеу
|
1.
|
Бұқаралық ақпарат құралдарында басылымдарды іске асыру (мемлекеттік және орыс тілдерінде) , мың см2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
ОПСХВ
|
2.
|
Оқушылар үшін дәрістер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу, дана
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
ОО, ОВСХВ
|
Жетістік жолдары:
Эколгияық білімді насихаттау арқылы ағартушылық және ақпараттық қызмет есебінен қала тұрғындарын экологиялық тәрбиелеу: дәрістер, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу. Экологиялық ағартушылық шаралар бағдарламасын орындау есебінен қоғам экологизациясына жүйелік келу принципін ары қарай іске асыру.
|
5 міндет. Жас көшеттер ауданын арттыру арқылы экологиялық жағдайды жақсарту
|
1
|
Парктерді, саябақтарды, алаңдарды абаттандыру/қайта қалпына келтіру (2009-10,98 га)
|
12
|
12,5
|
13
|
13,5
|
14
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі
|
Жетістік жолдары: бірінші кезеңде орманды алқапты қайта қалпына келтіру нәтижесінде жас көшеттер алаңы 3 гектарға ұлғайды, екінші кезеңде сол шаралар нәтижесінде жас көшеттер алаңы 14 га құрайды, бұл қаладағы экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді.
|
2 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Әлеуметтік саланы және адам потенциалын дамыту, тұрғындардың өмір сапасы деңгейін арттыру, сапалы әлеуметтік қызметтің барлық түрімен қамтамасыз ету.
1 мақсат: Білім берудің сапасын, қол жетімділігін, тартымдылығын арттыру және құқық қорғау жүйесінің және балалардың заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру.
Целевые индикатомақсаттық индикаторлар:
№
|
Мақсаттық индикатордың атауы
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 г.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
1
|
Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім берумен қамту, жалпы балалар санының % (2009 ж. – 65,6%),
|
83,3
|
85,8
|
87,2
|
90,4
|
97,8
|
Білім беру бөлімі
|
2
|
12 жылдық білім беру бағдарламасы бойынша мектептер үлесі (2009 жыл – %)
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
3
|
Профилді мектептердің жалпы санынан табиғи-математикалық бағыттағы мектептер үлесі, (2009 ж. – 6,7%) .
|
6,7
|
6,7
|
8,7
|
10,6
|
10,6
|
Білім беру бөлімі
|
4
|
Орта, техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында электронды білім беру жүйесі пайдаланады %
|
|
82,2
|
88
|
100
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
|
Орта мектептер, %
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
5
|
Жалпы оқытушылар санынан жоғары және бірінші санатқа ие жоғары білікті педагогикалық қызметкерлер үлесі, (2009 жылы – 56,6%).
|
56,5
|
56,8
|
56,2
|
56,1
|
56,5
|
Білім беру бөлімі
|
6
|
Білім беру ұйымдарының инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған олардың жалпы санынан үлесі, (2009 жылы –3,4%).
|
3,9
|
4,2
|
4,5
|
4,5
|
5,5
|
Білім беру бөлімі
|
Қойылған мақсатқа, мақсаттық индикаторларға жетуге бағытталған негізгі міндеттер және оларды шешу бойынша шаралар
№
|
Көрсеткіш
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауаптылар
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1 міндет. Мектепке дейінгі ұйымдар желісін арттыру және көрсетілетін қызмет сапасын жақсарту
|
1
|
Енгізілген мектепке дейінгі ұйымдар үлесі олардың жалпы санынан, (2009ж.–11%)
|
8
|
1
|
2
|
4
|
3
|
Білім беру бөлімі
|
2
|
Мектепке дейінгі ұйымдар жоқ елді мекендер үлесі, 2009-87,5%
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
37,5
|
Білім беру бөлімі
|
3
|
Топтар толуының орташа көрсеткіші, адам (2009 жыл – 31)
|
28
|
28
|
28
|
27
|
27
|
Білім беру бөлімі
|
4
|
МҰ педагогикалық қызметкерлерінің жалпы санынан жоғары санатты мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық қызметкерлер үлесі Доля педагогических (2009жыл- 41,9%,) ,оның ішінде:
|
33,5
|
33,0
|
32,9
|
31,6
|
30,9
|
Білім беру бөлімі
|
|
МҰ педагогикалық қызметкерлердің жалпы санынан жоғары санатт (2009 жыл—1,38%)
|
11,4
|
11,2
|
11,3
|
11,0
|
10,7
|
Білім беру бөлімі
|
|
- МҰ педагогикалық қызметкерлердің жалпы санынан бірінші санат (2009 жыл– 28,1%)
|
22,0
|
21,8
|
21,6
|
20,6
|
20,2
|
Білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
|
Балаларды сапалы тәрбие және оқумен қамту оларды мектепке дайындау үшін балалардың түрлі мектепке дейінгі тәрбие және оқумен тең қол жеткузілерін қамтамасыз ету арқылы арттырылады.
Мектеп алды дайындықпен 5-6 жастағы балаларды 100% қамту қамтамасыз етіледі.
2011 жылдан бастап Өскемен қаласының мектепке дейінгі ұйымдарында педагогикалық кадрлардың жасаруы болады. Жаңа бала-бақшаларға арнайы мектепке дейінгі білімі бар жас тәрбиешілер қабыладанатын болады. Аталған жағдайға байланысты, жоғары және бірінші санатты педагогикалық жұмысшылар саны алдағы 5 жылда жоғары болмайды.
1 кезең.
Мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамыту 780 орынға арналған 3 бала-бақша құрылысы, 400 орынға арналған мектепке дейінгі шағын орталықтар ашылуы, 2820 орынға арналған бұрынғы 12 бала-бақша ғимараттарын қайтару, 200 орынға арналған жеке бала-бақша ашылуы есебінен дамыту қарастырылуда.
Мектепке дейінгі мекемелері бар елді мекендерді арттыру бала-бақша құрылысы; шағын орталықтар ашылуы есебінен қарастырылуда.
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім берудің қол жетімділігі және арттыру сонымен қатар жеке бала-бақшаларда мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру арқылы іске асатын болады.
Мемлекетті-жеке серіктестік аясында бала-бақша құрылысы іске асады.
2 кезең.
Бала-бақшалар құрылысы жалғатырылатын болады.
Мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамыту 1070 орынға арналған 4 бала-бақша құрылысы, 1000 орынға арналған бұрынға 6 бала-бақшаны қайтару есебінен дамиды.
Сапалы мектепке дейінгі тәрбие және білім алу үшін шарттар келесілер есебінен жасалынатын болады:
- мектепке дейінгі ұйымдардың материалды-техникалық базасын жетілдіру;
-педагогикалық қызметкерлерді қайта дайындау және біліктілігін арттыру.
Өткізілетін шаралар мектепке дейінгі ұйымдарда орын алуға кезектілікті қысқартуға мүмкіндік береді.
|
2 міндет. Мектептік білім беру қызметі сапасын арттыру
|
1
|
Жаңа модификация кабинеттерімен қамтамасыз етілген мектептер үлесі (олардың жалпы санынан) (2009 ж. – 50,0), %.:
химия (2009 г.– 9,1)
биология (2009 г. – 36,4)
физика (2009 г. – 77,3)
лингафонды мультимедиялық кабинеттер (2009 ж. – 77,3)
|
53,4
11,4
45,5
77,3
79,5
|
59,1
27,3
47,7
77,3
84,1
|
62,5
38,6
50,0
77,3
84,1
|
68,8
54,5
52,3
77,3
90,9
|
71,0
56,8
56,8
77,3
93,2
|
Білім беру бөлімі
|
2
|
Табиғи-математикалық пәндер бойынша білім беретін бағдарламаларды сәтті меңгерген оқушылар үлесі (өте жақсы/жақсы), % (2009 ж. – 52,2)
|
54,6
|
55,7
|
56,9
|
57,8
|
58,5
|
Білім беру бөлімі
|
3
|
Оқушалрдың жалпы санынан қосымша білім берумен қамтылған балалар үлесі, % (2009 ж. – 23)
|
56,6
|
57,2
|
59,3
|
60,4
|
61,1
|
Білім беру бөлімі
|
4
|
Білім беру ұйымдарында спорт секцияларымен қамту, (2009 ж. – 11,6), %
|
12,7
|
12,6
|
12,7
|
12,8
|
12,9
|
Білім беру бөлімі
|
5
|
Ата-аналар кеңесі жұмыс істейтін мектептер үлесі (2009ж. – 84), %
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
6
|
Жан бьасын қаржыландыру механизмі енгізілген мектептер үлесі (МКШ басқа), %
|
|
|
40
|
60
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
7
|
Заманауи жабдықтармен жабдықталған медициналық кабинеттері бар мектептер үлесі, (2009 ж. – 8,9), %
|
31,1
|
53,3
|
75,6
|
91,1
|
100
|
Білім беру бөлімі
|
8
|
Сапалы және үйлестірілген ыстық тамақпен қамтылған мектеп оқушыларының үлесі, (2009 ж. – 65,6), %
|
79,8
|
80,9
|
82,0
|
84,6
|
89,2
|
Білім беру бөлімі
|
9
|
Ас әзірлейтін бөлік және асханалардың жаңа технологиялық жабдықтарымен қамтылған мектептер үлесі Доля школ, обеспеченных (2009 ж. – 8,9), %
|
11,1
|
13,3
|
15,6
|
17,8
|
20,0
|
Білім беру бөлімі
|
10
|
Аз қамтылған отбасы оқушыларының жалпы санынан сапалы және үйлестірілген ыстық тамақ және дәруленген кисельмен қамтылған аз қамтылған отбасы балаларының үлесі
(2009 ж. – 67,0), %
|
84,1
|
88,4
|
90,3
|
93,4
|
94,7
|
Білім беру бөлімі
|
11
|
Тасымалдауды қажет ететін балалардың жалпы санынан мектепке және мектептен сапалы және ыңғайлы тасымалдаумен қамтылған оқушылар үлесі (2009ж. – 96,6), %
|
84,7
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Білім беру бөлімі
|
12
|
Спорт залдары бар мектептер үлесі, (2009 ж. – 95,6) %
|
97,8
|
97,8
|
97,8
|
97,8
|
97,8
|
Білім беру бөлімі
|
13
|
Типтік ғимараттарда орналасқан мектептер үлесі, (2009 ж. – 95,6), %
|
95,6
|
95,6
|
95,6
|
95,6
|
95,6
|
Білім беру бөлімі
|
14
|
Оқушы орындарының жетіспеушілгі, (2009 ж. – 600)
|
600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
|
1 кезең: 12 жылдық білім беру жүйесіне өту бойынша қосымша білім беру ұйым желілерін, жалпы білім беретін мектептерде спорт секцияларын кеңейту, профильді мектептер ашу, бар мектептерді профильдендіру, сонымен қатар білім беру ұйымдарының материалдық техникалық базасын жаңғырту, оның ішінде пәндік кабинеттерді орнату есебі арқылы дайындық шаралары өткізілетін болады.
Оқыту үшін оңтайлы жағдайлар жасау бойынша мектеп асханаларында технологиялық жабдықты ауыстыру, ыстық тамақпен қамтылған оқушылар санын кеңейту, автобустар сатып алу және тасымалдауды қажет ететін оқушыларды толық қамту, мектептердің медициналық кабинеттері базасында сапалы медициналық қызмет көрсету есебінен жұмыстар жалғастырылады.
2 кезең: 12 жылдық білім беру моделін енгізу үшін 1200 орынға арналған жаңа мектеп салынатын болады, сонымен қатар табиғи-математикалық бағыттағы бар мектептерді профильдендіру бойынша жұмыстар жалғастырылады.
Білім беруде жаңа инновациялық білім беру жүйесі даму алады. Қазақстан Републикасы Бірінші Президентінің интеллектуалды мектебі жұмыс жасайтын болады. Білім берудің барлық деңгейіндегі ұйымдар жаңа модификациядағы кабинет және зертханалармен, өндірістік виртуалоды зертханалармен жабдықталатын болады.
Оқушылардың барлық санатын оқыту және тәрбиелеу үшін оңтайлы шарттар жасалынатын, орта білім берудің ұлттық стандарты енгізілетін болады. Ата-аналық кеңестің жұмыс жасауы есебінен білім беру ұйымдарының қызметіне қоғамдық бақылау жүйесі даму алады.
Үйірме және секциялар ашу арқылы қосымша білім беру жүйесін дамыту бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
Қаржыландыру жүйесін жетілдіру мақсатында жанбасылық қаржыландыру енгізілетін болады.
|
3 міндет. Электронды білім беру жүйесін енгізу үшін жағдайларды қамтамасыз ету
|
1
|
Интерактивті жабдықпен қамтылған білім беру ұйымдарының үлесі, (2009 ж. – 82,2), %, о.і.:
|
84,8
|
87,0
|
89,1
|
91,3
|
93,5
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
Жалпы білім беретін мектептер, %
|
84,8
|
87,0
|
89,1
|
91,3
|
93,5
|
|
2
|
Мәліметтерді кепілдендірілген жылдамдықпен беретін кең жиекті Интернетке қосылу, (2009 ж. – 88,9), %, о.і.:
|
88,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
|
Жалпы білім беретін мектептер, %
|
88,9
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
1 компьтерге оқушылар саны, (2009 ж. – 18,2), адам
|
6,7
|
5,5
|
2,5
|
1
|
1
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
|
Жалпы білім беретін мектептер, адам.
|
6,7
|
5,5
|
2,5
|
1
|
1
|
|
Жетістік жолдары:
Іске асырудың барлық кезеңінде жабдықтар сатып алынады және орнатылады, жұмыс бағдарламасы бойынша оқушылардың дәрежесін арттыру және электрондық оқытуды қолдану іске асырылатын болады. Оқу үрдісіне электронды оқулықтарды сатып алу және енгізу, сонымен қатар коммуникациялық желілерді дамыту іске асырылатын болады.
4 міндет. Педагогикалық кадрлардың кәсібилігін және мұғалім мамандығы мәртебесін арттыру
|
1
|
Оқытушылардың жалпы санынан ағымдағы жылы білім беру ұйымдарына жұмыс үшін келген жас мамандар үлесі, (2009 ж. – 1,8, %
|
2,9
|
3,0
|
3,5
|
4,0
|
4,5
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
2
|
Оқытушылардың жалпы санынан магистр дәрежесі бар оқытушылар үлесі, (2009 ж. – 1,5), %
|
3,0
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
6
|
Табиғи-математикалық циклдегі пәндерді ағылшын тілінде беретін оқытушылар үлесі , (2009 ж. – 0,1), %
|
0
|
0
|
0,19
|
0,37
|
0,93
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Іске асырудың барлық кезеңінде жаңа үлгідегі оқытушыларды қалыптастыру үшін курстық дайындау және қайта дайындау жүйесі және педагогикалық қызметкерлердің аттестациялау жүйесін жетілдіру арқылы педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру іске асырылады. Біліктілікті жоғарлату және кадрларды қайта дайындау облыстық және республикалық институттар базасында замануаи білімге ие және облыстың инновациялық дамуына үлес қоса алатын педагогикалық кадрлардың дайындығы іске асатын болады.
|
5 міндет. Дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім алуға қол жетімділігін қамтамасыз ету
|
1
|
Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан білім беру бағдарламасымен қамтылған балалар үлесі Доля детей, охваченных, (2009 жыл – 15,6%), %
|
16,6
|
18,4
|
19,5
|
21,7
|
23,9
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
2
|
Мүгедек балалардың жалпы саныан мүгедек балалар үшін кедергісіз аумақ қарастырған білім беру ұйымдарының үлесі, (2009 жыл – 4,4%)%
|
4,4
|
6,7
|
8,9
|
8,9
|
8,9
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
3
|
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы қажеттілікке байланысты арнайы жабдықпен қамтылған арнайы және жалпы білім беру ұйымдарының үлесі, (2009 ж. – 3,4%), %
|
3,9
|
4,2
|
4,5
|
4,5
|
5,5
|
Қала әкімі, білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Іске асырудың барлық кезеңінде дамуында ерекше жағдайлары бар балаларды оқыту үшін кеңістік ортаны ұйымдастыру, оқу ұйымдарын арнайы компенсаторлық жабдықпен жабдықтау, оқыту-тәрбиелеу үрдісіне педагог-дефектологтарды қосу және инклюзивті білім беру жүйесін дамыту есебінен жағдайлар жасалынатын болады. Мүгедек балалар үшін көтеру жабдықтарын, пандустарды, санитарлық бөлмелерде арнайы аспаптарды орнату, тұтқалармен, арнайы парта, үстелдермен және басқа арнайы компенсаторлық жабдықтар арқылы «кедергісіз аумақ» құру жоспарлануда.
|
6 міндет. Қамқорсыздық, бақылаусыздық, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу және ата-ананың қарауынсыз қалған жетім балалар және балалар мекемелерінің тәрбиеленушілерін жанұялық жайластыру
|
1
|
Ата-ананың қарауынсыз қалған жетім балалар және балаларды жайғастырудың деинституционализациялау стратегиясын іске асыру, балалар құқығын қорғау бойынша курстарды өткен мамандар саны, (2009 жыл – 0%)
|
5,3
|
10,5
|
15,8
|
21,1
|
26,3
|
Білім беру бөлімі
|
2
|
Қамқорсыздық және бақылаусыздық, (2009 ж. – 0,4), %
|
0,34
|
0,30
|
0,25
|
0,20
|
0,15
|
Білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең: «Қиын» балаларды қосымша білім берумен қамтуды арттыру есебінен жанұялық сәтсіздік пен әлеуметтік жетімдіктің, бақылаусыздықтың, құқық бұзушылық және қылмыстың алдын алу және ескерту мәселелерін кешендік шешуге бағытталған балалардың құқығын сақтау және заңды мүдделерін қорғау жүйесі артатын болады.
Отбасына, туыстарына қайтарылған балалар саны артады. Жанұяны қолдау қызметін құру және жұмыс жасауы есебінен бала асырап алу (қыз асырап алу) арқылы балаларды жанұяға орналастыру бойынша жұмыстар жалғастырылады. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жанұялық тәрбиелеу тәжірибиесін насихаттау жүргізілетін болады.
Бақылаусыздықты, әлеуметтік жетімдіктің алдын алу мақсатында семинарлар, курстар және жетім балаларды жанұялық орналастыруды насихаттау ұйымдастырылатын болады.
2 кезең: Білім беру ұйымдарында әлеуметтік жетімдер санын қысқарту бойынша жұмыстар жалғастырылады.
Мақсат: 2 Тұрғындардың денсаулығын жақсарту.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
Өлшем бірлігі
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Мақсаттық индикаторлар:
|
1
|
Тұрғындардың күтілетін өмір ұзақтығы (2009ж.- 67,2)
|
жас
|
67,4
|
67,5
|
67,6
|
67,8
|
69
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
2
|
Тұрғындардың 1000 адамына жалпы өлім-жітім
(2009ж.-13,33)
|
Тұрғындардың 1000 адамына
|
10,1
|
9,3
|
8,5
|
7,8
|
7,1
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
3
|
100 000 тірі туылғандарға аналық өлім-жітім
(2009ж.-42,3)
|
100 000 тірі туылғандарға
|
38,5
|
35,3
|
32,6
|
30,3
|
28,5
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
4
|
1000 тірі туылғандарға сәбилік өлім*жітім
(2009ж.-24.2)
|
1000 тірі туылғандарға
|
22,0
|
20,2
|
18,7
|
17,3
|
16.2
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
1 міндет. Әйел және балалар денсаулығын нығайту
|
1
|
Ерте кезеңде сүт бездері рагының анықталуын арттыру
(2009ж.-80)
|
%
|
81,2
|
82
|
83
|
84
|
85
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
2
|
Ерте кезеңде жатыр мойыншығы рагының анықталуын арттыру
(2009ж.-75)
|
%
|
77,1
|
78
|
79
|
80
|
81
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
3
|
Репродуктив жастағы 1000 әйелге жасанды түсі санын азайту
(2009ж.-46,5)
|
Репродуктив жасындағы 1000 адамға
|
41,5
|
39.3
|
37,1
|
34.9
|
32,7
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
4
|
12 апталық жүктілік мерзімде тізімге алынған әйелдердің үлес салмағын арттыру
(2009ж.-72,3%)
|
%
|
77
|
78,1
|
78,5
|
79,2
|
80
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
5
|
Амбулаториялық деңгейде жүкті әйелдер мен балаларды тегін және жеңілдікті дәрілермен қамтамасыз етуді 100%-ға дейін жеткізу
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
6
|
Туа біткен даму кемістігі үлес салмағын азайту
(2009ж.-0,3)
|
%
|
0.2
|
0,15
|
0,1
|
0,05
|
0,02
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
7
|
6 айға дейінгі тек емшек тамақтанудағы балалар үлесін арттыру
(2009ж.-68%)
|
%
|
76,5
|
78
|
79
|
80
|
82
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
9
|
Балалар өлім-жітімін тұрақтандыру және (1000 тірі туылғандарға 0 ден 5 жасқа дейін)
(2009ж.-26,4)
|
1000 тірі туылғандарға
|
23,4
|
22,3
|
21,2
|
20,1
|
19
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Тууға көмектесу және балалық ұйымдарының медициналық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру (медиицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру факультеті базасында бес жылда бір рет).
Жыл сайын әйелдер мен балаларды сақтандыратын қарау мен скринингті тексерулер өткізу.
Жүкті әйелдер мен балаларды тегін және жеңілдікті дәрілермен қамтамасыз ету.
Қауіпсіз аналық принципіне жүктілерді оқыту.
Балалардың ОРВИ, өкпенің қабынуын алдын алу мәселелері бойынша санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу.
ВОЗ ұсынған бағдарламаларды енгізу жолдары арқылы «Дені сау бала» кабинеті жұмысын жетілдіру, оның ішінде бала жасындағы ауруларды Интегрирленген жүргізу бағдарламасы, емшекпен тамақтандыру стратегиясы, 6 айға дейінгі тек емшек тамақтанудағы балалар үлесін арттыру.
өкпе қабынуын қоздырушы бактериялар індетіне қарсы 2 жасқа дейінгі балаларды қамтуды қамтамасыз ету.
Темір және йод дәрі-дәрмектерімен жүктілерді қамтамасыз ету.
Оқушыларды ыстық тамақпен қамтамасыз ету.
Репродуктивті денсаулықты нығайту бойынша ақпараттық-насихат жұмысын күшейту.
Әйелдерді оральды контрацептивтермен қамтамасыз ету.
Туа біткен даму кемістігі үлес салмағын УЗИ-диагностиканың дәрігерлері және балалар хирургтарының біліктілігі арқылы азайту.
2 міндет. Әлеуметті маңызды ауруларының ауырпалығын азайту
|
1
|
Қан айналу жүйесі ауруларынан өлім-жітім, тұрғындардың 100 мыңына
(2009ж .-678,5)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
651,4
|
624,3
|
617,5
|
597,1
|
576,8
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
2
|
Онкологиялық аурулардыан өлім-жітім тұрғындардың 100 мыңына
(2009ж.-205,8)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
199,7
|
193,5
|
187.3
|
181,1
|
175,0
|
Управление здравоохранения ВКО
|
3
|
Жазатайым оқиға, зақым және уланудан өлім-жітім, тұрғындардың 100 мыңына (2009ж.-145,32)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
138
|
133
|
127
|
122
|
117
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы, ІІД
|
4
|
Туберкулезден өлім-жітім, тұрғындардың 100 мыңына (2009ж.-25.1)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
24,1
|
23,1
|
22,9
|
21,1
|
20,1
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
5
|
Туберкулезбен ауыру, тұрғындардың 100 мыңына (2009ж.-121,3)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
111,6
|
106,8
|
101,9
|
99,5
|
97,04
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
6
|
Бастамашы емделудегі әлеуметтік пакетпен (тамақ, жеңілдік жол) қамтамасыз етілген туберкулезбен ауыратындардың үлес салмағын арттыру
(2009ж.-85)
|
%
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
7
|
Қатерлі өскіндермен ауыру, тұрғындардың 100 мыңына (2009ж.-376,3)
|
тұрғындардың 100 мыңына
|
361,3
|
346,5
|
331,2
|
316,1
|
319,9
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
8
|
Тұрғындардың жалпы санынан 30%-дан кем емес скринингті тексерумен қамтамасыз ету (тұрғындардың жалпы санынан %)
(2009ж.-27%
|
адам
|
98800
|
101000
|
104000
|
107100
|
110700
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
тұрғындардың жалпы санынан %
|
32,8
|
33,5
|
34,5
|
35,5
|
36,7
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Қан айналым жүйесі ауруларына тексеру скринингі (артерия гипертензиясы, жүректің ишемиялық ауруы)
(2009ж.-10,8%))
|
адам
|
34800
|
35000
|
36000
|
37000
|
39000
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
35,40,50,55,60 және жоғары жастағы жатыр мойыншысы рагына скрининг
(2009ж.-3,5%)
|
адам
|
11300
|
11400
|
11500
|
11600
|
11700
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
3,10
|
3,10
|
3,10
|
3,10
|
3,1
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
50,52,54,56,58,60 жастағы сүт безі рагына скрининг
(2009ж.-3,2%)
|
адам
|
10200
|
10300
|
10400
|
10500
|
10600
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
2,90
|
2,90
|
2,90
|
2,90
|
2,90
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
40 жастан жоғары тұлғаларда эндокринді ауруларды анықтауға скрининг (қант диабеті)
(2009ж.-6,5)
|
адам
|
36100
|
37200
|
38300
|
39400
|
39600
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Инфекционды ауруларды анықтауға скрининг (вирусты гепатит). Мемлекеттік клиникада операция жасалған және қан аурулары бар балалар
(2009ж.-0,8)
|
адам
|
600
|
700
|
800
|
900
|
1000
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
1,10
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Инфекционды ауруларды анықтауға скрининг (вирусты гепатит). Операция жасалған үлкен адамдар
(2009ж.-1,7)
|
адам
|
4500
|
5000
|
5500
|
6000
|
7000
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
|
2,90
|
2,90
|
2,90
|
2,90
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Су қараңғылықты анықтауға скрининг. 40 жастан жоғары адамдар (амбулаторлық-поликлиникалық ұйымдарға бірінші рет барғандар)
(2009ж.-0)
|
адам
|
36100
|
37200
|
38300
|
39400
|
39600
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Есту органдарының ауруын анықтауға скрининг (көрсеткіштер бойынша жаңа туылғандар)
(2009ж.-0)
|
адам
|
1300
|
1400
|
1500
|
1700
|
1800
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
%
|
1,70
|
1,70
|
1,70
|
1,70
|
1,70
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
9
|
әлеуметтік маңызды ауруларды тегін және жеңілдіктегі дәрі-дәрмектермен 100% қамтамасыз ету
(2009ж.-85)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
10
|
15-49 жас тобы аралығында ВИЧ инфекцияның таралуын болдырмау 0,2-0,6 % аралығында
(2009ж.-0,22)
|
%
|
0,2-0,6
|
0,2-0,6
|
0,2-0,6
|
0,2-0,6
|
0,2-0,6
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Қайта дайындау және біліктілікті арттыру факультеті базасында 5 жылда 1 рет медиицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
Денсаулық сақтау ұйымдарының материалды-техникалық базасын нығайту.
Медициналық тәжірибеге диагностика және емдеудің жаңа жоғары технологиялық тәсілдерін енгізу.
Қан айналым жүйесі ауруларынан ауру, мүгедек және өлім мониторингін іске асыру.
Әлеуметті маңызды аурулармен ауыратындардың диспансерлеуін тегін және жеңілдіктегі дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету арқылы жақсарту, диспансерлік ауруларға бақылауды және ауруларды сауықтыруды белсендендіруді күшейту.
Өскемен қаласында кардиология мектептер желісін кеңейту.
Артерия гипертензиясы, жүректің ишемиялық ауруымен ауыратындарда жеңілдік негізінде дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету.
ЛПО-да миокардтың ауыр инфаркт жағдайында тромболизисті белсенді жүргізу.
Медициналық көмекке уақытында жүгіну мәселесі бойынша тұрғындармен санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу.
Тұрақты және амбулаторлы емдеу кезінде онкологиялық ауыруларды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету.
Дәрілік сезімділікке тексерілген туберкулезбен ауыратындарды 100% қамту.
Бастапқы фазада емделудің үздіксіздігін қамтамасыз ету.
Уақытында флюрографиялық тексеру арқылы қатер тобы арасында туберкулезді ерте анықтауды қамтамасыз ету.
Бастапқы фазада туберкулезбен ауыратындарға әлеуметтік көмек көлемін және еселігін арттыру.
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ВИЧ/СПИД туралы тұрғындарды ақпараттандыруды арттыру.
3 міндет. Салауатты өмір салтын дамыту
|
1
|
Тұрғындар арасында темекіні пайдаланудың таралуы (%)
(2009ж.-27,0%)
|
%
|
24,2
|
22,80
|
21,4
|
20
|
17
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
2
|
Тұрғындар арасында алкоголизмнің дамуы
(2009ж.-16,9%)
|
%
|
15,7
|
15,1
|
14,5
|
13,9
|
13
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
3
|
Жастар денсаулық орталығы желісін дамыту арқылы салауатты өмір салтын насихаттаумен жастарды қамту
(2009ж.-3)
|
Орталықтар саны
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жастарды қамту %
|
39
|
45
|
51
|
57
|
63
|
4
|
Нашақорлық және психотропты заттарға тәуелділіктің таралуы
(2009ж.-0,4)
|
%
|
0,36
|
0,37
|
0,35
|
0,34
|
0,3
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары
Жастар денсаулық орталығын ашу.
Тұрғындарды темекіні, алкогольді, нашаны қолдану, дұрыс тамақтану мәселелері туралы ақпараттылығын арттыру.
Семинар-тренингтер, кино дәрістер, оқу мекемелерінде дәрістер өткізу.
Мемлекеттік ұйымдарды, үкіметтік емес секторларды тартумен кең масштабты акциялар өткізу.
Бүкіл әлемдік темекі тартумен күрес күні (31 мамыр), Темекіден бас тарту күні (қараша), алкогольден бас тарту республикалық акция күні (қазанның соңғы сәрсенбісі), Нашақорлық және нашақорлық бизнесімен халықаралық күресу күні (26 маусым).
«Сау мектептер», «Сау университеттер» ұймдар желісін кеңейту.
Тұрғындарды темекіні, алкогольді, нашаны қолдану, дұрыс тамақтану мәселелері туралы ақпараттылығын арттыру.
НПО арасында әлеуметтік тапсырысты орналастыру (ВИЧ-инфекцияның алдын алу, репродуктивті денсаулықты сақтау, жайылған аурулардың, алкоголизмнің, нашақорлықтың алдын алу бойынша жобаларды қолдау үшін).
4 міндет. Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық қызметтің қол жетімділігі мен сапасын арттыру
|
2
|
ПМСП мамандарының жалпы санынан жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын арттыру
(2009ж.-6,1)
|
%
|
15
|
15
|
20
|
25
|
30
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
3
|
Сәйкес курстарда оқыған мамандықтар бойынша дәрігерлерді жұмысқа орналастыруды 100% қамту
(2009ж.-0)
|
%
|
60
|
70
|
80
|
90
|
100
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
4
|
Бірыңғай төлемші жүйесіне енген жеке медициналық ұйымдардың үлес салмағы
(2009ж.-1)
|
%
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
5
|
Аккредитация өткен медициналық ұйымдардың үлес салмағы
(2009ж.-98,7%)
|
%
|
99,2
|
99,3
|
99,5
|
99,7,
|
99,9
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
6
|
10 мың адамға төсектермен қамтамасыз ету
(2009ж.-54,5)
|
10 мың тұрғынға
|
51,8
|
49,1
|
46,4
|
43,6
|
40,9
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
7
|
ЕНСЗ аясында ауруханаға жатқызудың шекті көлемін жыл сайынға төмендету
(2009ж.- 38114 адам)
|
адам
|
36208,3
|
34397,8
|
32677,9
|
31044,0
|
29491,8
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
8
|
Медициналық қызмет сапасымен қанағаттанған тұрғындар деңгейі
(2009ж.-75)
|
%
|
80
|
85
|
85
|
90
|
92
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
9
|
1 тұрғынға амбулаторлық емханалық дәрігерге бару саны
(2009ж.-7.1)
|
абс.саны
|
7,4
|
7,6
|
7,8
|
7,9
|
8,0
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
10
|
Жалпы тәжірибедегі дәрігерлер көрсететін ПМСП аясындағы медициналық қызмет, (%)
(2009ж.-6,1)
|
%
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Тұрғындарды медициналық ұйымдарды және дәрігерді еркін таңдауды қамтамасыз етумен тұрғындарды емханаларға тіркеу.
Сәйкес курстарда қайта дайындау арқылы жалпы тәжірибе дәрігерлерінің үлес салмағын арттыру.
ПМСП дамуына бөлінген қаражаттарды сәйкес мақсатты индикаторлардың профилактикалық бағдарды және қол жеткізуді күшейту арқылы толық игеруді қамтамасыз ету.
Халықаралық стандартқа сәйкес облыс стационарларының төсек қуатын әкелу.
Стационар орынын басатын технологияларды енгізу арқылы стационарлық көмекті пайдалануды төмендету.
Аккредитация үрдісін медициналық ұйымдармен 100% өтуін қамтамасыз ету.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау менеджрлерін оқыту.
ГОБМП аясында медициналық көмек көрсетуге мемлекеттік тапсырысьы іске асыратын жеке медициналық ұйымдар санын арттыру.
ПМСП нысандар базасын медициналық жабдықтар сатып алу, күрделі жөндеулер өткізу және денсаулық сақтау нысандары құрылысы арқылы материалды-техникалық базаны нығайту.
Тұрғындар арасында көрсетілетін медициналық қызмет сапасымен тұрғындардың қанағаттану деңгейін анықтау үшін сауалнама жүргізу. Медициналық ұйымдарда ішкі аудит өткізу.
Денсаулық сақтау ұйымдарын шаруашылық басқару құқығына мемлекеттік кәсіпорындар статусына ауыстыру.
5 міндет. Дәрілік қамтамасыз етудің дәрмектік жаңа үлгісін енгізу
1
|
Ауылды елді мекендерде ГОБМП аясында дәрілік жабдықтарды беруді іске асыратын нысандар саны (дәріханалық ұйымдар, дәріханалық пунктер, жылжымалы пунктер)
(2009ж.-6)
|
бір.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Дәріханалық пунктер, жылжымалы дәріханалық пунктер, сонымен қатар сәйкес рұқсат беру арқылы ПМСП нысандары арқылы барлық қала маңындағы ауылды елді мекендерде дәрілік жабдықтарды іске асыруды ұйымдастыру.
6 міндет. Медициналық ұйымдарды білікті кадрлармен қамтамасыз ету
|
1
|
Дәрігерлік кадрларда тапшылықты төмендету:
Барлығы
(2009ж.-239)
|
абс.саны
|
202
|
180
|
160
|
140
|
120
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
2
|
Білікті санаты бар медициналық қызметкерлердің үлес салмағы
|
%
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Дәрігерлер
(2009ж.-43)
|
%
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Медициналық қызметкерлер арасында
(2009ж.-42)
|
%
|
55
|
60
|
65
|
70
|
75
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
3
|
Жыл сайын біліктілікті жоғарлату және кадрларды қайта даярлау
(2009ж.-23)
|
%
|
25
|
30
|
35
|
40
|
40
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
|
Орта меджұмысщылар
(2009ж.-19)
|
%
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
4
|
Әлеуметтік пакетпен қамтамасыз етілген ауылға келген жас мамандар үлес салмағын арттыру (үй)
(2009ж.-0)
|
%
|
35
|
40
|
45
|
50
|
55
|
ШҚО денсаулық сақтау басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Бекітілген жоспарға сәйкес білікті кадрларды тұрақты дайындаумен қамтамасыз ету.
Жалпы тәжірибиедегі дәрігерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау.
Аймаққа медициналық университет түлектерін тарту есебінен жас кадрлар ағымын арттыру.
Ауылдық аймақтар бойынша тіркеу үшін жас мамандарға әлеуметтік пакет беру.
Шығу семинарларын, жаңа оқыту түрлерін, 2 каскадты оқу түрін ұйымдастыру.
Облыс дәрігерлерін шет елде, тегін оқуға байқауларға қатысу.
Дәрігерлердің конференцияларда, университеттің ғылыми-техникалық жұмысының клиникалық базасына қатысу.
Кадрлардың жетіспеушілігін төмендетуге және бар бос орындар бойынша мәліметтер базасын құру.
3 мақсат. Отандық мәдениетті сақтау, дәріптеу және насихаттау.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Қала тұрғындарының мәдениет саласы қызметімен қанағаттану деңгейі (2009 ж.- 18 %)
|
47
|
50
|
52
|
54
|
55
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
1 міндет. Тарихи-мәдени мұра нысандарын сақтау және дамыту
|
№
|
Көрсеткіштер
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауаптылар
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
1 міндет. Тарихи-мәдени мұра нысандарын сақтау және дамыту
|
1
|
Ұлттық тарих пен мәдениет үшін аса маңызы бар аймақтағы жөнделген ескерткіштер үлесі, % (2009 ж.-5,3%).
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Мәдениет саласы қызметінің сапасына қала тұрғындарының қанағаттану деңгейі жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштерді жаңарту және сақтау мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу, мәдениет нысандарының күрделі және ағымды жөндеулерін өткізу, ескерткіштерді инспекциялау, тарихи құрылыс пен ортаны сақтау, техникалық тексеру актілерін құру, паспорттау, түгендеу, қорғау міндеттерін жасау, ескерткіштерді тіркеу және қалпына келтіру арқылы барлық кезең ағымында көтерілетін болады.
№
|
Көрсеткіштер
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауаптылар
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
2 міндет. Мәдениет мекемелері желісін жаңғырту және кеңейту
|
1
|
1000 тұрғынға есебінде мәдениет мекемелері саны
|
0,46
|
0,47
|
0,48
|
0,49
|
0,5
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Мәдениет мекемелері желісін жаңғырту және кеңейту апаттық жағдайдағы және күрделі, ағымды жөндеулерді, мәдениет ұйымдарының материалды-техникалық базасын нығайтуда қажет ететін мәдениет нысандарын салу және қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттік желіні арттыру есебінен іске асатын болады.
3 міндет. Мәдениет саласының отандық өнімге талап деңгейін ынталандыру
|
1
|
Халықаралық шығармашылық байқауларда жас қатысушылар санын арттыру, адам 2009 жылы –2 адам.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
2
|
Мемлекеттік тілдегі кітап қорының үлесі, %,
2009 ж.-14,1%
|
66,3
|
76,3
|
74,4
|
75,6
|
78
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Мәдениет саласының отандық өнімге талап деңгейін ынталандыру облыстық, респуьликалық және шет елдік деңгейде өткізілетін әлеуметтік маңызды және мәдени-көпшілік шараларға, фестивальдарға және байқауларға мәдениет ұйымдарының материалды техникалық базасын нығайту есебінен ұйымдастыру, өткізу, шығармашылық топтар мен жас қатысушаларды қатыстыру есебінен мерзімнің барлық кезеңінде іске асатын болады.
4 міндет. Мәдениет қызметкерлерінің мамандық деңгейін арттыру
|
1
|
Қайта дайындауды және біліктілкті арттыруды өткен мәдениет мекемесі қызметкерлерінің үлесі, % (2009 ж.-0%)
|
2,5
|
3,0
|
3,5
|
4,0
|
4,5
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Мәдениет қызметкерлері мамандық деңгейін арттыру республикалық мәдениет институттарында (мұражай, театрлар) біліктілікті арттыру курстары, сонымен қатар қысқа мерзімді ақпараттық семинарлар өткізу, мәдениет саласында маркетинг пен менеджменнтті оқыту бойынша жоо оқытушыларын, лекторларын, психологтарды шақырумен қысқа мерзімді ақпараттық семинарлар өткізу есебінен мерзімнің барлық кезеңінде өткізілетін болады.
5 міндет. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданумен мәдени құндылықтарға тұрғындардың мүмкіндігін кеңейту
|
1
|
Электронды каталогқа енгізілген кітапханалық қор үлесі 2010ж. -23,9%
|
32,3
|
43
|
53,6
|
64,3
|
76,7
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Мәдени құндылықтарға тұрғындардың мүмкіндігін кеңейту қала кітапханаларына Бірыңғай ақпараттық компьютер желісін, өлкетану басылымдарының толық мәтінді электронды кітапханасы, қаланың кітап қорының электронды мәліметтер базасын енгізу есебінен жаңа ақпараттық технологияларды енгізу арқылы мерзімнің барлық кезеңінде іске асатын болады.
4 мақсат: Көпшілік спортты және жоғары жетістік спортын дамыту
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Целевые индикаторы:
Тұрақты дене шынықтыру және спортпен айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамтуды арттыру, %, факт 2009 ж. – 10,9%
|
19
|
21
|
23
|
24
|
25
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
2
|
Дене шынықтыру және спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдерді қамтуды арттыру, %,
(факт 2009 ж. – 10,7% )
|
10,8
|
11
|
11,3
|
11,8
|
12,1
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
1 міндет. Дене шынықтыру және спортты насихаттау және спортшыларды республикалық және халықаралық сайыстарға қатысуын қамтамасыз ету
|
|
1
|
Спорттық-көпшілік шараларға қатысатын тұрғындарды қамту, %
|
34,1
|
35,1
|
35,9
|
36,8
|
38,0
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
2
|
Спортты-көпшілік шараларға қатысатын балалар мен жасөспірімдерді қамту, %
|
70,1
|
70,4
|
71,5
|
72
|
73,5
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
3
|
Республикалық және халықаралық сайыстарға қатысатын спортшылар саны, саны
|
510
|
513
|
528
|
533
|
538
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
4
|
Тұрақты дене шынықтыру және спортпен айналысатын мүгедек адамдарды қамтуды арттыру, %,
(факт 2009 ж. – 0,51%)
|
1,3
|
1,5
|
1,6
|
1,9
|
2
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
5
|
Шаңғы спортымен айналысатын балалар мен жасөспірімдер саны, адам
|
2610
|
2700
|
2982
|
3150
|
3255
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
6
|
Шаңғы спорты бойынша спорт секцияларының саны, бір.
|
87
|
90
|
99
|
105
|
108
|
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең: дене шынықтыру және спортты насихаттау спорттық-көпшілік шараларды өткізу; жалпы білім беретін мектептердің оқушыларымен сыныптан тыс секциялық жұмыстар өткізу; облыстық, республикалық және халықаралық спорт сайыстарына спорттың әр түрі бойынша қала құрама командаларын дайындау және қатыстыру арқылы спортшылардың қатысуымен іске асатын болады.
2 кезең: қаланың спорт нысандарын салу және қайта құру есебінен спорт нысандары санын арттыру бойынша жұмыс жалғастырылады.
5 мақсат. Тұрғындардың әлеуметтік осал таптарына адрестік қолдау, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және жұмыс іздеу кезеңінде тұрғындарды белсенді әлеуметтік қорғау түрі. Көрсетілетін қызмет сапасын арттыру. Тұрғындардың нысаналы топтарын әлеуметтік қолдауын дамыту және үлгісі мен тәсілін жетілдіру.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
ЭАН санында 2015 жылға жұмыссыздық деңгейі, % (2009 – 8,1%)
|
7,6
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
6,4
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
2
|
Күн көріс минимумынан төмен кірісі бар тұрғындар үлесі (2009 -9,6)%,
|
9,5
|
9,2
|
8,9
|
8,7
|
8,6
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
3
|
Жұмыспен қамтылған тұрғындар үлесі %, ЭАН (2009-92 %)
|
92,4
|
92,5
|
92,5
|
92,5
|
93,6
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
1 міндет. Жұмыс іздегенде қиыншылықтар көретін тұрғындар санаты үшін жұмысқа тұрғызу мүмкіндігін кеңейту. Уақытша жұмыс беру және кәсіби оқуға бағыттау арқылы жұмысы жоқ тұрғындарды әлеуметтік қорғау.
|
№ п/п
|
Көрсеткіштер
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Жұмысқа тұру мәселесі бойынша келгендерден жұмысқа тұрғандар үлесі, % (2009 жыл – 69 % )
|
76,6
|
77,2
|
77,5
|
77,9
|
78,4
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
2
|
Қоғамдық жұмыстарға жіберілгендер саны (2009-1269)
|
1250
|
1250
|
1250
|
1250
|
1250
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
3
|
Әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа тұрғандар саны (2009-146)
|
140
|
140
|
140
|
140
|
140
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
4
|
Жастар іс-тәжірибесіне жіберілгендер саны (2009-121)
|
120
|
120
|
120
|
120
|
130
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
5
|
Кәсіби дайындық және қайта дайындалуды өткендер саны (2009-541)
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
6
|
Жұмыспен қамтылған тұрғындар құрамындағы жалдамалы жұмысшылар үлесі, (2009 жыл – 92 %)
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
7
|
Этникалық оралмандардың жұмысқа тұрғандар үлесі, %, (2009 жыл-75 %)
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
8
|
Ірі және орта кәсіпорындарды коллектив-еңбектік қатынас жүйесімен қамту %, (2009 жыл- 93 %)
|
93,4
|
93,4
|
93,4
|
93,4
|
93,4
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
9
|
Жұмыспен қамтылған тұрғындар құрамында жоғары білікті жұмыс күшінің үлесі, % (2009-21,9 %)
|
24,9
|
26
|
27
|
28
|
29,1
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Жұмыссыздарды ары қарай жұмысқа орналастыру немесе өзін қызықтыру үшін еңбек нарығының талаптарына сәйкес кәсіби дайындық, қайта дайындау және біліктілікті арттыру есебінен кәсіби тұрақтылықтың қайта қалпына келуі, еңбек нарығындағы қарбаластықты төмендету есебінен жұмыспен қамтудың белсенді саясаты жүргізілетін болады. Тұрғындардың нысаналы тобы үшін әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру, оқу орындары түлектері үшін Жастар іс-тәжірибесін, қоғамдық жұмыстарда уақытша жұмыспен қамту, жұмыспен қамту, кәсіби болжам мәселелері бойынша кеңестік жұмыстар арқылы қамтамасыз етілетін жұмыспен қамту деңгейін ынталандырушы шаралар қабылданатын болады.
Қалалық бос орын жәрмеңкесін, сонымен қатар шағын бос орын жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу.
2 кезең
Жұмыссыздықтың жалпы деңгейін төмендету, жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде қаланың индустриалды инновациялық даму бағдарламасын іске асыруға байланысты жұмыстар жалғастырылады.
2 міндет. Лайықты еңбекке азаматтардың уәж жүйесін қалыптастыру және дамыту. Аз қамтылған тұрғындардың еңбекке қабілетті бөлігінің экономикалық белсенділігін ынаталандыру. Тек тұрғындардың осал табын ғана әлеуметтік қолдау.
|
№ п/п
|
Көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Адрестік әлеуметтік көмекті алатындардың саны, (2009-531 адам)
|
438
|
394
|
355
|
319
|
479
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
2
|
Адрестік әлеуметтік көмек алатындардың құрамындағы тұрғындардың үлес салмағы (2009ж- 49,9%)
|
45,5
|
40,5
|
35,5
|
30,0
|
30,0
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
«Адрестік әлеуметтік көмекті алатындардың саны» 1 индикаторы бойынша ескертпе – 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасы дамуының Стратегиялық жоспарына сәйкес 2015 жылы күн көру өлшемі деңгейінен кедейліктің төменгі деңгейін 60% дейін арттыру жоспарлануда осыған байланысты ГАСП алатындардың санының өсуі жоспарлануда.
Жетістік жолдары:
Тұрғындардың лайықты өмірі үшін қажетті шарттарды жасау, тұрғындардың әлеуметтік-осал топтарын әлеуметтік қолдау және дербес еңбекке азаматтар уәжедері түрлерін және тәсілдерін ары қарай дамыту және көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасын арттыру.
1 кезең
Әлеуметтік көмек және аймақтық орталықтарда тағам нормасын арттыруға әлеуметтік қамтамасыз ету есебінен тұрғындардың ең осал таптарына адрестік әлеуметтік қамтамасыз етіледі.
2 кезең
Тұрғындардың ең осал таптарына әлеуметтік қолдау жалғастырылады. Кедейлік деңгейінен төмен өмір сүретін адамдардың саны азаяды.
3 міндет. Қазіргі сапалы деңгейде арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету үшін жағдайлар жасау.
|
№ п/п
|
Көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
3
|
Үйде қызмет етілетін тұлғалар үлесі %, (2009 жыл -64,5%)
|
64,9
|
65,3
|
64,7
|
64,3
|
63,8
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
4
|
Уақытша келу жағдайында қызмет етілетін тұлғалар үлесі %, (2009 жыл -1,9%)
|
1,8
|
1,7
|
2,2
|
2,8
|
3,3
|
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру үшін тұрғындардың әлеуметтік осал таптарына медиктік әлеуметтік мекемелерді салу және қайта құру арқылы заманауи сапалы деңгейде арнайы әлеуметтік көмек көрсету үшін жағдайлар жасалатын болады.
2 кезең
Сапалы арнайы әлеуметтік көмек көрсету жағдайларын жасау бойынша жұымс жалғастырылады. Ауылды мекендерде жаңа жұмыс орындары жасалады.
|
6 мақсат: мемлекеттік тілді және тұрғындардың лингвистикалық капиталын дамыту.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындар үлесі, 2009 - 35%
|
45
|
50
|
50,5
|
55,0
|
56,0
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
2
|
Мемлекеттік, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген тұрғындар саны, 2009 – 1,5%
|
3
|
3,5
|
4
|
4,5
|
5
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
1 міндет. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативті және нығайтатын функцияларын дамыту
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Қоғамдық өмірдің негізгі салаларында мемлекеттік тілдің қажеттілік деңгейі
|
55
|
58
|
61
|
62
|
64
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
2
|
Құжат айналымның жалпы көлемінде мемлекеттік органдардың мемлекеттік тілде іс жүргізуінің үлестік көлемі
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
3
|
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заңына сәйкес көрнекі ақпаратты және реквизитерді рәсімдеу деңгейі
|
55
|
58
|
60
|
63
|
65
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
2011-2020 жылдарға арналған тілдердің жұмыс жасауы және дамыту Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру қоғамдық өмірде мемлекеттік тілдің дәрежесін және рөлін көтеруге мүмкіндік береді. Мемлекеттік тілдің қолдану саласын кеңейту нақты жолдарының бірі телерадиокешенді арналар және мемлекеттік тілде баспа шығарылымдарының саны бойынша көлемін арттыру болып табылады. Ұлт аралық тұрақтылықты және қоғамның шоғырлануын ары қарайғы нығайтуға мәдени-көпшілік және қоғамдық-саяси шараларды өткізу бағытталатын болады. Тіл саясатының мәселелері бойынша әлеуметтік және аналитикалық зертеулер жүргізу тілдік үрдістерді тиімді басқаруға мүмкіндік туғызады.
Құжат айналымның жалпы көлемінде мемлекеттік органдардың мемлекеттік тілде іс жүргізу үлес көлемінің мониторингін жүргізу бұл көрсеткішті 90%-ға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Көрнекі ақпараттар мен жарнамаларды тілдік заң талаптарына сәйкес келтіру бойынша қимылды әрекеттердің бірі рейд өткізу юолып табылады. Бұл шаралар көрнекі ақпаратты дұрыс рәсімдеуді шапшаң бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар көрнекі ақпаратты және жарнаманы рәсімдеген кезде тілдік заң нормаларын түсіндіру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
2 міндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Орыс тілін меңгерген тұрғындар үлесі
|
90
|
91
|
92
|
93
|
95
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
2
|
Ағылшын тілін меңгерген тұрғындар үлесі
|
3,0
|
3,5
|
4,0
|
4,5
|
5,0
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
3
|
Ұлттық-мәдени ұйымдар курстарында туған тілін оқитын этникалық топ өкілдерінің үлесі
|
20,5
|
21,5
|
22
|
24
|
26
|
Қала әкімі аппараты, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Қоғамдық өмірдің барлық салаларында орыс тілінің жалпы мәдени функцияларын сақтауға бағытталған жұмыстар жалғастырылады, нәтижесінде орыс тілін меңгерген тұрғындар үлесі артады. Бұл мақсаттар конкурстар, байқаулар, фестивальдар және басқа мәдени көпшілік шарларды өткізу арқылы қол жеткізіледі.
Мемлекеттік органдарда, мекеме ұйымдарда және кәсіпорындарда, сонымен қатар жексенбілік мектептерде ағылшын тілін оқу бойынша курстарды ұйымдастыру ағылшын тілін меңгерген тұрғындар санын арттыруға мүмкіндік береді.
Жексенбілік мекетептерде, үйірмелерде өмір сүретін ұлттардың туған тілдерін оқу бойынша курстарды ұйымдастыру туған тілді оқитын өкілдер үлесін арттыруға мүмкіндік береді. Ұлттардың туған тілдерін сақтау және дамыту мақсатында конкурстар, «дөңгелек үстел» мәжілістерін, және басқа мәдени көпшілік шаралар өткізу жоспарлануда.
7 мақсат: Ұлттардың бірлігін қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту. Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара әрекетін жетілдіру арқылы мемлекеттікті нығайту.
№
п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мемлекетті және мемлекеттік саясатты дамыту стратегиясының қоғамдық санада қолдаудың деңгейі, %
|
55
|
60
|
65
|
70
|
70
|
Ішкі саясат бөлімі
|
2
|
Азаматтық қоғам институты мен мемлекеттің өзара әрекетін оң бағалайтын тұрғындар, %
|
65
|
70
|
77
|
80
|
80
|
Ішкі саясат бөлімі
|
1 міндет. Ұлт аралық және конфессия аралық келісімді сақтау және нығайту
|
№
п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Конфессия аралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар үлесі, (2009ж- 53 %)
|
55
|
57
|
59
|
60
|
63
|
Ішкі саясат бөлімі
|
2
|
Ұлт аралық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты оң бағалайтын тұрғындар үлесі, (2009ж – 51 %)
|
53
|
55
|
60
|
65
|
65
|
Ішкі саясат бөлімі
|
3
|
Ұлттық бірлік Доктаринасын іске асыру аясында өткізілетін төзімділік және ұлт аралық келісім құндылықтарын насихаттау бойынша шаралармен қамтылған ересек адамдар үлесі, (2009ж -57 %)
|
67
|
70
|
75
|
80
|
85
|
Ішкі саясат бөлімі
|
4
|
Өскемен қаласында тұратын барлық ұлттардыңмәдениеті мен салттарын сақтау мен дамытуға бағытталған әлеуметтік-маңызды жобаларды қолдау деңгейі (қаржыландырудың жалпы көлемінен %)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2 міндет. Елді дамыту стратегиясын іске асыруда азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту
|
Жетістік жолдары: Мемлекеттің даму стратегиясын және мелекеттік саясатты, ұлт аралық және конфессия аралық қазақстандық үлгіні, тұрғындардың «төзімділік» санасын қалыптастыру, ғылыми-техникалық конференциялар, маңызды оқиғаларға арналған шаралар, әлеуметтік зерттеулер өткізуге бағытталған мәдени-көпшілік және қоғамдық-саяси шараларды өткізу арқылы ұлт аралық және конфессия аралық келісімді сақтау мен нығайтудың іске асыруның барлық кезеңінде іске асатын болады.
№
п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Әлеумметтік маңызды жобаларды іске асыруға қатысатын (2009 ж-5 бір.)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Ішкі саясат бөлімі
|
2
|
Тұрақты негізде жұмыс жасайтын азаматтық қоғам институттарының қатысуымен диалогтық алаңдар саны (2009 ж -7 бір.)
|
7
|
8
|
8
|
9
|
10
|
Ішкі саясат бөлімі
|
3
|
Азаматтық қоғам инсттитуттарын оң бағалаған тұрғындар үлесі, %
|
53
|
55
|
60
|
65
|
65
|
Ішкі саясат бөлімі
|
Мемлекеттің азаматтық қоғам институттарымен өзара әрекетін жетілдіру үшін келесі шаралар жасалуда: Форумдар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізу; НПО әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыруға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру.
8 мақсат: Аймақтық БАҚ ақпараттық өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Өскемен қаласында өткізілетін мемлекеттік ақпараттық саясат аясында әлеуметтік оптимизм мен белсенді азаматтық позицияны қалыптастыру.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Аймақтық отандық ақпараттық өніміне тұтынушылардың қажеттілік деңгейі (2009 ж. -20 %, 2010 ж. – 25 %)
|
30
|
35
|
45
|
55
|
60
|
Ішкі саясат бөлімі
|
1 міндет. Аймақта мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру тиімділігін арттыру
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мемлекеттік саясат өткізетін елді дамытудың негізгі артықшылықтары туралы қала тұрғындарының ақпараттану деңгейі (әлеуметтік зертеулер мәліметі бойынша) (2009- 70 %, 2010-75 %)
|
85
|
87
|
90
|
95
|
97
|
Ішкі саясат бөлімі
|
2
|
Басылатын БАҚ мемлекеттік тапсырыс аясында шыққан басылымдардың көлемі (2009 ж. – 228, 2010 ж.- 265 А 2 пішініндегі басылым)
|
270
|
275
|
280
|
285
|
290
|
Ішкі саясат бөлімі
|
3
|
Электронды БАҚ мемлекеттік тапсырыс аясында шыққан эфирлік уақыт көлемі (2009- 163 сағат, 2010- 168 сағат).
|
168
|
172
|
178
|
183
|
188
|
Ішкі саясат бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Аймақта мемлекеттік саясатты іске асыру тиімділігін арттыру басылым және электронды БАҚ арқылы облыстың негізгі даму бағытын ақпараттық шолуға мемлекеттік тапсырманы орналастыру арқылы; шараларды өткізу, ақпараттық-насихаттау жұмысын ұйымдастыру аясында көрнекі үгіттеу және материалдарды тарату арқылы іске асырудың барлық кезеңінде іске асатын болады.
9 мақсат: Мемлекеттік жастар іс-тәжірибесі саясатының тиімділігін арттыру
№
п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Жастардың әлеуметтік оптимизм деңгейін арттыру, %
|
38
|
45
|
50
|
60
|
70
|
Ішкі саясат бөлімі
|
1 міндет. Патриоттық түсінкті, азаматтық жауапкершілікті арттыруға, белсенді қоғамдық позицияны қалыптастыруға бағытталған тиімді үлгіні жасау
|
№
п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Жастар арасындаға патриотизм деңгейі (2009ж – 40%)
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
Ішкі саясат бөлімі
|
2
|
Жастар ұйымдары қызметіне қатысатын жастар үлесі (2009ж - 5%)
|
8
|
10
|
12
|
14
|
14
|
Ішкі саясат бөлімі
|
3.
|
Жастардың жалпы санынан жастар саясаты және патриоттық тәрбиелеу саласында шараларды іске асыруға белсенді қатысатын жастар үлесі (2009 ж.– 30%)
|
35
|
40
|
42
|
45
|
45
|
Ішкі саясат бөлімі
|
4.
|
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында әлеуметтік-маңызды жобаларды іске асыруға тартылған жастар ұйымдарының үлесі (2009 ж. – 45 %)
|
60
|
70
|
75
|
78
|
78
|
Ішкі саясат бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Аталған көрсеткіштер жастардың әлеуметтік-экономикалық дамуы, әлеуметтік маңызды бастамаларды іске асыру, мәдени-көпшілік, спорттық, оқу-ғылыми шараларды іске асыру арқылы қол жеткізілетін болады. Қала жастары кеңірек қаланың қоғамдық өміріне тартылатын болады. Креативті үлгідегі акциялар, дөңгелек үстелдер, жастар белсенділерінің шығу мектептері, байқау-конкурстар, КТК, жұмысқа орналастыру жне т.б. кеңірек пайдаланылатын болады.
10 мақсат: Тұрғындар қажеттілігін сапалы қызметтермен қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын пайдалану, сақтау үшін жағдай құру, сақтау, жасау арқылы мұрағаттық жұмысты тұрақты, тиімді қызмет атқару.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Мақсаттық индикаторлар:
Мұрағаттық ақпаратты тұтынушылардың қанағаттанған сұраныс үлесі, % (2009ж.-72%)
|
75
|
79
|
82
|
84
|
87
|
УАиД
|
2
|
Ведомстволық сақтаудағы жалпы құжаттар көлемінен мұрағаттық қордың жаңа құжаттармен толықтырылу үлесі, % (2009ж.-0,5%)
|
0,9
|
1,5
|
1,7
|
2,1
|
2,8
|
УАиД
|
3
|
Қайта қалпына келтіруді қажет ететін құжаттардың жалпы санынан жаңарған құжаттар үлесі, % (2009ж.-0,03%)
|
0,1
|
0,15
|
0,2
|
0,38
|
0,42
|
УАиД
|
4
|
Сандық пішінге өткен мұрағаттық қор үлесі, % (2009ж. – 0,1%)
|
0,6
|
0,9
|
1,5
|
2,0
|
2,5
|
УАиД
|
5
|
Мұрағаттық салада кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету деңгейі, % (2009ж.-62%)
|
63
|
65
|
67
|
69
|
73
|
УАиД
|
1 міндет. Ретроспективті ақпараттың қажеттілік деңгейін ынталандыру
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мұрағаттық ақпаратты тұтынушылардың қанағаттанған сұраныс үлесі, % (2009ж.- 72%)
|
80
|
91
|
100
|
100
|
100
|
УАиД
|
Жетістік жолдары: Іздеу, шоғырлану, талдау, тарату, ақпаратты жіберу үшін арналған ақпараттық жүйелерді жасау. Мемлекеттік мұрағат бағыты бойынша мәліметтер базасын жасау арқылы құжаттарға тез және тиімді қол жеткізу. Біліктілікті арттыру курстарында оқу. Қазақстан үшін тарихи және мәдени құндылығы бар құжаттардың мұрағаттық көшірмесін алу мақсатында көрші мемлекеттердің ғылыми мекемелерімен тәжірибе алмасу.
2 міндет. Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын дәріптеу. Мұрағаттық салады бірыңғай ақпаратты жүйе жасау.
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Тарихи аспектер бойынша шығарылатын басылымдардың атауларының саны, бір. (2009ж.-3бір.)
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
УАиД
|
Жетістік жолдары: Мұрағаттық материалдар негізінде басылымдар мен мақалаларды шығару, көрмелер өткізу (оның ішінде виртуалды), халықаралық конференцияларға, мәжілістерге, теле бағдарламаларға қатысу.
3 міндет. Бүтіндікті қамтамасыз ету, құрамды байыту және Ұлттық мұрағат қорын күтіп ұстау
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Қағаздық негіздегі жаңартылған жұмыстар саны бір.сақт /бет (200ж. – 144/8586)
|
150/ 9300
|
154/ 10000
|
154/ 10000
|
154/ 10000
|
154/ 10000
|
УАиД
|
2
|
Қағаздық негіздегі анықталған аса құнды жұмыстар саны, бір. сақтау (2009ж.-358бір.)
|
403
|
448
|
492
|
537
|
582
|
|
Жетістік жолдары: Мұрағат қорын жаңғырту және құжаттардың өшіп бара жатқан мәтіндерін заманауи тәсілдер бойынша қайта қалпына келтіру. Бүтіндікті қамтамасыз ету, құрамды байыту және Ұлттық мұрағат қорын күтіп ұстау.
4 міндет. Мұрағат саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін жасау
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Сандық пішінге ауыстырылған мұрағаттық қор саны, бір./сақтау (2009ж.-489бір/сақт)
|
2900
|
4400
|
7300
|
9800
|
12500
|
УАиД
|
Жетістік жолдары: компьютерлендіруді жаңғырту және автоматтандырылған технологияларды енгізу арқылы мұрағаттық салада бірыңғай ақпараттық жүйені құру. Сұраныстарды орындауға уақытты аз жұмсаумен іздеуді автоматтандыру, сәйкесінше нәтижелікті арттыру. Құжаттарды электронды тасымалдағыштарға ауытыру.
11 мақсат: Көшелер мен қоғамдық орындарда сенімді құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтың алдын алу жүйесін дамыту
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
2015 жылы 50% дан кем емес деңгейде тұрғындардыңішкі істер органларына болжамдық сенім деңгейі (2009ж. – 50%)
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
ІІБ
|
1 міндет. Құқықтық тәртіпті нығайту, қылмысқа қарсы әрекетте профилактикалық жасаушыны арттыру
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың үлес салмағын азайту, (2009 жылы - 19,8%)
|
19,6
|
19,4
|
19,2
|
19,0
|
18,8
|
ІІБ
|
2
|
Кәмелетті жасқа толмағандармен жасалған қылмыстардың үлес салмағын азайту, (2009 жылы – 7,8%)
|
7,7
|
7,6
|
7,4
|
7,2
|
7,0
|
ІІБ
|
3
|
Азаматтар және олардың ұймдарының қатысуымен ашылған және алды кесілген құқық бұзушылық санын арттыру Увеличение количества, (2009 жылы - 278)
|
298
|
318
|
328
|
338
|
348
|
ІІБ
|
2 міндет. Жолдардағы апаттарды және оның салдарының ауырлығын азайту
|
1
|
Жол көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын азайту (100 зардап шеккендерге), (2009 жылы – 4,6)
|
4,5
|
4,4
|
4,3
|
4,2
|
4,1
|
ІІБ
|
2
|
Жол көлік оқиғаларынан зардап шеккендер санын азайту (10 мың тұрғынға), (2009 жылы – 12,5)
|
12,4
|
12,3
|
12,2
|
12,1
|
12,0
|
ІІБ
|
3
|
Жол көлік оқиғалары санын азайту (автокөліктің 10 мың бірлігіне), (2009 жылы – 42,0)
|
41,5
|
41,0
|
39,0
|
38,0
|
37,0
|
ІІБ
|
Жетістік жолдары:
Күзет-постық қызметті нығайту, автопатруль санын арттыру, Өскемен қаласында жылжымалы және тұрақты полиция пунктерін арттыру бойынша шаралар қабылдау.
Облыс орталығы тұрғын үйлерінің аулаларында орнатылған сыртқы видеобақылау камераларын пайдаланумен «Қауіпсіз аула» жобасын енгізу.
Аталған шараларды іске асыру көшелер мен қоғамдық орындарда жасалған қылмыстардың санын азайтуға мүкіндік береді: бірінші кезеңде 2-4%-ға, екінші кезеңде 2-3%-ға.
«Топ», «Денсаулық», «Жаппай оқу» және т.б. шапшаң алдын алу шараларын қамтитын қызығушылық танытқан мекемелермен бірге «Жасөспірім» кешендік операциясын өткізу.
Құқық қорғау бағытындағы қоғамдық ұйымдарды ары қарай дамыту, құқық бұзушылықтың алдын алуда азаматтар мен ұйымдардың қатысуы.
Ең алдымен жанұялық-тұрмыстық салада, жасөспірім және жастар саласында құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша шаралар кешенін іске асыру мас жағдайда жасалған, бұрын сотталған және кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалған қылмыс санын бірінші кезеңде 1-3%-ға, екінші кезеңде 2-4%-ға қысқартуға мүмкіндік береді.
Жол қозғалысының қауіпсіздігіне нақты қатер төндіретін құқық бұзушылықты ескерту және алдын алуға бағытталған шапшаң алдын алу шараларын өткізу, техникалық, жолдағы құқық бұзушылықты автоматты түрде жазатын жабдықтарды пайдаланану арқылы жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін нығайту.
Көше-жол желісін қамтамасыз етуге, жолаушыларды тасуды ұйымдастыруға және көлік құралдарының жолаушыларын сапалы дайындауға бақылауды күшейту.
Аталған шараларды іске асыру, жол қозғалысы саласына жаңа технологияларды енгізу облыс жолдарында апатты бірінші кезеңде 1-2%-ға, екінші кезеңде 2-3%-ға азайтуға алып келеді.
12 мақсат. Есірткіні заңсыз айналдырумен байланысты қылмыстың уақытында алдын алу, анықтау және ашуды қамтамасыз ету
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Жалпықылмыстық қылмыстар деңгейін азайту (10 мың тұрғынға), (2009 жылы - 110)
|
201,9
|
200,9
|
199,9
|
198,9
|
197,9
|
ІІБ
|
1 міндет. Қылмыстар және есірткі қылмысын ашу бойынша шапшаң-іздеу тәжірибесінің нәтижелілігін арттыру
|
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Қылмыстық істер өндірісте жатқан бойынша ашылған ауыр және өте ауыр қылмыстардың аталған санаттағы қылмыстар санынан үлесін арттыру, (2009 жылы – 71,8%)
|
71,9
|
72,0
|
72,1
|
72,2
|
72,3
|
ІІБ
|
2
|
Қылмыстық істері өндірісте жатқан ашылған ұрлықтың аталған қылмыс түрының үлесін арттыру, (2009 жылы –37,4%)
|
38,6
|
39,2
|
39,8
|
40,4
|
41,0
|
ІІБ
|
3
|
Есірткі қылмысының жалпы санынан есірткілерді өткізумен байланысты анықталған қылмыстардың үлесін арттыру, (2009 жылы – 16,9%)
|
17,9
|
18,9
|
19,9
|
20,9
|
21,9
|
ІІБ
|
Жетістік жолдары:
Ішкі істер органдарымен оңтайлы ұйымдастыру-штаттық құрылымын және басқару жүйесін жасау. Қылмысты ашу бойынша нысаналы бағытталған шапшаң-іздеу шараларын және арнайы операцияларды іске асыру, ең алдымен ыстық із бойынша. Қылмысты ашуда полиция күшін және жағдайын кешенді пайдалануды қамтамасыз ету, оның ішінде бөтен біреудің мүлкін ұрлау.
Есірткі бизнесі саласында ұйымдасқан қылмыс тобы әрекетін ескерту, анықтау және алдын алу бойынша шапшаң-іздеу және арнайы шаралар өткізу.
Есірткіге қарсы бағытқа, салуатты өмір салтын құруға бағытталған ағарту, ақпараттық және ұймдастыру сипаттағы шаралар кешенін өткізу. Есірткіге қарсы насихаттауды ары қарай кең өрістету (бұқаралық ақпарат құралдарында шығу, үгіттеудің, акциялардың, семинарлардың және т.б. көрнекі түрлерін пайдалану).
Диагностиканың жаңа тәсілдерін енгізу және есірткіге тәуелділерді емдеу, есірткі диспансерлерінде нашақорлықпен ауыратындарды медиктік-әлеуметтік сауықтыру қызметін күшейту.
Аталған шараларды іске асыру есірткі мастығы кезінде жасалған қылмыстар санын толық көлемде 1-2%-ға қысқартуға мүмкіндік береді, есірткі қылмысының анықталуы бірінші кезеңде 1-2%-ға, екінші кезеңде 3-4%-ға артады.
Көші-қон заңын бұзушылықты анықтау бойынша «Мигрант» шапшаң-алдын алу шарасын өткізу.
3 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Экономиканың тездетілген индустриализациясына және сапалы тұрғын үй коммуналдық және көлік қызметімен қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызатын инфрақұрылымдық кешенді жаңғырту.
1 мақсат: Үздіксіз және сапалы электроэнергиямен қамтамасыз ету, облыстағы электроэнергия тапшылығын жабу үшін жаңа қуаттар енгізу, әрекеттегі энергетикалық жабдықтар, электр желілерін жаңғыртуды және қайта құруды өткізу.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011 ж.
|
2012 ж.
|
2013 ж.
|
2014 ж.
|
2015 ж.
|
|
Мақсатты индикаторлар
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Жылу пайдаланудың жалпы көлемінде баламалы энергия көздерін пайдалану үлесін арттыру, %
|
|
|
0,25
|
0,3
|
0,35
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
2
|
Электроэнергияны пайдалану көлемін арттыру, млн.кВт сағ (2009 ж- 3992)
|
4332
|
4512
|
4697
|
4877
|
5057
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
3
|
Электроэнергияны өндіру көлемін арттыру, % (2009 ж.-100,7)
|
102
|
102,2
|
102,3
|
102,4
|
102,5
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
4
|
Жобалау, жаңғырту және дамыту бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру және жаңа сыртқы жарықтандыру желілері құрылысы
|
|
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
1 міндет. Қала тұрғындарының электроэнергияға өспелі қажеттіліктерін қамтамасыз ету
|
1
|
Жаңа енгізу және әркеттегі энергия қуаттарын кеңейту бойынша жобаларды іске асыру, МВт
|
-
|
3
|
-
|
80
|
-
|
Құрылыс бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
Жетістік жолдары:
1 кезең.
Қосымша энергетикалық қуаттар енгізу мақсатында әрекеттегі ТЭЦтарда қажетті қайта құру және монтаж жұмыстарын өткізу:
- Өскемен ТЭЦ-да турбина монтажы 80 МВт;
- Согра ТЭЦ-да турбогенераторды ауыстыру 50 МВт дейін;
- Өскемен аймағы Аблакетка ө. екі кіші ГЭС құрылысы 3 МВт.
2 міндет. Қаланы энергиямен қамтамасыз ету тұрақтылығын қамтамасыз ету
|
1
|
Сыртқы жарықтандырудың әрекеттегі желілерін толық жөндеу, км.
|
106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
2
|
Қала аймағын аймақтық даму есебімен электрмен жабдықтау сұлбасын жасау
|
-
|
+
|
-
|
-
|
-
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі
|
3
|
Коммуналды меншікке берілген электр желілерін жөндеу, км.
|
-
|
16,521
|
18,529
|
-
|
-
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі
|
4
|
Қаланың электр желілерінің электр жабдықтарын жөндеу және қайта қалпына келтіру бойынша жобаларды іске асыру
|
Үнемі
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
Жетістік жолдары:
1 кезең.
- қаланың электр желілерін жөндеу және қайта қалпына келтіру бойынша Инвестицилық бағдарламаларды дайындау;
- жойылған, баланстық жабдығын жоғалтқан және қаланың коммуналды меншігіне берліген электрмен жабдықтау нысандарын жөндеу және қайта қалпына келтіру;
- әрекеттегі сыртқы жарықтандыру желілерінің күрделі жөндеуі бойынша жұмыстар өткізу: 99 дана ж/б және 397 дана металл тірек, 58/2 дана металл тіректерін бояу, 15 км сымды тарту, жолдағы 14,8 км кабельді ауыстыру, ордағы 9,4 км кабельді ауыстыру, 106 км сымды ауыстыру;
- қала аймағын аймақтық дамыту есебімен қаланы электрмен жабықтау сұлбасын жасау;
- сотпен «иесіз» боп анықталған және қаланың коммуналды меншігіне берілген электрмен жабдықтау нысандарын жөндеу және қайта қалпына келтіру.
2 кезең.
- қаланың электр желілерін жөндеу және қайта қалпына келтіру бойынша дайындалған Инвестициялық бағдарламаларды іске асыру;
- сыртқы жарықтандыру желілерінің құрылысы және қайта құрылуы: шырақтар саны – 1765 дана, ұзындығы 50,36 км.
3 міндет. Ресурстарды қолдану тиімділігін арттыру және энергия қоры саясатын енгізу
|
1
|
Өскемен қаласының 2011-2015 жылдарға арналған энергия қорының кешенді жоспарын жасау
|
1
|
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі; АҚ «ШҚ РЭК»
|
2
|
Бюджеттік сала нысандарында (ТНУ) баламалы жылу көздерін енгізу
|
|
|
2
|
2
|
2
|
Құрылыс бөлімі, білім беру бөлімі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең.
- 2011 жылы Өскемен қаласының энергия қорының кешенді жоспарын жасау.
2 кезең.
- 2014 және 2015 жылдары бюджеттік сала нысандарында баламалы жылу көздерін енгізу 6 жоба, (жыл сайын 2 жобадан).
2 мақсат: Қажетті мөлшерде және кепілді сапада Өскемен қаласының тұрғындарын ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.
№ п/п
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсаттық индикаторлар:
Орталықтанған сумен жабдықтауға тұрғындардың қол жеткізу деңгейін арттыру, % (2009ж.-98,8%) оның ішінде:
Ауыл тұрғындары, % (2009ж.-69,5%)
|
98,9
69,5
|
99,0
71,4
|
99,2
85,7
|
98,4
85,7
|
99,5
98,9
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
2
|
Тұтынушыға тасымалдауда судың нормативті шығын деңгейін төмендету, %
|
13,67
|
10,57
|
10,57
|
10,57
|
10,57
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
3
|
15 км су құбыры желілерінде апаттар мен істен шығу санын төмендету, бір/км
|
1,16
|
1,15
|
1,14
|
1,13
|
1,12
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
4
|
Ауылды елді мекендерде жөнделген желілер үлесі, (жөндеу қажет ететін желілердің жалпы ұзындығынан), %
Қалаларда, кіші қалаларда және қалалық типтегі кенттерде, %
|
4
4
|
4,5
4,5
|
5
5
|
-
-
|
-
-
|
ТҮКШ ЖК ж АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
1 міндет: Ауылдық елді мекендердің сумен қамтамасыз ету жүйелерін трақты дамыту
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Ауылдық елді мекендерде сумен қамтамасыз ету объектілерін салу және модернизациялауға бағытталған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, жобалар саны:
соның ішінде:
ауылдық елді мекендерде орталықтан-дырылған сумен қамтамасыз ету жүйесіне тұрғындардың қол жетімділік деңгейін арттыруға көмектесетін инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, жобалар саны
|
2
2
|
2
2
|
1
1
|
-
-
|
-
-
|
Э және КШБ,
Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Ауылдарда (Жаңа-Явленка, Меновной, Самсоновка, Жаңа-Троицкое, Ахмер) сумен қамтамасыз ету жүйелерін салу, қайта жаңарту және модернизациялауға бағытталған 5 инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.
Бекітілген қор және ішуге жарайтын суды тасымалдайтын ұйымдардан толтырумен жер астындағы ішуге жарайтын суды максималды пайдалану.
Құрылысқа, тазалау жүйесіне және ішетін суды дайындауда, сонымен қатар энегия сыйымдылығы азырақ жабдықтарды ауыстыру қатарында жаңа технологияларды және материалдарды енгізу жолымен берілетін судың бір кубометр құнын арзандату.
2 кезең
Химикалық, бактериялды ластанумен сипатталатын жағдайлардың үстіңгі қабатындағы ауыз сулар үшін орталықтанған пайдалануды шығару.
Пайдалануға беретін кәсіпорындардың құрылысы аяқталған және материалдық-техникалық жабдықталған ішуге жарайтын сумен қамтамасыз ету жүйесін пайдалануға енгізуді ұйымдастыру.
Жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үздіксіз, қажетті көлемде тұрғындардың қажетті ішетін суын кепілді қанағаттандыруға және кепілдендірілген сапада қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, облыс тұрғындарының сумен қамтамасыз ету деңгейін арттырады.
2 міндет: Қалалар, кішкентай қалалар мен қала үлгісіндегі поселкілерді сумен қамтамасыз ету жүйесін тұрақты дамыту
|
Қалалар, кішкентай қалалар мен қала үлгісіндегі поселкілерде сумен қамтамасыз ету объектілерін салу және модернизациялауға бағытталған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, жобалар саны
|
18
|
5
|
5
|
0
|
2
|
Э және КШБ,
Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Қалада сумен қамтамасыз ету жүйелерін қайта жаңарту, салу және модернизациялау бойынша 28 инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.
Бекітілген қор және ішуге жарайтын суды тасымалдайтын ұйымдардан толтырумен жер астындағы ішуге жарайтын суды максималды пайдалану
Құрылысқа, тазалау жүйесіне және ішетін суды дайындауда, сонымен қатар энегия сыйымдылығы азырақ жабдықтарды ауыстыру қатарында жаңа технологияларды және материалдарды енгізу жолымен берілетін судың бір кубометр құнын арзандату.
2 кезең
2 инвестициялық жобаны жүзеге асыру.
Химикалық, бактериялды ластанумен сипатталатын жағдайлардың үстіңгі қабатындағы ауыз сулар үшін орталықтанған пайдалануды шығару.
Пайдалануға беретін кәсіпорындардың құрылысы аяқталған және материалдық-техникалық жабдықталған ішуге жарайтын сумен қамтамасыз ету жүйесін пайдалануға енгізуді ұйымдастыру.
Жоспарланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үздіксіз, қажетті көлемде тұрғындардың қажетті ішетін суын кепілді қанағаттандыруға және кепілдендірілген сапада қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, облыс тұрғындарының сумен қамтамасыз ету деңгейін арттырады.
3 міндет: Табиғи монополистерді орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге ауыстыруды қамтамасыз ету
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер
атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге ауысқан табиғи монополистердің саны:
Сумен қамтамасыз ету бойынша
|
1
|
1
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,, Өскемен қ. әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Табиғи монополияның 2 субъектісін «Өскемен Водоканал» МКК және «Жаңа Согра» МКК (сумен қамтамасыз ету саласында қызмет көрсететін) орта мерзімді және ұзақ мерзімді тарифтерге ауыстыру.
3 мақсат: Жылумен қамтамасыз ету қызметін тұтынушыларға үздіксіз және сапалы қамтамасыз ету.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
Мақсатты индикаторлар
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Жылумен қамтамасыз етудің жөндеуден өткен желілер үлесін арттыру, %
|
3,8
|
6,5
|
6,7
|
6,9
|
7,5
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
2
|
Жылу энергиясын тұты-нушылармен тасымалдау кезінденормативті жоғалтудың дегейін төмендету, %
|
17,15
|
17,0
|
16,8
|
16,5
|
16,0
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
3
|
Жылумен қамтамасыз ету қызметінің қамтамасыздық деңгейін арттыру, соның ішінде, %:
|
92
|
93
|
94
|
95
|
96
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
4
|
Жылына жылумен қамтамасыз етудің 1 км желісіне апат санын, апат саның төмендету
|
0,24
|
0,23
|
0,22
|
0,21
|
0,20
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
5
|
Сағатына 100 Гкал-дан жоғры қазандығы бар ірі және ТЭЦ-тан жылу энергиясын өндіру, сағатына Гкал/мың
|
2802
|
2870
|
2960
|
3010
|
3070
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
6
|
Жылу желілерінде табиғи монополиялар-дың базалық субъекті-лерін (ТМС) норма-тивтік техникалық жо-ғалту деңгейін төмен-дету, мың.Гкал.
|
826,5
|
822,8
|
821,8
|
820,7
|
798,8
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
7
|
Жылу желілерінде табиғи монополиялар-дың базалық субъекті-лерін (ТМС) норма-тивтік техникалық жо-ғалту пайызын төмен-дету, %.
|
15,5
|
15,3
|
15,1
|
15,0
|
14,9
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен жылу жүйесі» АҚ
|
1 міндет: Жылумен қамтамасыз ету жүйесін модернизациялау және дамыту
|
1
|
Жылумен қамтамасыз ету көздерін салу және модернизациялау, жобалар саны
|
-
|
2
|
-
|
1
|
-
|
Э және КШБ,
Қалалар мен аудандардың әкімдері
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Өскемен қаласының қолданыстағы жылу жүйесінің құрылысы мен модернизациясы бойынша 2 жобаны іске асыру.
2 кезең
Өскемен қаласының қолданыстағы жылу жүйесінің құрылысы мен модернизациясы бойынша 1 жобаны іске асыру.
Жоспарланған іс шараларды іске асыру жылумен қамтамасыз ету қызметінің сапасына оңды әсерін тігізеді, жылумен қамтамасыз ету қызметі қажетті мөлшерде және сапалы түрде жіберілетін болады, нормативті және нормативтен тыс жоғалтулар, жылу желілерінде апаттар саны төмендейді, жылу энергиясын өндіру артады.
2 міндет. Табиғи монополистерді ұзақ және орта мерзімді тарифтерге көшіруді қамтамасыз ету
|
|
Ұзақ мерзімді тарифтерге ауысқан табиғи монополистердің саны, бірлік:
жылумен қамтамасыз ету бойынша
|
1
|
1
|
|
-
|
-
|
ШҚО бойынша МҚРТМД (келісім бойынша), «Өскемен жылу жүйесі» АҚ, СТЭЦ ЖШС
|
Жетістік жолдары:
табиғи монополиялардың 2 субъектілерін «Жаңа Согра» МКК, «Өскемен жылу жүйесі» АҚ (жылумен қамтамасыз ету саласында қызмет көрсететін) ұзақ және орта мерзімді тарифтерге көшіру.
3 міндет: Көп пәт ерлі тұрғын үйлердің энергия тиімділігін арттыру
|
1
|
Кондоминиумдер объекті-леріне энергияны тексеру жүргізу, объектілер саны
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Э және КШБ, Өскемен қаласы-ның әкімдігі, ШҚ АЭК АҚ
|
2
|
Кондоминиумдар объекті-лерінің термомодернизациясы бойынша жаңа жобаларды іске асыру (энергияны тексеру жүргізілгендерге), объектілер саны
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Э және КШБ, Өскемен қаласы-ның әкімдігі
|
3
|
Кондоминиумдер объектілерінің термомодернизациясы бойынша жобаларды іске асыру, объектілер саны
|
-
|
5
|
7
|
8
|
10
|
Э және КШБ, Өскемен қаласы-ның әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Қала кондоминиумдарының 5 объектілеріне энергияны тексеру жүргізу, кондоминиумдар объектілерінің термомодернизациясы бойынша жаңа жобаларды іске асыру (көп пәтерлі тұрғын үйлер).
Кондоминиумдердің 12 объектілеріне термомодернизация бойынша жобаларды іске асыру.
2 кезең
Кондоминиумдердің 18 объектілеріне термомодернизация бойынша жобаларды іске асыру, (көп пәтерлі тұрғын үйлер).
4 мақсат. Қаланың су бұрғыш жүйелерінің үздіксіз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
Мақсатты индикаторлар
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Тұрғындарды су бұру қызметімен қамтамасыз ету деңгейін арттыру, %
|
60,1
|
60,9
|
61,3
|
62,7
|
63,2
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
2
|
Жылына 1,5 кмканализация желілерінің апат санын төменднту, бірлік км
|
0,06
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
3
|
Қала және ауылдық елді мекендерде жөндеуді қажет ететін жалпы желілердің ұзындығынан жөндеуден өткен желілер үлесі, %
- қалада:
- ауылдық елді мекендерде, %
|
1,15
1,7
|
1,2
2,0
|
1,3
2,3
|
1,4
2,6
|
1,5
3,5
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, келісім бойынша «Өскемен-Водоканал» МКК
|
1 міндет: Қаланың су бұрғыш жүйелерін қалпына келтіру
|
1
|
Қаланың су бұрғыш объектілерін жөндеуге және қалпына келтіруге бағыт-талған инвестициялық жоба-ларды іске асыру, жобалар саны
|
1
|
2
|
1
|
3
|
7
|
ШҚО ТРБ;
ШҚО Э және КШБ;
Өскемен қаласының әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең.
Қаланың су бұрғыш жүйелерін канализация жүйелерін, құбырларды жөндеу және қалпына келтіру бойынша 4 инвестициялық жобаларды іске асыру.
Уақытында ұзақ қызмет ететін және энергия сыйымдылығы аз жабдықтарды ауыстыру жолымен ағып келіп қосылған суды тазалау технологиясын жақсарту.
2 кезең.
Қаланың су бұрғыш жүйелерін канализация жүйелерін, құбырларды жөндеу және қалпына келтіру бойынша 10 инвестициялық жобаларды іске асыру.
Пайдаланатын кәсіпорындардың жөндеу және материалдық-техникалық жабдықтау, су бұрғыш жүйелерін ауыстырумен пайдалануды ұйымдастыру.
Жоспарланған инвестициялық жобаларды іске асыру қалада су бұрғыш жүйелерінің үздіксіз, тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, тұрғындарды су бұрғыш қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейін арттырады.
5 мақсат: Автожол саласының инфрақұрылымын дамыту деңгейін арттыру
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Өскемен қаласының көшелері мен автомобиль жолдарының орта есеппен 77 % жақсы және қанағаттанарлық жағдайда, 2009 жылы – 62 %, %-бен
|
69
|
71
|
73
|
75
|
77
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,
|
Задача 1. Транспорт инфрақұрылымын қалпына келтіру және жетілдіру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
8,31 км автожол және көше-жолдар желілерінің құрылысы, %
|
|
|
70
|
80
|
100
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,
|
2
|
1 қалалық жол өтпесінің құрылысы, %.
|
|
|
100
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,
|
4
|
0,391 км көше-жолдар желілерін қайта жаңарту, %
|
|
|
|
100
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,
|
5
|
2 қалалық көпір мен жол өтпесін қайта жаңарту, %
|
|
|
|
50
|
100
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі,
|
Жетістік жолдары
1 кезең
6,07 км автожол және 1 жол өтпесінің құрылысы.
2 кезең
2,24 км көше-жолдар желілерінің құрылысы және 0,391 км көше-жолдар желілерін қайта жаңарту, сонымен қатар Өскемен қаласының 2 өнер ғимаратын (төселген жолдар мен жол өтпелері) қайта жаңарту және 4 төселген жолдар мен жол өтпелерінің құрылысы мен қайта жаңартуына ТЭН және СҚЖ әзірлеу.
2 міндет. Автотранспорттық жағдайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
2
|
425 км көше-жолдар желілерін ағымдық жөндеу, ұстау және көгалдандыру, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
3
|
Өскемен қаласының көшелері мен жолдарын орта жөндеу, млн. теңге
|
22,2
|
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
Жетістік жолдары.
1 кезең
425 км көше-жолдар желілерін жөндеуге бөлінген жалпы қаражат көлемінде нақты жұмыс көлемін белгілеуді жүзеге асырады.
2 кезең
Өскемен қаласының ағымдағы жөндеу және 425 км көшелері мен жолдарын ұстау аясында транспорттық-эксплуатациялық қолдауды таратады.
3 міндет. Облыстық маңызы бар жолдарды ұстау жүйесін жетілдіруге бағытталған жол – эксплуатациялық қызметін техникалық жабдықтауды жаңарту және арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
%-ға дейін жол-эксплуатациялық техниканы жеткізу, 2009ж.-32 %
|
46
|
46
|
59
|
73
|
86
|
«Өскемен қаласы-ның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ, «Өскемен қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
|
Жетістік жолдары.
Арнайы кәсіпорын Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен-тәртіп» Өскемен көп салалы кәсіпорыны» МКК нормативтік қажеттіліктің 46 % (193 бірлік) құрайтын 89 жол – эксплуатациялық техника бар. Біртіндеп жол техникасын жинақтау мемлекеттік мекеменің жарғылық капиталын 2013 жылы 115 бірлікке (59%) дейін жалпы санын жеткізумен 26 бірлікке, 2014 жылы жалпы санын 141 бірлікке (73%) дейін жеткізумен 26 бірлікке, 2015 жылы 86% дейін немесе сандық көрсеткішпен 167 бірлікке дейін арттыру жолымен жүргізу жоспарланған.
4 міндет. Жол-жөндеу жұмыстарының сапасы мен мониторингіне мемлекеттік реттеу бақылау әдісін инновациялық технология мен ғылыми өңдеу енгізу арқылы жетілдіру,
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Өскемен қаласы әкімдігінің «Өскемен-тәртіп» Өскемен көп салалы кәсіпорыны» МКК қорына мониторинг және жол-эксплуатациялық техника-сын басқару жүйесін енгізу
|
|
|
|
141
|
167
|
«Өскемен қала-сының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және авто-мобиль жолдары бөлімі» ММ
|
Жетістік жолдары.
АЖВП жүйесін (автожолдың видео паспорттандыру жүйесі) және ЖДЖҚТБ жүйесін (жедел диспетчерлік жол-құрылыс техникасын басқару жүйесі) енгізу, сонымен қатар автожол саласы секторын динамикалық көрсетумен бірыңғай мәлімет базасын құру.
6 мақсат: Өскемен қаласының тұрғындарын сапалы, қол жетімді транспорт қызметімен қамтамасыз ету.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Жолаушыларды тасымалдайтын автотранспортпен қамтамасыз етілмеген елді мекендер санын азайтуды қамтамасыз ету, %.(2010 жылы –14,2%)
|
14,3
|
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
1 міндет: Облыс бойынша қолданыстағы жолаушылардың маршрут желісін дамыту, жолаушылар-ды тасымалдау көлемін арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Тұрақты маршрутқа автомобильдік тасымалдау тұрақтылығын қамтамасыз ету, %
|
92
|
92
|
92
|
92
|
92
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2
|
Қозғалмалы транспорт құрамын жаңарту және модернизациялау, бірлік (2009 жылы - жоқ)
|
|
|
120
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
4
|
Жаңа әлеуметтік – маңызы бар маршруттар ашу, бірлік (2009 жыл - жоқ)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Келісім шарт міндеттерін сақтауға бақылауды жою.
Автобустарды диспетчерлік сүйемелдеу жүйесін арттыру.
Тасымалдаушылар үшін жұмыстарының пайдалы жағдайын қамтамасыз ету (автомобиль жолдарының жағдайы).
Әлеуметтік маңызы бар қалалық маршруттардың қызмет көрсетулеріне конкурстар ұйымдастыру және өткізу.
7 мақсат: Тұрғындарды қол жетімді және сапалы байланыс қызметімен қамтамасыз ету.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
2015 жылға жергілікті телефон байланысын 10-пайызды цифровизация деңгейіне жеткізу,
%
|
95
|
97
|
98
|
100
|
100
|
Э және КШБ
ШҚ ОТД
|
2
|
1000 адамнан және оданда жоғары адам санымен елді мекендерді мобильді байланыс қызметімен қамтамасыз ету
|
90
|
93
|
96
|
98
|
100
|
Э және КШБ
|
1 міндет. Жаңа, заманға сай байланыс енгізу, телефон байланысын модернизациялау және қайта жаңарту жүргізу
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Ауылдық елді мекендерді телефонмен жабдықтауды модерни-зациялау
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
Э және КШБ ШҚ ОТД
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Оптикалық абонент желілерін салу 15,8 мың порт ШПД (Мегалайн, iD NET) пайдалануға, , Sip телефонында 3,7 мың номер енгізуге мүмкіндік береді.
Телефон орнатуға кезектілікті жою үшін сұранымды қанағаттандыру мақсатында 2011 жылдың 1 тоқсанында Самсоновка ауылында CDMA-450 базалық станция жабдығын орнату жоспарлануда.
Тұрғындарды қол жетімді және сапалы байланыс қызметімен қамтамасыз ету бойынша қойылған мақсаттар келесідей жаңа, заманға сай байланыс қызметін енгізу есебінен қамтамасыз етілетін болады:
- кең желілі проводсыз WiFi желілерінің құрылысы;
- жаңа ұрпақ NGN желісіне ауысумен байланысты модернизациялау;
- қолданыстағы желіні модернизациялау, заманға сай технологияны енгізу арқылы телефон байланысына модернизациялау және қайта жаңарту жүргізу;
- СНП ұялы телефон байланыс желілерін кеңейту бойынша іс-шараларды орындау;
- заманға сай жоғары сапалы цифрлық телевизия енгізу.
Ауылдық елді мекендерді телефондандыруды аяқтау .
2 кезең
Ауылдық елді мекендердегі телефон байланысын модернизациялау және қайта жаңарту.
Кең желілі проводсыз WiFi желілерінің құрылысын жалғастыру.
8 мақсат: Өскемен қаласын көркейту деңгейін жетілдіру.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушылар
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
Мақсатты индикаторлар
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Көркейту және көгалдандыру бойынша жұмыстарды орындаған қаланың аудандар саны, дана
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2
|
Сандары:
- жөндеуден өткен аулалық аумақтар, дана (2009 жылы – 291);
- аулалық аумақтарды асфальтобетонмен жауып қалпына келтірілген алаңдар, мың ш.м (2009 жылы – 269,8 мың ш.м.);
- қалпына келтірілген, көркейтілген саябақтар, гүл бақтары, алаңдар, га.
|
47
30,3
12
|
50
32,5
12,5
|
50
35,0
13
|
50
35,7
13,5
|
50
36,8
14
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
1 міндет: Өскемен қаласының көркейюі мен көгалдануы
|
1
|
Көгал алаңдарын қайта жаңарту, мың ш.м.
|
-
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2
|
Гүлзарларды орналастыру, мың ш.м.
|
60,0
|
65,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
3
|
Ауру, кәрі және апатта тұрған ағаштарды кесу бойынша жұмыстарды орындау, дана
|
-
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
4
|
Ағаштарды отырғызу бойынша жұмыстарды орындау, дана
|
30
|
100
|
200
|
300
|
400
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
5
|
Саябақтарды, гүл бақтарын, алаңдарды жақсарту, қалпына келтіру, га
|
12
|
12,5
|
13
|
13,5
|
14
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2 міндет: Өскемен қаласының аулалық аумақтарын жөндеу бойынша іс-шараларды жүргізу
|
1
|
Аулаларда демалыс орындарын құру, кішкене архитектуралық формаларды орнату, дана
|
47
|
50
|
50
|
50
|
50
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2
|
Өтетін жерлерді, тротуарларды, кіре беріс жерлерін асфальтобетонмен жабу жөндеу жұмыстарын жүргізу, мың ш.м..
|
30,3
|
32,5
|
35,0
|
35,7
|
36,8
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
Задача 3 міндет: Қалалық аумақтарды көшелік жарықтандыру желілерін жөндеу бойынша іс-шаралар өткізу
|
1
|
Қолданыстағы сыртқы жарықтандыру желілерін жөндеу, км.
|
20
|
21
|
21
|
22
|
22
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2
|
Көшелік жарықтандыру желілеріне санаушы орнату, дана
|
190
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
3
|
Қалалық аумақтардың аулалық дамыту есебімен қаланың электрмен қамтамасыз ету схемасын әзірлеу
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
4
|
Коммуналдық меншікке берілген электр желілерін жөндеу, км.
|
-
|
-
|
-
|
16,521
|
18,529
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
Жетістік жолдары
1 кезең:
20,0 мың ш.м. газондарды қайта жаңарту мен 195,0 мың ш.м. гүлзарларды орнату бойынша жұмыстарды орындау.
2000 дана ауру, кәрі және апат ағаштарын кесу және 330 дана ағаштарды отырғызу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу.
13 га саябақтарды, гүл бақтарды және алаңдарды көркейту және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.
147 архитектуралық формаларды орнату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.
97,8 мың ш.м. аумақтарда өтетін жерлерді, тротуарларды, кіре беріс жерлерін асфальтобетонмен жабу жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Ұзындығы 62 км. қолданыстағы сыртқы жарықтандыру желілерін жөндеу бойынша жұмыстар жүргізу.
Көшелік жарықтандыру желілеріне санаушы орнату бойынша жұмыстар жүргізу 190 дана.
2 кезең:
20,0 мың ш.м. көгал алаңын қайта жаңарту және 155,0 мың ш.м. гүлзарларды орнату бойынша жұмыстарды орындау.
2000 дана ауру, кәрі және апат ағаштарын кесу және 700 дана ағаштарды отырғызу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу.
14 га саябақтарды, гүл бақтарды және алаңдарды көркейту және қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.
Кішкене 100 архитектуралық формаларды орнату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.
72,5 мың ш.м. аумақтарда өтетін жерлерді, тротуарларды, кіре беріс жерлерін асфальтобетонмен жабу жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Қалалық аумақтардың аулалық дамыту есебімен қаланың электрмен қамтамасыз ету схемасын әзірлеу.
Коммуналдық меншікке берілген электр желілерін жөндеу және қалпына келтіру.
4 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Аумақтық құрылым
1 мақсат: Ауылдық аумақтардың тұрақты дамуының негізін құру, ауылдық тұрғындардың тіршілікті қамтамасыз етуінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету
1 міндет . Ауылда тіршілікті қамтамасыз етудің қалыпты деңгейін құруда көмек көрсету
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Ауылдық мектептер салу, бірлік
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Құрылыс бөлімі,
Білім беру бөлімі
|
2
|
АЕМ мәдениет объектілерімен қамтамасыз ету, %:
Мәдениет үйлері және клубтар, кітапханалар
|
14,3
14,3
|
14,3
14,3
|
1
14,3
14,3
|
14,3
14,3
|
14,3
14,3
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
3
|
Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген АЕМ үлесі (жалпы бар АЕМ) %
|
|
|
|
|
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
|
Ауылдар: Меновной
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
|
|
Ново-Явленка
|
17,2
|
17,2
|
17,2
|
17,2
|
17,2
|
|
|
Ахмиров
|
38,3
|
38,3
|
38,3
|
38,3
|
38,3
|
|
|
Самсоновка
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
8,1
|
|
Жетістік жолдары.
Ауылдық елді мекендердің дамуы даму шараларының жүйесі іске асырылатын болады (ауылдық мектептермен, денсаулық сақтау объектілерімен, мәдениет, жолдармен және т.б. қамтамасыз ету).
Ауылдық тұрғындардың мәдениет және спорт қызмет көрсетулеріне кіруді қамтамасыз ететін шараларды жүзеге асыру.
Толығымен жұмыспен қамтудың өсуі, тұрғындардың кірістері, кедейліктің төмендеуі есебінен ауылдық тұрғындардың жағдайы жақсарады.
2 мақсат. Тұрғын үйлердің қол жетімділігін қамтамасыз ету
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
|
Мақсатты индикаторлар
Барлық қаржыландыру көздері бойынша тұрғын үйлерді пайл\далануға енгізу өсімінің қарқыны, %.
2009 жылы – 83,9%
|
82,9
|
94,8
|
102,3
|
100,4
|
100,0
|
Отдел строительства
|
1 міндет. Тұрғын үй құрылысын дамыту
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты оорындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Барлық қаржыландыру көздері есебінен тұрғын үй құрылысының көлемі (мың ш.м.). 2009 жылы – 64,4 мың ш.м.
|
53,9
|
51,1
|
52,3
|
52,5
|
52,5
|
Құрылыс бөлімі
|
Соның ішінде:
- тұрғын үй құрылысына қор жинау жүйесі арқылы тұрғын үй салу
|
16,7
|
9,6
|
9,2
|
-
|
-
|
|
- жалдық тұрғын үйлер
|
9,1
|
3
|
3
|
4,6
|
-
|
|
- «Нұрлы көш» бағдарламасы бойынша тұрғын үй
|
7,5
|
7,5
|
-
|
-
|
-
|
|
- жеке тұрғын үй құрылысы
|
15,6
|
15,7
|
28,9
|
32,1
|
33,5
|
|
- коммерциялық
|
5
|
15,3
|
11,2
|
15,8
|
19
|
|
2
|
1 адамға қарастырылған нормыда 18,0 кв.м. төмен емес тұрғын үймен қамтамасыз ету, құрылыс бөлімінің мәліметі бойынша – 21,8 кв.м.
|
21,9
|
22,0
|
22,1
|
22,1
|
22,2
|
Құрылыс бөлімі
|
Жетістік жолдары:
I кезең
Бірінші кезеңде 157,3 мың шаршы метр тұрғыг үйді пайдалануға беру, сонымен қатар құрылысы бірінші кезеңде қарастырылған тұрғын үйлердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын қамтамасыз ету жоспарлануда.
II кезең
Екінші кезеңде қарастырылған қаражатқа 105 мың шаршы метр тұрғын үйлерді пайдалануға беру, сонымен қатар құрылысы екінші кезеңде қарастырылған тұрғын үйлердің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарын қамтамасыз ету жоспарлануда.
2 міндет. Өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймақтарынан қаланың т ұрғындарын көшіру (қаржыландыру көздері анықталған жоқ)
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер көлемі
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Тұрғын үй құрылысының көлемі (мың ш.м.), 2009 жылы – жоқ
|
2,8
|
2,8
|
93
|
93
|
93
|
Құрылыс бөлімі
|
Жетістік жолдары:
I кезең
Бірінші кезеңде екінші міндетті жүзеге асыру 988 адамның тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік беретін өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймақтарынан қала тұрғындарын көшіру үшін сәйкес жылдары 98,6 мың ш.м. тұрғын үйді пайдалануға енгізуге болады, соның ішінде: 2011 жылы – 165 адам, 2012 жылы – 495 адам, 2013 жылы – 328 адам.
II кезең
Екінші кезеңді жүзеге асыру кезінде өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймақтарынан қала тұрғындарын көшіру үшін 186 мың ш.м. тұрғын үй пайдалануға енгізілетін болады.
3 мақсат: Өскемен қаласының аумағын тиімді дамыту және салу
№
|
Көрсеткіштер атаулары
|
1 кезең
|
2 кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Өскемен қаласының қала маңындағы аймақтар аумақтарының қала құрылысын дамыту жобасын әзірлеу
(2015 жылы – 100%)
|
-
|
50
|
50
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
2
|
Қаланың аймақ жобасын әзірлеу (2011 жылы – 70%, 2012 жылы – 30%)
|
70
|
30
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
3
|
Өскемен қаласының оңтүстік жоспарлық ауданының сумен қамтамасыз ету, су бұрғыш және су құйылатын канализацияларының салалық үлгісін әзірлеу, (2012 жылы – 100 %)
|
|
100
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
4
|
Өскемен қаласын энергиямен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу, (2013 жылы – 100 %)
|
|
|
100
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
5
|
Өскемен қаласын жылумен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу, (2014 жылы – 100 %)
|
|
|
|
100
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
6
|
Өскемен қаласының транспорт және көше-жолдары желілерінің салалық схемасын әзірлеу
(2015 жылы – 100%)
|
|
|
|
|
100
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
7
|
Қаланың жаңа тұрғын үй аудандарының детальді жоспарлау жобаларын және қолданыстағы тұрғын аудандарды қайта жаңарту жобаларын әзірлеу (5 аудан) (2012 жылы – 100%)
|
60
|
40
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
8
|
Архитектуралық ансамбль, қоғамдық орталықтар жобаларын әзірлеу (4 үйлесіп келу) (2011 жылы – 100%)
|
100
|
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
9
|
Базалық деңгейде мемлекеттік қала құрылысының кадастрын құру (2014 жылы – 67%, 2015 жылы – 33%)
|
23
|
20
|
18
|
19
|
20
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
1 міндет. Өскемен қаласының қала маңындағы аймақтар аумақтарының қала құрылысын дамыту жобасын әзірлеу
|
1
|
Өскемен қаласының қала маңындағы аймақтар аумақтарының қала құрылысын дамыту жобасын әзірлеу бойынша бағдарламаны жүзеге асыру деңгейі, %
|
|
|
100
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласының қала маңындағы аймақтар аумақтарының қала құрылысын дамыту жобасын әзірлеу, жоба
2 міндет. Өскемен қаласының аймақ жобасын әзірлеу
|
1
|
Өскемен қаласының аймақ жобасын әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру деңгейі, %
|
70
|
30
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласының аймақ жобасын әзірлеу, жоба.
3 міндет. Өскемен қаласының оңтүстік жоспарлық ауданының сумен қамтамасыз ету, су бұрғыш және су құйылатын канализацияларының салалық үлгісін әзірлеу
|
|
Өскемен қаласының оңтүстік жоспарлық ауданының сумен қамтамасыз ету, су бұрғыш және су құйылатын канализацияларының салалық үлгісін әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру деңгейі, %
|
|
100
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласының оңтүстік жоспарлық ауданының сумен қамтамасыз ету, су бұрғыш және су құйылатын канализацияларының салалық үлгісін әзірлеу, жоба.
4 міндет. Өскемен қаласын энергиямен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу
|
|
Өскемен қаласын энергиямен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу бойынша бағдарламаны жүзеге асыру деңгейі, %
|
|
|
100
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласын энергиямен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу, жоба.
5 міндет. Өскемен қаласын жылумен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу
|
|
Өскемен қаласын жылумен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру деңгейі, %
|
|
|
|
100
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласын жылумен қамтамасыз етудің салалық схемасын әзірлеу, жоба.
6 міндет. Өскемен қаласының транспорт және көше-жолдары желілерінің салалық схемасын әзірлеу
|
|
Өскемен қаласының транспорт және көше-жолдары желілерінің салалық схемасын әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру деңгейі, %
|
|
|
|
|
100
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласының транспорт және көше-жолдары желілерінің салалық сұлбасын әзірлеу, жоба.
7 міндет. Өскемен қаласында жаңа тұрғын үй аудандардың детальді жоспарлау жобаларын және қолданыстағы тұрғын аудандарды қайта жаңарту жобаларын әзірлеу
|
1
|
Қаланың жаңа тұрғын үй аудандарының детальді жоспарлау жобаларын және қолданыстағы тұрғын аудандарды қайта жаңарту жобаларын әзірлеу, жоба
|
|
5
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
2
|
Қаланың жаңа тұрғын үй аудандарының детальді жоспарлау жо-баларын және қолда-ныстағы тұрғын аудан-дарды қайта жаңарту жобаларын әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру дәрежесі
(5 аудан), %
|
|
100
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жеңістік жолдары:
Қаланың жаңа тұрғын үй аудандарының детальді жоспарлау жобаларын және қолданыстағы тұрғын аудандарды қайта жаңарту жобаларын әзірлеу, жоба.
8 міндет. Өскемен қаласының архитектуралық ансамбль, қоғамдық орталықтар жобаларын әзірлеу
|
1
|
Архитектуралық ансамбль, қоғамдық орталықтар жобаларын әзірлеу, жоба
|
4
|
|
|
|
|
|
2
|
Архитектуралық ансамбль, қоғамдық орталықтар жобаларын әзірлеу бойынша бағдарламаны іске асыру дәрежесі, %
|
100
|
|
|
|
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Сәулеттік ансамбль, қоғамдық орталықтар жобаларын әзірлеу.
9 міндет. Өскемен қаласында базалық деңгейде мемлекеттік қала құрылысының кадастрын құру
|
1
|
Базалық деңгейде мемлекеттік қала құрылысының кадастрын құру
|
|
|
|
10
|
5
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
2
|
Базалық деңгейде мемлекеттік қала құрылысының кадастрын құру бағдарламасын іске асыру дәрежесі, %
|
|
|
|
67
|
33
|
Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Өскемен қаласында базалық деңгейде мемлекеттік қала құрылысының кадастрын құру.
4 мақсат: жерді тиімді пайдалану үшін жер қорын бөлу бойынша маңызды мәліметтер құру
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Ауылшаруашылық жағымдардың сапасына мемлекеттік бақылау мақсатында ауылшаруашылық нысандағы жер телімдеріне төлқұжаттар беру,%(2009 ж.-79 бірлік.)
|
5%
(4бір)
|
2%
(2бір)
|
2%
(2бір)
|
3%
(2бір)
|
2%
(2бір)
|
Жер қатынастары бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Жерлік, мелиоративтік, геоботаникалық тексеру материалдарын дайындау және арнаулы ШҚ ЕМК МЖҒӨ кәсіпорынымен жер қыртысы сапасын бағалап айыру.
Жер телімдерінің төлқұжаттарын дайындау (ШҚ ЕМК МЖҒӨ).
Ауыл шаруашылықтары және басқа да агроқалыптастырушылармен жер телімдерінің құжаттарын беру (ЖҚБ – мемлекеттік орган).
Жаңадан бекітілген Өскемен қаласының бас жобасымен Прапорщиков, Жаңа-Явленка, Герасимов, Опытное поле, Радужный, Солнечный и Ахмиер елді мекендеріне жататын қала құрылысын игеру қарастырылған.
Қаланың қосымша аумақтарында қажеттілік қала шетіндегі Ұлан және Глубокое аудандар көлемінде қарастырылған. Бұл жерлерге Жаңа-Ахмер және Прапорщиков ауылдары аудандарында жалпы ауданы 259 га. өндірістік салулардың аумағы сақталған, 2 өндірістік алаң және коммуналдық меншікке тағайындалған объектілер аймақтары Ұлан ауданының жерінде: 180 га – өндірістік кәсіпорын объектілерімен Сол жағалаудағы ТЭЦ, 350 га. – СЗЗ есебімен қоқысты қайта өңдейтін зауыт, көптеп сататын сауда объектілерінің және жеңіл азық-түлік өндірістерін резервтік дамытудың аумақтары.
5 мақсат: Халық өмірін қорғау бойынша хабардар ету, қиындықтарды азайту және бейбітшілік және әскери уақыттағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жедел жою іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет күшімен елді мекендерді максималды қамту (2009 жылы 70%)
|
72
|
73
|
75
|
77
|
79
|
ТЖД
|
1 міндет: техногендік апаттан, қирау және стихиялық апат тәуекел етулерді төмендету және ущербтарды минимизациялау бойынша жағдайлар жасау
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Тұрғындарды ТЖ қауіп қатері және болуы кезінде модернизациялауға жоспарланған және қолданыстағы хабардар ету жүйесімен қамту (2009 жылы - 60 %)
|
60
|
60
|
60
|
95
|
99
|
Өскемен қаласының әкімі, ӘҚ және ТЖ бойынша мамандар
|
2
|
Техногендік апат, қирау және стихиялық апат кезінде адамдарды көшіру үлесі (2009 жылы 100%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Өскемен қаласының әкімі, ӘҚ және ТЖ бойынша мамандар
|
3
|
Ереже нормасына сай табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ салдарын жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін ӘҚ аулалық құтқару құрылымдарын жабдықтар және инструменттермен қамтамасыз ету деңгейі (2009 жыл–10%)
|
26
|
39
|
65
|
91
|
100
|
Өскемен қаласының әкімі, ӘҚ және ТЖ бойынша мамандар
|
4
|
ТЖ пайда болған кезде потенцалды орындардың инженерлік қорғалу қауіптілігінің қамтамасыз етілу деңгейі
(2009 жылы - 29 %)
|
39,9
|
59,9
|
66,5
|
86,5
|
99,8
|
Өскемен қаласының әкімі, ӘҚ және ТЖ бойынша мамандар
|
5
|
Жер сілкінуге тұрақты объектілер мен тұрғын үйлерді тексеру деңгейі
(2009 жылы - 9 %)
|
9
|
9
|
9
|
81
|
90
|
Өскемен қаласының әкімі, ӘҚ және ТЖ бойынша мамандар, құрылыс бөлімі
|
6
|
Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердің өрке қарсы қорғаулармен қамтамасыз етілу деңгейі (%-бен)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Жетістік жолдары:
Индикаторлардың жоспарланған көрсеткіштеріне жету мақсатында тұрғындарды хабардар ету жүйесіне модернизациялау жүргізу, Өскемен қаласының құтқару құрылымын қажетті жабдықтар және инструменттермен қамтамасыз ету, ТЖ болған кезде потенциалды орындардың инженерлік қорғалуын қамтамасыз ету мәселесінде жұмыстар атқару, жер сілкінуге тұрақты ғимараттар мен үйлерге тексеру жүргізу және материалдық-техникалық қорлардың жеткілікті запастарын құру қажет. Жер сілкінуге тұрақты объектілерді тексеру деңгейі жаңа СН және Ереже бойынша салынған жаңа үйлер мен ғимараттарды пайдалануға беруге енгізілгендерге байланысты жыл сайын өсетін болады.
6 мақсат: Азаматтардың жақсы деңгейде өмір сүруі
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Мақсатты индикаторлар:
Кондоминиум объектілерінің, нормативті пайдалануға беруді қамтамасыз етудің үлесін арттыру, %
|
7,2
|
8,5
|
9,7
|
10,3
|
11,1
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
2.
|
Коммуналдық қызмет көрсетулердің сапасына қанағаттанған тұтынушылар үлесін арттыру, %
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
3.
|
Коммуналдық қызмет көрсетілетін тұрғын үй қорының және инфрақұрылымдардың жағдайы
тұрақты жаңартылатын бірыңғай база мәлімет құру, жаңарту базасының саны
|
1/-
|
-/1
|
-/1
|
-/1
|
-/1
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
4.
|
Коммуналдық сектор кәсіпорындарында заманға сай менеджмент әдістерін енгізуді қамтамасыз ету, заманға сай меннеджмент әдісі енгізілген кәсіпорындар саны
|
-
|
-
|
3
|
3
|
3
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
5.
|
Мемлекетпен ТҮКШ инфрақұрылымдарын модернизациялау бойынша жобаларға мақсатты займдар беріледі, саны
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі
|
1 міндет: Тұрғындарға көрсетілетін тұрғын үй-коммуналдық қызметтерінің сапасын арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1.
|
Көп пәтерлі тұрғын үйлерге түгендеу жүргізу, түгендеу саны
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, Өскемен қаласының әкімдігі
|
2.
|
Облыстың тұрңын үй қорын ұстауға және пайдалануға берілетін тұрғын үйлерге бақылауды жүзеге асыру мақсатында тұрғын үй инспекциясын құру, инспекциялар саны
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Өскемен қаласының әкімдігі
|
3.
|
Көп пәтерлі тұрғын үйлерде есептегіш құралдарын жеке орнату
- жылу, үйлер саны
- суық су, абоненттер саны
- ыстық су, абоненттер саны
|
100
13500
13000
|
150
13500
13000
|
180
13500
13000
|
190
13500
13000
|
200
12900
14100
|
ТҮКШ ЖК және АЖ бөлімі, Өскемен қаласының әкімдігі
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Су бұрғыш және сумен, жылумен, электрмен қамтамасыз ету жүйелерін қайта жаңарту, салу бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.
Тұрғын үй коммуналдық жүйелеріне түгендеу жүргізу, көп пәтерлі тұрғын үй қорының және облыстың инженерлік инқұрылымдарының жағдайы тұрақты жаңартылатын бірыңғай база мәліметін құру.
Тұрғын үй қоры саласында бақылауды жұзеге асыратын облыстың барлық қалалары мен аудандарында тұрғын үй инспекциясын құру және жұмыс істеу.
430 көп пәтерлі тұрғын үй қорында жылу есептейтін құбырлар орнату.
40500 мың абоненттерде суық және ыстық суды есептейтін жеке приборлар орнату.
2 кезең
Су бұрғыш және сумен, жылумен, электрмен қамтамасыз ету жүйелерін қайта жаңарту, салу бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.
Кондоминиумдар объектілерін нормативті пайдалануды қамтамасыз ету.
9 коммуналдық сектор кәсіпорындарына заманға сай менеджмент әдістерін енгізу.
390 көп пәтерлі тұрғын үйлер қорына жылу есептейтін приборлар орнату.
26400 мың абоненттерде суық және ыстық суларды есептейтін жеке приборлар орнату.
5 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Мемлекеттік жергілікті басқару және өзін-өзі басқару жүйесін дамыту
1 мақсат. Мәслихат апараты жұмысының тиімділігін және нәтижелігін арттыру.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Мәслихат аппаратымен көрсетілетін қызмет сапасына тұтынушылардың (депутаттар, жеке және заңды тұлғалар) қанағаттанарлығы (в %)
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
Қалалық мәслихат аппараты
|
1 міндет: Мәслихат аппараты қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Қайта даярлау және біліктілікті арттыру курстарын өту (адам)
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Қалалық мәслихат аппараты
|
Жетістік жолдары
Мәслихат аппараты қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру мәслихат аппараты жұмыстарының тиімділігі мен нәтижелігін арттыруға мүмкіндік беретін қайта даярлау және біліктілікті арттыру бойынша курстарды өту жолымен мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру Аймақтық орталықта жүргізілетін болады.
2 міндет: Тұрғындар және заңды тұлғалармен оларды толғандыратын мәселелерді оқу және шешу бойынша жаңа жұмыс түрін енгізу
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты атқарушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Өкілетті билік порталын жетілдіру – ақпараттық қызметтер санын арттыру (2009 жыл -15):
|
17
|
19
|
21
|
23
|
28
|
Қалалық мәслихат аппараты
|
Жетістік жолдары.
Тұрғындар және заңды тұлғалармен жаңа жұмыс түрін енгізу бірінші кезеңде 15-тен 21-ге дейін, екінші кезеңде 28-ге дейін ақпараттық қызметтер санын арттырумен – Өкілетті билік порталын жетілдіру жолымен жететін болады.
2 мақсат: Мемлекеттік қызмет көрсетулердің сапасы мен ұйымдастыру мониторингін жақсарту
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Электрондық мемлекеттік қызмет көрсетулер аясында компьютелік сауаттылықты оқыған тұрғындар үлесі (%)
|
5
|
10
|
20
|
40
|
40
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
2
|
әлеуметтік-маңызды қызметтерді электрон түріне ауыстыру (%)
|
10
|
20
|
30
|
50
|
50
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
3
|
Өскемен қаласы әкімі аппаратының ведомствалық мекемелерімен бірыңғай электрондық құжат айналым жүйесімен қамту
(%)
|
30
|
50
|
80
|
90
|
100
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
4
|
Өскемен қаласы әкімінің аппаратында құжат айналымының жалпы көлемінен электрондық құжат айналым үлесі.
|
68
|
70
|
85
|
95
|
98
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
5
|
Тұтынушыларды қанағаттанарлық деңгейін бағалау жүйесімен әзірленген электрондық мемлекеттік қызметтермен қамту (%)
|
12
|
15
|
17
|
18
|
+20
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
1 міндет. Жергілікті атқарушы органдар координациясын жақсарту және қызметтерінің тиімділігін арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Әлеуметтік-маңызды қызметтерді электрондық түрге көшіру бойынша ұйымдастыру –техникалық іс-шараларын өткізу
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
2 міндет. Өскемен қаласы әкімдігінің қызметін қамтамасыз етуге бағытталған АЖ дамыту және қолдау
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Жаңа АЖ енгізу
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
2
|
БЭҚАЖ жүйелерін қолдау
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
3
|
Өскемен қаласы әкімі аппаратының веб-ресурстарын қолдау және дамыту
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
Қойылған мақсаттарға жету жолдары:
1 кезең:
Қойылған мақсаттарға жету үшін тұрғындарға қызмет көрсету спектрн кеңейту және әлеуметтік-маңызды қызметтердің 25% электрондық түрге көшіру есебінен мемлекеттік органдар қызметтерінің тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар өткізілетін болады.
Ведомствалық құжат айналымды дамыту үшін әрбір ведомствалық мемлекеттік органдар ішінде мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс орынын қосу жүргізілетін болады.
2 кезең:
Өскемен қаласы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз етуге бағытталған ақпараттық жүйені дамыту және қолдау жүзеге асырылатын болады. Электрондық түрде әлеуметтік-маңызды қызмет көрсетулер саны 50 %-ға жеткізілетін болады. Сонымен қатар Өскемен қаласы әкімі аппаратының барлық ведомствалық мекемелерінде ведомстволық органдар арасында 2013 жылы – 50%, 2015 жылға 100% электрондық құжат айналымын енгізу жүзеге асырылатын болады.
3 мақсат. Қаланың мемлекеттік мекемелерінің ақпараттық ресурстары мен жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Мемлекеттік органдардың ақпараттық қауіпсіздік жүйелерімен қамтамасыз ету
(%)
|
9
|
75
|
90
|
100
|
100
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
2
|
Серверлі бөлмелермен қамтамасыз етілген жергілікті атқарушы органдардың үлесі.
|
12
|
15
|
27
|
30
|
35
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
3
|
Өскемен қаласы әкімі аппаратының ведомстволық мекемелерінің жұмыс машиналарын «Антивирус» және «Антиспам» бағдарламаларымен қамтамасыз ету (%)
|
20
|
40
|
80
|
90
|
100
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
2 міндет: Өскемен қаласы әкімі аппаратының ведомстволық органдар жұмыстарында заманға сай қауіпсіздік жүйесін енгізу
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Серверлік бөлмелерді жетілдіру
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
|
Өскемен қаласы әкімі аппараты мемлекеттік мекемелерінің мамандарын ақпараттық қауіпсіздіктің негізімен оқыту
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Көпшілік желілерінде жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті енгізу
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Қойылған мақсаттарға жету жолдары:
1 кезең
Аталған мақсатты іске асыру үшін бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде – 2011-2013 жылдары облыстың мемлекеттік органдарының жұмыстарында заманға сай қауіпсіздік жүйесін енгізу жүзеге асырылатын болады.
2 кезең
Бағдарламаны іске асырудың екінші кезеңінде барлық жұмыс орындарын 100% «Антивирус» және «Антиспам» бағдарламалық қамту жолымен – 2014-2015 жылдары облыстың барлық мемлекеттік мекемелерінде көпшілік желілерінде жұмыс істеу кезінде ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарланған.
4 мақсат. Тұрғындардың электрондық әкімдік қызметін пайдалануының айқындығы мен дайындығын арттыру
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметтерін пайдаланатын құқығы бар азаматтар және ұйымдар үлесі (%) 2009ж. – 2%, 2010ж. – 2,5%
|
4
|
5
|
7
|
9
|
10
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
2
|
Тұрғындардың компьютерлік сауаттылығын арттыру (%)
|
20
|
25
|
30
|
40
|
40
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
3
|
Қолданыстағы мемлекеттік қызметтер туралы құқығы бар азаматтардың хабардар етілу деңгейі (%), 2009 – 20%
|
40
|
50
|
60
|
70
|
75
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
4
|
Облыстың қалаларында, аудандарында тұрғындарға қызмет көрсету орталығының филиалдар желісін кеңейту
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты
|
1 міндет. Тұрғындар мен ұйымдар үшін мемлекеттік электрондық қол жетімділігін арттыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Электрондық қызметті пайдалану әдісін айтатын телефондық анықтама желілерін дамыту бойынша іс-шараларды жалғастыру
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Өскемен қаласы әкімінің аппараты (ведомствалық бөлімдер)
|
2
|
Аймақ деңгейінде «электрондық үкімет» тақырыбына арналған «е-акимат» хабарын – ақпараттық-аналитикалық ТВ құру және өткізу бойынша іс-шаралар жүргізу (сұхбат, хабарға, е-акмата теледебатына қатысу)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2011-2015 жылдарға арналған электрондық қызметті көпшілікке таратудың PR-жоспарын әзірлеу
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
Қоғамдық қол жетімді пунктерін техникалық қолдау (ҚҚЖП)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Жетістік жолдары:
1 кезең
Бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде 2011 жылы электрондық қызметтердің кең таралған стратегиясы - PR әзірленетін болады, содан кейін 2012-2015 жылдары телефондық анықтама желілерінің жұмыстары арқылы таралатын болады,
2 кезең
Екінші кезеңде – 2014–2015 жылдары мемлекеттік қызметтер сапасына азаматтардың қанағаттандыру деңгейін бағалайтын жүйе енгізілетін болады.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Жергілікті өзін-өзі басқару институттарының қызмет-теріне тұрғындардың қанағаттануы (2009 жылы сұрату жүргізілген жоқ) - %-бен
|
50
|
55
|
60
|
65
|
65
|
Қала әкімі,
мәслихат,
ішкі саясат бөлімі
|
№
|
Оларды шешу бойынша іс-шаралар міндеттерінің атауы
|
Кезеңдер мен жылдар
|
Жауапты орындаушы
|
1 кезең
|
2 кезең
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1 міндет. Жергілікті маңызды міндеттерді басқару және шешу жағдайында азаматтарды тарту
|
1
|
Жергілікті өзін-өзі басқарумен қамтылған әкімшілік-территориялық бірлік саны (%-бен)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қала әкімі,
мәслихат,
ішкі саясат бөлімі
|
Жетістік жолдары.
Жергілікті өзін-өзі басқару жағдайында азаматтарды тарту алдағы уақытта жергілікті маңызды мәселелерді тиімді және сапалы шешуге мүмкіндік беретін қажетті құқықтық, ұйымдық және басқада іс-шараларды құру есебінен болады.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
Мақсатты индикаторлар:
Шешім қабылдау деңгейінде үкіметтегі әйелдер үлесі, (2009ж. – 21,9 %)
|
20,0
|
22,0
|
26,0
|
28,0
|
30,0
|
2
|
Әйелдердің орта еңбекақысының еркектердің орта еңбекақысынан айырмашылығы (2009ж. – 77,4%)
|
74,5
|
76,0
|
77,0
|
78,0
|
80,0
|
Жетістік жолдары
Әйел адамдарды әртүрлі қызметтерге ауыстыру тәжірибесі, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдарға көмек көрсету кезінде саясаткер әйелдерді оқыту және даярлау жалғастырылатын болады.
Мемлекеттік органдар отбасы, әйел, бала және ерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау шеңберінде жұмыс жасайтын қоғамдық бірлестіктер және ҮЕҰ бірлесіп жұмыс істеуді жалғастырады.
Саясат қызметімен және кәсіпкерлік саласында айналысқысы келетін партия басшысы сияқты әйелдерменде семинарлар және тренингтер ұйымдастыру жолымен ағартушылық жұмыстарын жүргізу жоспарлануда.
5 мақсат: Бюджеттің орындалу жағдайына мониторинг жүргізу жолымен бюджеттің орындалу бөліміндегі қызметтердің сапасын арттыру, мақсатты трансферттерді жүзеге асыру және бюджеттік несиелерді игеру, сонымен қатар мемлекеттік коммуналдық меншікті тиімді пайдалану
Бюджеттің орындалу сапасын арттыру мақсатында келесідей іс-шаралар қарастырылған:
- түсімдер және шығындар бойынша бюджеттік мониторинг жүргізу;
- бюджетті орындау мониторингі жағдайында бюджетке түсетін салықтық және басқада түсімдерді өндіріп алуда жауапты бюджеттік бағдарлама әкімгерлерімен және өкілетті органдармен тиімді қарым-қатынас,;
- бюджеттік тәртіпті жақсартуға бағытталған бюджеттік бағдарлама әкімгерлеріне талап етуді күшейту.
Бюджетті орындау жағдайында бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың тиімділігі мен нәтижелілігіне қарау қажет.
Негізгі қызмет көрсетудің сапасы мен қол жетімділігін арттыру тұрақты және систематикалық жинау, міндетті уақытында қабылдамау себебін, сонымен қатар бюджеттік бағдарлама әкімгерлерінің стратегиялық жоспарларында анықталған нәтиже көрсеткіштері бойынша мәліметтерді анықтау және бюджеттік бағдарламалар бойынша түсімдерді өткізу мақсатында жүзеге асырылатн бюджеттің орындалу көрсеткіштерін қадағалау және талдау.
Аталған бағыттың мақсаты – бюджеттің орындалу жағдайына мониторинг жүргізу жолымен бюджеттің орындалу бөлімінде қызметтің сапасын, сонымен қатар мемлекеттік коммуналдық меншікті пайдаланудың тиімділігін арттыру.
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Жоспарланған көрсеткіштерді орындаған кіріс көздерінің үлесін арттыру
(Дди пп=Кди пп жылдық есеп / Кди пп өткен жыл х 100%)
2009 ж. – 13%
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Қаржы бөлімі
|
2
|
Қаражатты игерудің тиімді көрсеткіштерімен бюджеттік бағдарламалар үлесін арттыру
(99-100%)
(Кбп эфф есепті жыл/ ОКбп х 100%) *
2009 ж. – 91,9%
|
95,8
|
96,3
|
96,9
|
97,5
|
99,9
|
Қаржы бөлімі
|
3
|
Несиелееу келісімінің шартына, мақсатына және міндетіне сай бюджеттік несиелерді тиімді игеру
(келісім-шарттар), игеру 100%
2009ж. – 100%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаржы бөлімі
|
4
|
Қала бюджетінің орындалуында тұтынушылардың қанағаттануы
2009ж. – 100%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаржы бөлімі
|
1 міндет. Түсімдер бойынша бюджеттің орындалуы
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
орындаушы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Қала бюджетінің кіріс бөлігінің орындалуы
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаржы бөлімі, экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, Өскемен қаласы бойынша салық басқармасы
|
Жетістік жолдары:
Проблемалы мәселелерді табу және ескерту шараларын қабылдау мақсатында жергілікті бюджеттердің орындалуының факторлы анализі.
Қаланың жергілікті бюджетіне түсетін түсімдер бойынша мәліметтерді тұрақты және систематикалық жинау, қадағалау және талдау арқылы апта сайын, ай сайын мониторинг жүргізу.
Бюджетке түсетін салықтық және басқада түсімдердің өндіріп алуға жауапты өкілетті органдармен өзара әрекет жасау.
2 міндет. Бюджеттік қаражатты игеру мониторингін жүзеге асыру
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атауы
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
орындаушы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Ай сайынғы талдауды, қала бюджеті шығын-дарының орындалуын қамтамасыз ету
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Қаржы бөлімі, қалалық бюджеттік бағдарлама әкімгерлері
|
Жетістік жолдары:
Міндетті уақытында қабылдамау, бюджеттік бағдарлама бойынша түсімдердің уақытында өткізілмеу себебін табу мақсатында бюджетті орындау бойынша мәліметтерді тұрақты және систематикалық жинау, қадағалау және талдау арқылы ай сайын бюджеттік мониторингті жүзеге асыру.
3 міндет. Несиелік ресурстарды қайтару бойынша процедураларды уақытында өткізу.
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
орындаушы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Бюджеттік несиелерді игерудің ай сайынғы мониторингін қамтамасыз ету
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Қаржы бөлімі, қалалық бюджеттік бағдарлама әкімгерлері
|
2
|
Қайтарылған бюджеттік қаражаттар көлемі
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қала бюджетінің қаржы бөлімі
|
Жетістік жолдары:
Бюджеттік несиелерді тіркеу, есепке алу, қалған ақша қаражаттарының қалыптасу себебін анықтаумен игеру бойынша мәліметтерді жинау және талдау жүргізу.
4 міндет. Коммуналдық меншік жағдайын есепке алу жүйесін дамыту және оның нәтижесін пайдалану
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты
орындаушы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Қала аумағында иесі жоқ объектілерді жою
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
Қаланың қаржы бөлімі
|
2
|
Пайдаланбайтын активтерді жекешелендіруді ұйымдастыру
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаланың қаржы бөлімі
|
3
|
Мемлекеттік заңды тұл-ғалардың балансына тіркелген пайдаланбай-тын алаңдарды уақыт-ша жалға беру
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Қаланың қаржы бөлімі
|
Жетістік жолдаы:
Қала аумағында табылған иесіз объектілерді есепке қою, сот шешімінің негізінде коммуналдық меншікке объектілерді қабылдау. Уақытша пайдаланылмайтын объектілер бойынша құжаттар пакетіне талдау жүргізу, жекешелендіру объектілерінің тізімін құру, сонымен қатар тапсырылған тапсырыстардың мониторингін жүргізу .
6 СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Бәсекелестікті дамыту
1 мақсат. Әкімшілік бөгеулерді қысқарту және кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін қажетті инфрақұрылымды құру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру арқылы бәселекес орталығын жақсарту. Тұрақты негізде қалада тауарлық рыноктардың жағдайын талдау жүргізу және дамыту, бәселекестікті дамыту туралы көпшілік ақпарат құралдарында хабардар ету ұйымдастырылатын болады.
1 міндет: бәсекелестікті дамыту
|
№
|
Индикаторлар, көрсеткіштер атаулары
|
I кезең
|
II кезең
|
Жауапты орындаушы
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
|
1
|
Акциясының 50%-дан артығы мемлекетке тиесілі және олармен үлестес заңды тұлғалардың алдағы уақыттағы қызметтеріне келісімдер алу үшін 100%-ды қолдаухат алуды қамтамасыз ету, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ыетеринария бөлімі, Өскемен қаласы бойынша салық комитеті (келісім бойынша)
|
2
|
Жалпы санынан акциясының 50%-дан артығы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен заңды тұлғалардың бәсекелестік орталықтарына хабардарды қамтамасыз ету
|
Іс-шаралар бойынша қажеттілік
|
АЗК (келісім бойынша),
Қаржы бөлімі
|
3
|
Бәсекелестікті дамыту тақырыбы бойынша дөңгелек столдарды өткізу, БАҚ құралдарында шығару
|
1
|
2
|
2
|
3
|
5
|
АЗК (келісім бойынша),
Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ыетеринария бөлімі, Өскемен қаласы бойынша салық комитеті (келісім бойынша)
|
Жетістік жолдары:
Жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде БАҚ шығару, дөңгелек столдарды өткізу, акциясының 50%-дан артығы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен заңды тұлғалардың бәсекелестік орталықтарына хабарлау арқылы бәсекелестікті дамыту бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.
5. Қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстар 5.1 Қаржыландыру көздері бойынша
20 кесте (млн. теңге)
Қаржыландыру көздерінің атаулары
|
Барлығы, млн. теңге
|
Соның ішінде жылдар бойынша
|
2011 г.
|
2012г.
|
2013г.
|
2014г.
|
2015г.
|
Барлығы
|
210 019,4
|
44 154,6
|
24 734,1
|
17 858,6
|
56 056,9
|
67 034,5
|
соның ішінде:
|
|
|
|
|
|
|
республикалық бюджет
|
54 783,5
|
6 678,8
|
2 459,8
|
4 024,8
|
22 998,1
|
18 450,3
|
облыстық бюджет
|
7 295,4
|
1 206,9
|
115,7
|
521,8
|
3 356,9
|
2 094,0
|
қалалық
бюджет
|
10 823,1
|
1 292,7
|
1 450,1
|
1 531,5
|
3 225,6
|
3 329,2
|
меншік және қарызға алынған қаражаттар
|
133 866,7
|
34 653,0
|
20 486,7
|
11 680,5
|
26 426,3
|
40 611,0
|
Қаржыландыру көздері анықталмаған
|
2 750,0
|
-
|
50,0
|
100,0
|
50,0
|
2 550,0
|
6. Бағдарламаны басқару
2011-2015 жылдарға Өскемен қаласының аумағын дамыту бағдарламасын басқару экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен жүзеге асырылады.
Басқару процесі Қазақстанның даму стратегиялық жоспары, елдің аумақтық дамуының болжам схемасы, мемлекеттік бағдарлама, аумақтық даму бағдарламасы, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары, Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Жарлығымен бекітілген әзірлеу, жүзеге асыру, мониторинг жүргізу, бағалау және қадағалау Ережелеріне сай жүзеге асырылады және келесілерді қосалы:
- мониторинг
- бағалау
- қадағалау.
Бағдарлама мониторингі экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімімен және облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен бағдарламаны әзірлеуге және жүзеге асыруға жауапты қалалық өкілетті органдармен жіберілген жедел есеп берулер негізінде жүргізіледі.
Мониторинг жылына 2 рет жүргізіледі: бірінші жарты жылдықтың және жылдың қорытындысы бойынша. Оны жүргізу үшін өзінің құзыреті шегінде мемлекеттік органдар экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне есепті жылдың бірінші жарты жылдығы аяқталғаннан кейін екі апта мерзімде жедел есеп беруді жібереді.
Бағалау іске асырылғанына үш жыл (арадағы) және жоспарлау мерзімі (соңғы) өткеннен кейін экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі және облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасымен жүзеге асырылады.
Қадағалау 2011-2015 жылдарға Өскемен қаласының аумағын дамыту Бағдарламасын және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын жүзеге асыру бойынша мониторинг қорытындысы, бағалау және іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру бойынша жүргізілген бақылау іс-шараларының негізінде жүзеге асырылады.
Достарыңызбен бөлісу: |